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刚才我提问过的问题,我们企业要注销,可是有商品在2018 2019年没结转成本,导致账上比实际仓库里的金额虚高,我们记账部的领导说我可以让企业准备这些资料(如图)您看第一项库存盘点单,企业说实际现在仓库里只剩数量不到1000个了,可是我按2018 2019发票推导出来是还剩1万4千个(如图),上一个老师说要通过存货盘亏的程序做账,并且要找到差额的原因,再根据原因入账,说如果实在找不到原因,可以按“管理不善”处理,让企业写一个丢失说明,然后进项税额转出交税,但这个差额的金额如何确定?#房地产#
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在本期有预交税额的情况下,附加税的计税依据为: 1)如果预交增值税的时候,同时预交过附加税的,附加税的计税依据是本期应补(退)税额。 2)如果预交增值税的时候,未预交过附加税的,附加税的计税依据是本期应纳税额 是这样吗?#服务业#
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老师我想问,就是我们公司是一个电子商务公司,我们销售农产品,我们平时开具的蔬菜类我们开的免税,一个客户想我们开具专票进行抵扣税率这样对我们有很大的影响嘛。因为有税点面临我们也要交税#房地产#
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季度超过30万小规模,1月初政策没下来,先冲红了一张去年年末950免税发票,又重开了一张950元普票税率3%发票和一张3720免税发票。专票开了707200合计:710920,税控盘上面专票不含税发票700198.02(专票)+4642.33-950(普票)=703890.35,按1%交税要交7038.9 按我应收帐款710920与710929.25相差9.25,这样对吗,老师#其他行业#
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请问老师,因为股权划转,本月我按营业账簿税率,实收资本和资本公积的增加额交万分之二点五印花税是否正确?因为实收资本里面包含了房屋建筑物的划转,是否需要再依据产权转移书据交税?会不会重复纳税?#房地产#
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请问老师,因为股权划转,本月我按营业账簿税率,实收资本和资本公积的增加额交万分之二点五印花税是否正确?因为实收资本里面包含了房屋建筑物的划转,是否需要再依据产权转移书据交税?会不会重复纳税?#房地产#
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因为股权划转,本月我按营业账簿税率,实收资本和资本公积的增加额交万分之二点五印花税是否正确?因为实收资本里面包含了房屋建筑物的划转,是否需要再依据产权转移书据交税?会不会重复纳税?#房地产#
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