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老师,我想问一下,我们和另外一个公司共用一个办公区域,房租平摊,但是合同是我们公司签的,房租也是我们公司先支付,他们再把平摊的房租转给我们,那我账面上是不是还是应该按房租总额进行摊销,还是按房租金额的50%作为摊销基数#其他行业#
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截至2020年12月31日,在未进行任何年终调整之前,缆车公司的“保险费用”帐户中的余额为5,800英镑,“预付费保险”帐户中的余额为15,200英镑。 已确定12800英镑的预付保险已经到期。 该年度保险费用的调整后余额为多少呢?#其他行业#
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老师,我想问:下图认缴出资,甲方要出15万,实缴:丁方帮他把15万出了,也就是说甲方不出一分钱但占公司15%的股份,我想问这个合同内容怎么拟对丁方更有利?因为甲方有资源,所以丁方送了他15%的股权#其他行业#
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建筑业账务处理,我新接手了一家建筑企业,想问问他们账务处理的思路 他们是属于分包建筑行业,投标中了项目 就直接分包出去,每个月会确认一次工程进度款,借方:在建工程 应交税费 应交增值税 进项税 贷方:应付账款 (这是在没有取得发票都可以做增值税分录吗?)然后每次支付工程款的分录是 借方:预付账款 贷方:银行存款(那么我想请问下如果当正常收到对方发票应该做什么分录对冲掉呢?)#建筑工程#
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支付装修进度款时: 借:在建工程一装修工程 12 贷:其他应付款/预付账款-非关联单位往来 10 银行存款 2 结转至长期待摊费用: 借:长期待摊费用一装修费一装修费原值 12 贷:在建工程一装修工程 12 其他应付款一非关联单位往来(尚未支付工程款) 结转时我的其他应付款往那里放 还是不管了 有老师说不能不管了的说需要结平 那该怎么结平分录是什么#初级#
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请问老师,我们是电梯销售与安装公司,我们跟客户签合同时有时签在一份合同上,设备价、安装价、施工价分别列明,这个该怎么做账务处理?如果跟客户签合同时分开分别签销售合同、安装合同、施工合同又该怎么处理啊?#其他行业#
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老师,我们是劳务派遣公司,有些员工社保和公积金是给外地的外包公司交的,而工资这块由我们这付,就等于我们把社保和公积金给外包公司,外包公司给我们开社保和服务费的发票,像这样的情况我要怎么做分录呢?#其他行业#
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电商行业 借了5w用于刷单 借的时候借:其他应收款个人 贷:银行存款 后面刷单了4.3w 归还了0.7w 借:银行存款0.7w 贷:其他应收款个人5w 那4.3w在这个分录里怎么做?#其他行业#
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单位有一块儿业务是在网络平台为顾客开具处方,有一些兼职医生负责这方面的业务,单位先将需要支付兼职医生的劳务报酬外加一些服务费转到民生银行的云账户平台,云账户平台给我们开具全额增值税专票,然后我们单位将云账户里面除了手续费部分的剩余资金打款给兼职医生,并且由云账户平台为兼职医生代扣代缴核定税率的个人经营所得个人所得税,请问单位往云账户平台充值,以及从云账户平台给兼职医生发放劳务费这两步应该如何做分录呢?#商业#
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我们公司的环保污水处理是外包给第三方供应商的,有合同规定,每月的运营费是单价*当月废水数量,但是每个月这家承包商要从我司购买一小部分的化工原料,我们也要从他们那里购买另一小部分的化学原料,以及我们还收他们住我厂人员的生活费,这些业务如何帐务处理,重点是互相的开票怎么开?对方说他们不能开原料,把原料的金额加到运营费一起开运营费可以吗?我们收的生活费和原料要怎么开票给对方?(公司现在准备上新三版,需要完全按正规范的流程来处理)#工业制造#
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老师,你好,请问下,我们公司准备将工位租给子公司,签订了租赁协议,费用分为工位租赁费用600元一个+增值服务费100一个工位,请问这种情况母公司应该开具什么内容的发票给子公司呢?分2张发票开具吗?#商业#
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老师你好,我公司这个月进项大于销项,不用交税分录是不是这样写 本月结转和计提分录: 借:应交税金—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税金—未交增值税 借:主营业务税金及附加 贷:应交税金—应交城建税 下个月的分录: 借:应交税金—未交增值税 贷:营业外支出 借:应交税金—城建税 贷:营业外支出 是这样吗?#房地产#
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