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答疑老师:清岚
这个通常写1 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
如果没有合同一般按照开票额计算 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
有在印花税的征税范围内的业务也是需要纳税申报的 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
可以的 查看全部回复
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答疑老师:许老师
以开票总金额是308940.7作为营业收入计算利润。印花税=308940.7*0.3‰*50%=46.34 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
印花税是以购销合同金额为准 查看全部回复
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答疑老师:Yan
地方口径不一样,你们是核定征收的?一般按签订合同使用不同的税率计算 查看全部回复
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答疑老师:高老师
按月申报的印花税按月计算 查看全部回复
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答疑老师:xinyue
印花税有核定征收和查账征收两种方式,你要看你们企业印花税的征税方式。 查看全部回复
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这是印花税的征收范围,您可以参考 查看全部回复
浏览:5637
不用,附加税和印花税直接按照减免后的计提就行 查看全部回复
浏览:5342
答疑老师:悠悠老师
合同金额 查看全部回复
浏览:4388
您好,增值税 728000/1.01*0.01=7207.92 附加税=7207.92*12%/2=432.76 查看全部回复
浏览:519
可以提前开票的 查看全部回复
浏览:1385
您好,现在开票按照1%开票就成 查看全部回复
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根据你们签订的合同缴纳 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
印花税的纳税义务发生时间为纳税人书立应税凭证或者完成证券交易的当日。 查看全部回复
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答疑老师:李可可
按未开票收入填报 查看全部回复
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增值税是季度申报吗 查看全部回复
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购买材料可以按照买卖合同申报印花税,安装工程可以按照工程合同申报印花税 都需要申报的 查看全部回复
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