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答疑老师:哈哈老师
您好,最好也多打印一份附在后面 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学,如果多可以另订 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
一般抵扣联单独保存 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
发票联作为报销 填写报销单给领导签字 抵扣联认证抵扣完毕后装订存放在档案柜里面 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
小规模纳税人,不可以抵扣增值税,粘贴凭证的时候发票联和抵扣联都附在后面 查看全部回复
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答疑老师:patience
比如入账的时候,直接抵扣了借 应交税费-应交增值税进项,那抵扣联就附在后面。 查看全部回复
浏览:10316
答疑老师:秦枫老师
同学你好,你可以让对方重新给你开具普通发票,或者是你把发票联和抵扣联当普票使用,放在凭证后面 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
是怎么做分录吗? 查看全部回复
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不需要,抵扣联单独装订留存 查看全部回复
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答疑老师:微尘
1、开错的第三联放在4月份记账凭证后面,抵扣联一般是汇总装订成册保存的。2、收到销项负数发票账上做进项税转出,并红冲成本或费用,下个月申报增值税时,在附表二填写进项税转出 查看全部回复
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报税联应该是你们交给车管所的 查看全部回复
浏览:4675
答疑老师:Annina老师
单独装订 查看全部回复
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发票联装订凭证里面,抵扣联单独留存 查看全部回复
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这个实操中的处理是根据税务要求去调整就好了,不建议和申诉 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
销售商品时借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 收到钱时借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
浏览:936
答疑老师:林宝辉
销售并开具发票,记账分录:借:应收账款 11300 dai:主营业务收入 100000,dai:应交税费-应交增值税-销项税额 1300。收到转账支票并到账,收款凭证:借:银行存款 11300,dai:应收账款 11300 查看全部回复
浏览:855
新接手的账,之前的不建议改动。有错误的再2024年做调整 查看全部回复
浏览:1190
答疑老师:李伟老师
借:应付票据 dai:银行存款-赎证 查看全部回复
浏览:726
答疑老师:西贝老师
同学你好,不超过500可以做为税前扣除凭证的哈 查看全部回复
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回单后面可以不粘贴收据的复印件吗?可以的 查看全部回复
浏览:914
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