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Annina老师
借银行存款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
5733
哈哈老师
借:管理费用-残保金 dai:银行存款 查看全部回复
4500
借:银行存款 dai:长期股权投资 查看全部回复
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你收到100万,做收入,支付的工资做成本 查看全部回复
4635
借:银行存款 dai:其他应付款 归还做相反分录 查看全部回复
5724
是出包涵的费用吧 查看全部回复
7029
而已老师
你就只做实际缴纳部分 查看全部回复
4482
提成可以直接做到工资里面申报个税 查看全部回复
5634
七七
属于购买固定资产的相关费用,计入相关成本 查看全部回复
然后再卖给别人还是自己用呢? 查看全部回复
5058
您好 查看全部回复
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公司收款是收入的要确认收入 查看全部回复
5742
银行费用记入财务费用 查看全部回复
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个人是股东吗还是其他人? 查看全部回复
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不用,一次性计入管理费用-服务费就行 查看全部回复
5526
归老师
厂房是租的还是自有的 自有的话进在建工程 装修后转固 折旧 租的话进长期待摊费用 摊销 查看全部回复
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借:管理费用-办公费 dai:现金 查看全部回复
4554
andy老师
您好,税收金额和银行收入没有必然关系 查看全部回复
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金额小直接计入费用 金额大 计入房屋原值 查看全部回复
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什么类型的企业 是开业前的环评么? 查看全部回复
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这个一般都是 企业上市前请一些咨询机构的咨询 业务指导等支付的一些费用 查看全部回复
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不买保险税务肯定会找的 查看全部回复
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如果是给微信平台开票,应当按照200元确认收入与应收,手续费的话应当由微信平台定期给你方开票,确认财务费用与应收dai方 查看全部回复
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是商品损耗么? 查看全部回复
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借:管理费用-油费 dai:现金 查看全部回复
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进预付账款 分摊至每期的销售费用 查看全部回复
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账号正在注销中
一般当月的社保在当月的工资里面扣除,如3月的社保在3月份的工资里面扣除。 查看全部回复
9279
需要 查看全部回复
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你单位租赁给别人的话,开动产租赁发票 查看全部回复
8901
公司开票给京东? 查看全部回复
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借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
4194
高老师
您好,借:销售费用-好评返现 dai:现金 查看全部回复
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借:主营业务成本 dai:银行存款 查看全部回复
8667
您好,视同销售缴纳增值税 借:销售费用 dai:库存商品-赠品 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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充值的时候做到预收账款里面,消费了再冲减 查看全部回复
4914
年终奖吗? 查看全部回复
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借:管理费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
5643
这个具体是什么钱呢? 查看全部回复
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还是按工资做,计入管理费用 查看全部回复
6165
可以 查看全部回复
3996
让对方公司去代开发票。 查看全部回复
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只能通过股权转让 查看全部回复
这个买来做什么用的呢? 查看全部回复
8478
借销售费用,dai银行存款,需要通过发票税前扣除 查看全部回复
4743
20做到预收里面 查看全部回复
5499
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姐计入销售费用-宣传费里面 查看全部回复
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借:银行存款,dai:营业外收入-补贴收入 查看全部回复
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借:销售费用-服务费 dai:银行存款 查看全部回复
6732
增值税一般纳税人是需要按月计提的 查看全部回复
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借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
5319
李钢老师
你好,收到的负数发票,金额与原发票一致吗?如果一致,账务处理与原分录保持一致,金额用负数即可。如果负数发票与原金额不一样,需要具体原因具体分析了 查看全部回复
6030
您好,借:工程结算 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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这么操作是没有问题的 查看全部回复
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你好,个人所得税是不进入税金及附加科目的。举例:工资1000,个税5。确认工资时,借:主营业务成本、相关费用等科目,1000 dai:应付职工薪酬1000。发放时,借:应付职工薪酬1000,dai:应交税费——个所税5 dai:银行存款995。 查看全部回复
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做开办费 查看全部回复
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您好,入销售费用-销售分成 借:销售费用-销售分成 dai:现金 查看全部回复
5769
扣的什么费用呢? 查看全部回复
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少支付的计入到营业外支出里面 查看全部回复
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借银行存款,dai其他应付款,借其他应付款,dai银行存款 查看全部回复
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质保金之前开票了吗? 查看全部回复
4392
退回客户公司,让客户公司重新发给老板 查看全部回复
没有退税的,可能是他达到交税条件了 查看全部回复
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退回的,借银行,dai其他应收 查看全部回复
已开票的话 就做收入处理吧,根据总工程进度先预估个成本 查看全部回复
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做到预付账款 这个相当于收据不能直接报销的 后期超市还会再开一张消费发票 查看全部回复
5553
悠悠老师
固定资产账务不处理。只是使用者不同,在固定资产登记使用本上注明。 查看全部回复
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借:银行存款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
6237
潇洒老师
做长期待摊费用,每年分摊5000 查看全部回复
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您好,这些在国家税务局网站上都是可以查到的 查看全部回复
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按卖设备收入一块做账是兼营收入 查看全部回复
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出售持有的股票和债券么? 查看全部回复
3960
李伟老师
第一、不同的人申报个税是不用合并计算个税的 查看全部回复
4158
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
5562
原路冲回 重新做个正确的 查看全部回复
4671
代理商是个人还是公司? 查看全部回复
借:坏账准备 dai:应收账款 查看全部回复
3762
借:销售费用 dai:库存商品 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
4320
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
4680
借:制造费用-折旧 dai:累计折旧 查看全部回复
4338
您好,这个有好几种做法的,可以处理也可以不用结转的 查看全部回复
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合并到工资里面,按照工资薪金做账 查看全部回复
4410
这个需要综合分析的 查看全部回复
预收款的时候 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
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借:管理费用 (管理/生活) 制造费用 (车间) dai:银行存款等 查看全部回复
5616
当然可以了,这个前提是出纳自己收到钱以后要及时存到公户里 查看全部回复
15111
您好。简单来说,先内部开会,达成协议。再去法院申请又破产程序。要找律师事务所会计师事务所 查看全部回复
4428
借:制造费用 dai:银行存款 查看全部回复
借:周转材料—在库 应交税费—增值税(进项税额) dai:银行存款等 领用时 借:周转材料—在用 dai:周转材料—在库 摊销成本时 借:制造费用—周转材料摊销 dai:周转材料—摊销 报废时: 借:制造费用—周转材料摊销 dai:周转材料—摊销 查看全部回复
5337
你是支付代理记账费?还是代理记账公司收取代理记账费? 查看全部回复
4788
模具理解为工具。做固定资产。 查看全部回复
借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
5580
兼职人员签订劳务合同,工资的话按照劳务费申报工资 查看全部回复
4905
借:财务费用-手续费 dai:银行存款/现金 查看全部回复
6084
先表明态度。卖票是违法的。其次,请问,你是小规模纳税人?正常的税率是3%? 查看全部回复
7470
借:管理费用-通讯费 dai:银行存款 查看全部回复
6219
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