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七七
做了缴纳部分那银行不就对不上了,计提部分可以留在下个月在用 查看全部回复
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账号正在注销中
是可以直接记入主营业务成本里面 借:主营业务成本—房租/水电 dai:银行存款等 如果房租费用大于一年 借:预付账款—房租 dai:银行存款等 每月分摊 借:主营业务成本—房租 dai:预付账款—房租 查看全部回复
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归老师
劳务 13的税率~ 查看全部回复
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购买时进入地址易耗品/机物料消耗 领用时进制造费用 查看全部回复
6021
Annina老师
不用,资料自行留底备查 查看全部回复
4950
只能在一处扣除 查看全部回复
5058
开加工好的产品 查看全部回复
6156
你看一下他们的附加扣除 查看全部回复
哈哈老师
正常来说肯定是不能代缴公积金的,如果被查到可能会有罚款 查看全部回复
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可以单独申报,也可以并入工资薪金申报 查看全部回复
6228
可以直接记入办公费用里面 查看全部回复
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先按照正常的工资薪金申报,借应付职工薪酬,dai银行存款,收到津贴,借银行存款,dai其他应付款,然后冲减同等金额的管理费用-工资,借管理费用-工资,dai其他应付款(红字表示),最后其他应付款,余额,dai方的,再发部分给员工,借方的,员工退回来 查看全部回复
6363
高老师
您好,5月申报个税是3月的工资表上的数据 查看全部回复
8496
可以进福利费 查看全部回复
9765
借:固定资产清理200 累计折旧900 固定资产减值准备100 dai:固定资产1200 转让 借:银行存款330 dai:固定资产清理292.04 应交税费—应交增值税(销项税额)37.96 注:这里我默认增值税税率为13% 处置损失 借:固定资产清理92.04 dai:资产处置损益 92.04 查看全部回复
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借:其他货币资金 dai:银行存款 买东西的时候 借:原材料/库存商品/低值易耗品 进项税 dai:其他货币资金 查看全部回复
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记入到管理费用-低值易耗品里面 查看全部回复
4707
支付出去的能要求退回吗? 查看全部回复
4752
按租赁年限摊销 查看全部回复
7272
自己有地的,可以建 查看全部回复
7614
磨具可以按低值易耗品核算 如果使用期限长也可以作为固定资产核算 不管是固定资产还是低值易耗品最后都要进制造费用的 查看全部回复
5031
王苗苗老师
1.关于工资总额的计算口径:依据国家统计局有关文件规定,工资总额是指各单位在一定时期内直接支付给本单位全部职工的劳动报酬总额,由计时工资、计件工资、奖金、加班加点工资、特殊情况下支付的工资、津贴和补贴等组成。 2.劳动报酬总额包括:在岗职工工资总额;不在岗职工生活费;聘用、留用的离退休人员的劳动报酬;外籍及港澳台方人员劳动报酬以及聘用其他从业人员的劳动报酬。 3.根据国家统计局的规定,下列项目作为工资总额统计,在计算缴费基数时作为依据: (1)计时工资; (2)计件工资; (3)奖金; (4)津贴; (5)补贴; (6)加班加点工资; (7)其他工资; (8)特殊项目构成的工资。 查看全部回复
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这个没有固定金额,单位内部决定的 查看全部回复
4923
而已老师
只要正常计提了社保就按以前月份的方法扣就可以啊 查看全部回复
4500
是的 查看全部回复
5868
以你给的信息来看,备注意思应该是你卖出产品的价格与2元的差额作为利润依据算提成工资,不扣除相应的水电租金 查看全部回复
6507
可以的,只要母公司对用途没有限制就可以 查看全部回复
5823
李伟老师
您好,借款人与刷单者是一个人吗? 查看全部回复
13041
冲回相应的成本与应付职工薪酬 查看全部回复
6273
您好,可以的 查看全部回复
5040
李钢老师
你好,你公司给云账户付款,账务处理需要看收到发票的内容,一般情况下都开服务费。借:管理费用——服务费,dai:银行存款。云账户给兼职医生发劳务费,与你企业没关系,不做账务处理。 查看全部回复
7533
3月工资4月发放5月申报 查看全部回复
5049
2000元,通过其他应付款生育津贴发给职工,8000元要冲回应付职工薪酬与成本发生额 查看全部回复
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你好,提成也属于员工的薪酬所得,借:销售费用——工资,dai:应付职工薪酬。发放时:借:应付职工薪酬,dai:银行存款 查看全部回复
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需要合并工资计税的 查看全部回复
5715
发错 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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修建过程中在在建工程中核算,达到预订可使用状态时转入固定资产,如果原来有旧的还需要先行清理 查看全部回复
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对,员工吃亏了,公司缴费比例高的 查看全部回复
7110
不用,工资薪金单独计算就行 查看全部回复
6057
可以 查看全部回复
3996
有利息没有 是建行的么? 查看全部回复
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你收到100万,做收入,支付的工资做成本 查看全部回复
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这个是收的承兑汇票吗 查看全部回复
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既然已经扣了,就把借条给员工 查看全部回复
5193
您好 查看全部回复
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就是灵活用工平台吧?这个是允许的 查看全部回复
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不需要单独入账,人力做工资表的时候核减就可以了 查看全部回复
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我们公司的话3400/26*5就是5天的工资 查看全部回复
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计入应付职工薪酬里面 查看全部回复
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7956
可以的 查看全部回复
7065
是记入管理费用里面 查看全部回复
4689
如按一个月工作30天计算,假设每天送a桶能达到盈亏平衡,10a-3a-3500=0 查看全部回复
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不是的,这两个哪个多选择哪个发放 查看全部回复
社保也是有上限的 不能随工资的增加一直增加 我们这边上限基数是15000多 查看全部回复
5490
意思是五十万和267100额差额还要给对方对吗? 查看全部回复
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不行的 建工厂你得有地吧 土地用途需要是工业用地吧 需要符合政府的规划吧 报审 报批 报建一大堆东西 查看全部回复
9810
建筑施工企业么? 查看全部回复
4995
一般当月的社保在当月的工资里面扣除,如3月的社保在3月份的工资里面扣除。 查看全部回复
9306
做无票收入申报 查看全部回复
4932
进项大于销项的可以不做处理 查看全部回复
5139
兼职按照劳务费劲计算个税 查看全部回复
4365
是,上月多发了,只有在下个月工资里面修正申报个税 查看全部回复
6084
借:主营业务成本 dai:银行存款 查看全部回复
8676
发放的次月申报 查看全部回复
5832
这个要看甲方要求 查看全部回复
6534
悠悠老师
社保是每月一交。 查看全部回复
借:其他应收款:dai:银行存款 收回 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
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借银行存款,dai应收账款 查看全部回复
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还是按工资做,计入管理费用 查看全部回复
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你好,我们平台主要解决实操中遇到的问题,暂时不受理答题类业务。 查看全部回复
外贸企业没有销项 也不能抵扣进项,所以个人买合适 查看全部回复
您好,借:应收帐款 5.1万 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 收入与税合计5.1万 借:原材料-废料 0.1万 dai:应付帐款 0.1万 借:银行存款 5万 应付帐款 0.1万 dai:应收帐款 5.1万 查看全部回复
6183
5526
您好,借:税金及附加 dai:银行存款 查看全部回复
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你好,个人所得税是不进入税金及附加科目的。举例:工资1000,个税5。确认工资时,借:主营业务成本、相关费用等科目,1000 dai:应付职工薪酬1000。发放时,借:应付职工薪酬1000,dai:应交税费——个所税5 dai:银行存款995。 查看全部回复
做开办费 查看全部回复
4266
你先问清楚退到了哪里 查看全部回复
为什么没全部计提呢? 查看全部回复
3960
这种如果成本大部分是工资的话,可以把工资做到成本里面 查看全部回复
你2月份的账是结账了还是你想说不做2月的账? 查看全部回复
5463
最好用银行发 查看全部回复
企业为员工承担个人应承担的那部分社保不可以在企业所得税税前扣除,所以可以记入营业外支出 查看全部回复
4248
如果是净收益 借:固定资产清理 ??? dai:营业外收入 2.如果是净损失 借:营业外支出 ??? dai:固定资产清理 查看全部回复
4149
退回客户公司,让客户公司重新发给老板 查看全部回复
4401
别人代付工资 查看全部回复
4392
借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
4572
做其他业务收入 查看全部回复
4023
6957
小月老师
本期收入是你的应发工资 查看全部回复
7929
您好,每个月计提没发放的时候按照零申报,等三个月发工资的时候再按照实际的发放数申报 查看全部回复
5292
潇洒老师
你们收入是100元,佣金发票走销售佣金 查看全部回复
6975
代收电费有没有差价? 查看全部回复
5175
小规模的话增值税税率是5% 查看全部回复
您好,按照工资表上应发工资填,不扣除个人部分 查看全部回复
7983
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
4680
4374
您好,按照总金额填就行 查看全部回复
4482
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