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Annina老师
别人代付工资 查看全部回复
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哈哈老师
你们房租是先付吗?如果是先付 借:预付账款 dai:银行存款。。。然后每月摊销 。借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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最好是公户对公户,但是只要是业务真实这么做也没问题 查看全部回复
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借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
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这个问题不大,不需要重开 查看全部回复
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您好,您具体是什么意思吗没做账吗? 查看全部回复
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归老师
做更正申报 修改申报表。 查看全部回复
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冲减在建工程 借:银行存款 dai:在建工程 销项税 查看全部回复
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潇洒老师
你们收入是100元,佣金发票走销售佣金 查看全部回复
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按卖设备收入一块做账是兼营收入 查看全部回复
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没明白您的意思呢 查看全部回复
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需要交个税20%,增值税1%,附加税增值税的12% 查看全部回复
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您好,按照总金额填就行 查看全部回复
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如果确认无法收回了,借:资产减值损失 dai:坏账准备 借:坏账准备 dai:应收账款 查看全部回复
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借:银行存款 dai:财务费用-利息收入 查看全部回复
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借:营业外支出 dai:银行存款 查看全部回复
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应收账款的出售不附有追索权,按实际收到的款项,借记“银行存款”科目,按所售应收账款已提的坏账准备金额,借记“坏账准备”科目,按所出售应收账款的账面余额,dai记“应收账款”,按其差额借记或dai记“财务费用”科目。 应收账款的出售附有追索权。 会计分录: 借:银行存款 dai:短期借款 查看全部回复
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全职的话,按照工资薪金计算就行 查看全部回复
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借:其他应付款-社保(个人部分)应付职工薪酬-社保(公司部分) dai:银行存款 查看全部回复
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您好,如果是你们主营业务的话,计入到主营业务收入里面 查看全部回复
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李钢老师
你好,设备如果金额较大,且使用期超过一年,应计入固定资产核算 查看全部回复
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用累计收入减去累计减除费用后的金额后参照税率表计算个税 查看全部回复
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小月老师
可以去税局代开也可以在手机客户端上开 查看全部回复
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个人赠送个人么 需要缴纳个税和印花税 个税是赠送方缴纳 印花税双方缴纳 查看全部回复
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年终奖个税=年终奖/12个月后的金额参照税率表找到合适的税率再用年终奖*税率计算个税 查看全部回复
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借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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借:库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
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借:管理费用/销售费用-福利费 dai:库存商品 查看全部回复
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增值税 一般人 应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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李伟老师
多收到5个,可以按照进货价格作为营业外收入入账 查看全部回复
有没有社保扣除和附加扣除 查看全部回复
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借:坏账准备 dai:应收账款 查看全部回复
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王苗苗老师
可以计入到福利费里面 查看全部回复
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借:信用减值损失 dai:坏账准备 查看全部回复
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投资收益不属于收入 查看全部回复
4968
银行的存款利息不需要交增值税 查看全部回复
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需要交增值税 附加税和个人所得税 查看全部回复
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年度计算个人所得税: 应纳个人所得税税额=应纳税所得额×适用税率-速算扣除数 应纳税所得额=年度收入额-准予扣除额、 准予扣除额=基本扣除费用60000元+专项扣除+专项附加扣除+依法确定的其他扣除 查看全部回复
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现金折扣进财务费用 查看全部回复
您好,理财收益属于让渡资产使用权的收入 查看全部回复
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您好,股权转让收入属于财产转让收入 查看全部回复
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借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
需要 查看全部回复
对,季度末如果不交税需要转入营业外收入里面 查看全部回复
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借:银行存款 借:财务费用(红字) 查看全部回复
6444
你是一般纳税人吗? 查看全部回复
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您好,您不做账务处理的话,账上只有销售没有进项 看着不太好看 查看全部回复
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账号正在注销中
涉及到损益科目需要结转至本年利润。 借:本年利润 dai:所得税费用—应交企业所得税 查看全部回复
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收回来后是直接销售还是继续加工? 查看全部回复
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开票了么?专票还是普票?所得税有盈利的话交 没盈利的话不交 查看全部回复
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是你购买的货物一部分用于一般货物生产一部分用于简易征收么? 按实际领用分开就好,购买的时候增值税全部抵扣,用于简易征收的 领用时做进项转出就可以。 查看全部回复
收到银行返款,冲减手续费 查看全部回复
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dai方负数表示 查看全部回复
如果是公司收入,做收入处理 查看全部回复
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如果是拒绝入库,之前的会计没有做入库处理,那就不做账。你们的业务也没有描述清楚,不好判断 查看全部回复
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未售出的话 不用调整成本 直接进原材料/库存商品就可以 借:库存商品/原材料 进项税 dai:银行存款 查看全部回复
高老师
您好 查看全部回复
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低值易耗品具体是按照哪个方法摊销,看你们做税务登记的时候是怎么做的,登记是五五摊销,那就五五摊销,登记的是一次性摊销,那就一次性摊销。领用多少就计算多少,如果计算不出来就估计 查看全部回复
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一、中华人民共和国境内(以下称境内)的单位和个人销售的下列服务和无形资产,适用增值税零税率: (一)国际运输服务。 国际运输服务,是指: 1.在境内载运旅客或者货物出境。 2.在境外载运旅客或者货物入境。 3.在境外载运旅客或者货物。 (二)航天运输服务。 (三)向境外单位提供的完全在境外消费的下列服务: 1.研发服务。 2.合同能源管理服务。 3.设计服务。 4.广播影视节目(作品)的制作和发行服务。 5.软件服务。 6.电路设计及测试服务。 7.信息系统服务。 8.业务流程管理服务。 9.离岸服务外包业务。 查看全部回复
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不用注册成个体户 查看全部回复
6138
这个是属于劳务“加工费 查看全部回复
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借:固定资产38452.26 应交税费应交增值税进项税额5942.74 dai:银行存款44395 查看全部回复
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您好,这些人的发票是不是人力资源公司给你们开票呢? 查看全部回复
5670
19年确认收入没有? 查看全部回复
5778
悠悠老师
你好。能说详细吗?是这样理解吗?去年已经挂账,今年收到发票(今年日期的),要冲销去年挂账的? 查看全部回复
投资收益一般核算的是 非合并企业的投资分红(合并企业的话最终都抵消了),投资性房地产业务,金融资产业务,这个主要看上市公司的主营业务及投资情况 查看全部回复
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借预付,dai银行,发票到了,借费用,dai预付 查看全部回复
6102
事业单位的话,出现重大前期差错的,通过:以前年度盈余调整 调整 查看全部回复
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您好,现在增值税税率是1%,如果开普票一个季度没超过30万不需要交增值税 查看全部回复
7119
您好,比如说支付货款是需要看是支付应付账款还是支付预付账款呢?收款也是一样收款了是否开票了呢 查看全部回复
6507
您好,这个算不出来可能属于个人能力问题,也可能是工作量太大导致的。如果增值税是按月申报的,就会影响增值税,季报的所得税也不准 查看全部回复
6075
您好,请描述一下具体是什么问题 查看全部回复
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你们开的是农产品收购凭证么? 查看全部回复
7515
不可以,三流不一样,有虚开发票风险,你所得税有不得扣除风险 查看全部回复
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您好,在dai方用黑笔写就行 查看全部回复
5787
您好,第一:重新建账,如果是从建厂开始重新记,那需要把之前所有发生的业务都补记。如果是从开始记,那需要对企业进行盘点,如果有前期数据的,按照前期数据作为建账期初数,如果没有前期数据,需要通过盘点确定期初数。 查看全部回复
5877
借管理费用-垃圾处置费,dai银行存款 查看全部回复
6120
也不一定,据实处理就好 查看全部回复
5652
你说的是盈余公积转实收资本吗 查看全部回复
6705
公司成立之前的费用可以 查看全部回复
你是在电子税务局代开模块出现的提示吗? 查看全部回复
14184
您好需要交印花说每本5元合计20元,但是现在这20元也免征了,只需要申报一下就行。 查看全部回复
7875
您好,账不是这样记的。 查看全部回复
5535
员工个人奖励吗? 查看全部回复
7227
其他业务收入 查看全部回复
5805
您好,这个减除费用是一年一清零的,您去年没申报,放到今年申报就不能享受之前的减除费用了。 查看全部回复
7965
您好,记到拨缴经费收入 查看全部回复
6633
5976
外购还是自产物品? 查看全部回复
8568
纳税人在2020年度已依法预缴个人所得税且符合下列情形之一的,无需办理年度汇算:(前提是必须依法纳税) (一)年度汇算需补税但综合所得收入全年不超过12万元的; (二)年度汇算需补税金额不超过400元的; (三)已预缴税额与年度应纳税额一致或者不申请退税的。 查看全部回复
12132
可以描述一下具体业务吗? 查看全部回复
8100
签一个代付款的三方协议 查看全部回复
5886
您好,开票和付款单位不是一个人吗? 查看全部回复
8559
您好,可以报销的,可以在税前扣除 查看全部回复
21240
对,是的,把该填的都填上就会自动算出个税的 查看全部回复
11133
第一问,你单位是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
12519
您好,是怎么转让呢? 查看全部回复
6381
你之前分录怎么做的? 查看全部回复
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