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哈哈老师
兼职人员签订劳务合同,工资的话按照劳务费申报工资 查看全部回复
4905
您好,股东实际出资是需要交印花税的 查看全部回复
5013
加油卡是有两种的,一种是消费型的,充值的时候不开,消费的时候直接开专票,这样的直接计入费用 查看全部回复
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借:利润分配-应付股利 dai:应付股利 借:利润分配-未分配利润 dai:利润分配-应付股利 查看全部回复
5499
如果是全职就签订劳动合同,按照工资薪金申报 查看全部回复
7065
借:管理费用-工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
4437
悠悠老师
税合并计算。 查看全部回复
4860
借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
5364
借:管理费用-服务费 dai:现金/银行存款 查看全部回复
7344
Annina老师
借管理费用一职工教育经费,dai银行存款 查看全部回复
7371
这个亏损不用单独做会计分录处理的 查看全部回复
4023
计提,借研发支出一资本化支出或费用化支出,dai应付职工薪酬,发放,借应付职工薪酬,dai银行存款 查看全部回复
10188
记入成本里面,借:主营业务成本-工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
6876
借,管理费用一工会经费,dai银行存款过现金 查看全部回复
4806
借销售费用一佣金,dai银行存款 查看全部回复
4680
两处都是工资薪金的话,按照工资薪金申报就行,年底个税汇算清缴的时候再多退少补个税 查看全部回复
4572
高老师
您好,汇算时年终奖仍没发放就调增。 查看全部回复
5427
借:管理费用-办公费 dai:银行存款 查看全部回复
6921
借:管理费用-招聘费 dai:银行存款 查看全部回复
5760
转到公司 借:银行存款 dai:其他应付款 公司转个人 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
5625
需要签订协议的,这部分工资按照劳务费计算申报的 查看全部回复
3771
借 财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
4896
借:管理费用-宣传费 dai:银行存款 查看全部回复
5256
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
7569
您好,这个没必要,有发票就行 查看全部回复
8226
您好,按30天算:4200-5*4200/30-3*10%*4200/30=3458;按21天算:4200-3*4200/21-2*10%*4200/21=3560 查看全部回复
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非本公司的如果是客户计入招待费里面 查看全部回复
6822
借:管理费用-服务费 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
6453
您好,计入销售费用 借:销售费用 dai:现金或银行存款 或者dai应付账款 查看全部回复
6282
归老师
工厂是自己的还是租的? 查看全部回复
5778
借:销售费用-标书费 dai:银行存款/现金 查看全部回复
5022
借:制造费用-工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
4077
可以在本单位申报劳务费 查看全部回复
5967
这种情况可能是另外一家公司冒用你的信息了,你可以提起申诉 查看全部回复
6759
这个转到老板卡里的时候记入其他应收款,等老板往公户打钱的时候再冲销其他应收款 查看全部回复
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您好,入固定资产,借:固定资产-模具 dai:银行存款 查看全部回复
6885
金额不大的话,可以直接计入费用里面 查看全部回复
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可以,或者签一个三方协议都可以。只要业务是真实的 查看全部回复
4554
属于劳务所得,需要交个税 增值税 附加税 查看全部回复
李伟老师
您好,一般情况下,汽车就算报废了,也会有价值的,所以不建议无偿过户,税局可能会核定金额缴税。 查看全部回复
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借:管理费用-网费 dai:现金 查看全部回复
5436
没有发票的,所得税前不能扣除,要调增 查看全部回复
4221
2月份发工资能扣一个月的 查看全部回复
3825
您好,可以的,当做借款 查看全部回复
最好看一下,没有发票的费用调增 查看全部回复
4545
可以开在一张发票上 查看全部回复
5976
计提时 借:费用 dai:应付职工薪酬(公司部分) 交款时 借:应付职工薪酬(公司部分) 其他应收款(个人部分) dai:银行存款 查看全部回复
5139
您好,如果金额不大的话可以计入1月份的 查看全部回复
5103
您好,把这期间的制造费用冲掉,然后记到管理费用 查看全部回复
4338
2万多进无形资产,年服务费考研做办公费用 查看全部回复
8289
收不回来的话 借:营业外支出 dai:其他应收款 查看全部回复
6561
预支工资 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
8046
对,是的可以 查看全部回复
4509
借材料,dai其他应付款-某某 查看全部回复
7002
金额不大计入制造费用 金额大的话记入长期待摊费用 分期摊销计入制造费用 查看全部回复
4329
可以,没问题是可以抵的 查看全部回复
4230
个人对教育事业和其他公益性捐赠可以抵扣个税 查看全部回复
4914
您好,保洁费支付以后申报个税就可以报销 查看全部回复
10800
借:管理费用/销售费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
4149
金额不大直接计入管理费用 金额很大计入无形资产里面 查看全部回复
5220
有没有社保扣除和附加扣除 查看全部回复
5310
这个需要看怎么做账了,计入工资就按照工资薪金做账计入工资里面 查看全部回复
4293
没问题,这部分工资可以入账的 查看全部回复
5166
等于说公积金全部都是自己负担对吗? 查看全部回复
车辆购置税是记入到固定资产原值里面的 查看全部回复
4239
借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费应交增值税减免税款 dai:管理费用 查看全部回复
公司收到钱 借:银行存款 dai:其他应付款 转给个人 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
5238
借:工程施工-工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
4707
需要交增值税 附加税和个人所得税 查看全部回复
借:管理费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:现金 查看全部回复
5697
这是重庆的缴费比例,每个地方缴费比例有差异,以当地社保局口径为准 查看全部回复
6039
可以计入管理费用办公费里面 查看全部回复
5247
王苗苗老师
您好,收到的原材料可以不记账, 对于加工过程中发生的生产成本: 借:生产成本 dai:原材料——辅助材料 应付职工薪酬-人工费 制造费用 查看全部回复
6291
借管理费用-福利费,dai应付职工薪酬-福利费,借应付职工薪酬-福利费,dai银行存款/现金 查看全部回复
企业发生的符合条件的广告费和业务宣传费支出,除国务院财政、税务主管部门另有规定外,不超过当年销售(营业)收入15%的部分,准予扣除;超过部分,准予在以后纳税年度结转扣除。 查看全部回复
6930
借:利润分配-未分配利润 dai:应付股利 借:应付股利 dai:银行存款 查看全部回复
视同销售 查看全部回复
5652
借财务费用-利息支出,dai银行存款 查看全部回复
5823
月度计算个人所得税: 应纳个人所得税税额=应纳税所得额×适用税率-速算扣除数 应纳税所得额=月收入额-准予扣除额、 准予扣除额=基本扣除费用5000元+专项扣除+专项附加扣除+依法确定的其他扣除 查看全部回复
11691
进制造费用 查看全部回复
9549
可做固定资产,后提折旧。也可做直接进管理费用。视金额大小,视你公司管理决定。 查看全部回复
7029
账号正在注销中
如果是研究阶段或不满足资本化条件,记入:研发支出——费用化支出,然后年未再结转至管理费用——研发费用 如果是开发阶段且满足资本化条件,记入:研发支出——资本化支出 达到预定使用用途时结转至无形资产 查看全部回复
如果是公司经营的费用,公司抬头的发票,可以报销 查看全部回复
4599
进固定资产成本 查看全部回复
7704
借管理费用,dai银行存款/现金 查看全部回复
6147
第一,不合理,公司没有钱,但是也得给员工发工资,账上没有钱,可以先欠着,有钱再给,但是工资正常计提 查看全部回复
4527
私下处理,账上没有发票,不能税前扣除 查看全部回复
年度计算个人所得税: 应纳个人所得税税额=应纳税所得额×适用税率-速算扣除数 应纳税所得额=年度收入额-准予扣除额、 准予扣除额=基本扣除费用60000元+专项扣除+专项附加扣除+依法确定的其他扣除 查看全部回复
72153
您好,这个计入到招待费里面 查看全部回复
15282
您好,根据机票外国的小票报销 查看全部回复
14553
您好,看转账目的了,借款就计入往来款里面 查看全部回复
5805
需要 查看全部回复
5715
计职工教育经费 查看全部回复
4167
可以作为固定资产核算 也可以作为低值易耗品核算。根据你们自己的需求和实际情况,如果桌椅价值较大的话作为固定资产 价值较低的话也可以作为低值易耗品核算。 查看全部回复
6138
可以采用非全日制用工模式,进工资薪金 查看全部回复
5265
借:管理费用 销售费用 制造费用 dai:银行存款/现金等 一般纳税人带上进项税就可以 查看全部回复
4257
不同企业标准都不一样的 查看全部回复
4698
可以申请开通网络的变更,变更成公司 查看全部回复
小月老师
你三月份的工资和二月份一样吗 查看全部回复
6552
不可以,乙开给甲,其他三家公司在开给乙 查看全部回复
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