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老师,我发现以前的账务中,有存在这样的问题,在未收到发票时,做账为借预付100,贷银行存款80,其他应付款20,但是因为当时做账时是将预付款做成了对方申请的金额数,我这个是不是需要调整账务呢?#其他行业#
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月27日,我司曾与如家酒店签定月结协议,我旅行社的游客,凡去湖南张家界线路旅游,即入住当地的如家酒店,约定住宿费用 300元/间/晚,不提前预付费用,按月结算。5月27日收到如家酒店寄来的4月份结算单和发票,总金额 22 500元,暂未支付款项,其中归属于张家界401团 10 500元,归属于张家界420团 12 000元。#出纳#
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财务报表开启了重分类,税务局这会给发了一个风险指标,说是往来款项占资产总值比例偏高,我看了下如果不按照重分类来看的话我们的应收应付,预收预付指标都没有那么高,我这会应该怎么给税务局解释这个事情合理些#建筑工程#
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老师,我想咨询下,23年预付了一笔劳务费,做的分录是 借 预付账款 贷 银行存款 没有收到发票,但是她做了结转成本,借 主营业务成本 贷预付账款 我今年才收到发票,这个分录该怎么写#出纳#
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