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归老师
什么类型的企业 是开业前的环评么? 查看全部回复
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合法 可以抵扣的 京东是第三方平台 他就是个中间商 负责介绍业务 然后卖家付给他一部分费用 查看全部回复
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这个一般都是 企业上市前请一些咨询机构的咨询 业务指导等支付的一些费用 查看全部回复
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七七
如果是给微信平台开票,应当按照200元确认收入与应收,手续费的话应当由微信平台定期给你方开票,确认财务费用与应收dai方 查看全部回复
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账号正在注销中
一般是按固定资产入账,有几台做几张卡片 查看全部回复
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你们是经营什么的? 查看全部回复
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是商品损耗么? 查看全部回复
5310
哈哈老师
借:管理费用-油费 dai:现金 查看全部回复
8235
高老师
您好,这笔业务不走对公帐户,现金交易,是你们给对方开收据,收款单位是你们公司 查看全部回复
5184
您好,目前只有税局可以代开发票, 如果实际发生的业务超出公司经营范围且不能开具发票可以到税务机关代开。 查看全部回复
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进预付账款 分摊至每期的销售费用 查看全部回复
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您好,可以的 查看全部回复
4554
Annina老师
可以 查看全部回复
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以后每年都是可以抵增值税的 查看全部回复
4887
而已老师
需要 查看全部回复
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借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
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您好,借:销售费用-好评返现 dai:现金 查看全部回复
5490
借:主营业务成本 dai:银行存款 查看全部回复
8667
您好,视同销售缴纳增值税 借:销售费用 dai:库存商品-赠品 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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公司名义dai款的,dai款下来就是公司的,要转出去,只有借款,或者与经营相关发票报销 查看全部回复
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您好,实际业务是出差办理公司业务就可以入差旅费 查看全部回复
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充值的时候做到预收账款里面,消费了再冲减 查看全部回复
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年终奖吗? 查看全部回复
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借:管理费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
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只提供劳务就开3% 查看全部回复
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这个具体是什么钱呢? 查看全部回复
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还是按工资做,计入管理费用 查看全部回复
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让对方公司去代开发票。 查看全部回复
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只能通过股权转让 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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1.兄弟公司代收一定要签订一个代收协议,你公司税务信息完善后最好变更过来。 查看全部回复
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这个买来做什么用的呢? 查看全部回复
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借销售费用,dai银行存款,需要通过发票税前扣除 查看全部回复
4743
20做到预收里面 查看全部回复
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姐计入销售费用-宣传费里面 查看全部回复
外贸企业没有销项 也不能抵扣进项,所以个人买合适 查看全部回复
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借:银行存款,dai:营业外收入-补贴收入 查看全部回复
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您好,借:应收帐款 5.1万 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 收入与税合计5.1万 借:原材料-废料 0.1万 dai:应付帐款 0.1万 借:银行存款 5万 应付帐款 0.1万 dai:应收帐款 5.1万 查看全部回复
可以在税前扣除 查看全部回复
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可以,没问题 查看全部回复
借:销售费用-服务费 dai:银行存款 查看全部回复
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借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
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李钢老师
你好,收到的负数发票,金额与原发票一致吗?如果一致,账务处理与原分录保持一致,金额用负数即可。如果负数发票与原金额不一样,需要具体原因具体分析了 查看全部回复
6030
悠悠老师
如果你公司是一般纳税人。取得专票,增值税可以抵扣。如果是小规模,取得专票和普票作用是一样。对增值税计算没影响。哪个更划算。你把具体金额计算就清楚了。 查看全部回复
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你好,个人所得税是不进入税金及附加科目的。举例:工资1000,个税5。确认工资时,借:主营业务成本、相关费用等科目,1000 dai:应付职工薪酬1000。发放时,借:应付职工薪酬1000,dai:应交税费——个所税5 dai:银行存款995。 查看全部回复
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不可以。个人其实是二手房东了。他可去税务前台开发票。 查看全部回复
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做开办费 查看全部回复
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做福利费限额扣除 查看全部回复
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购入 借:库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
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扣的什么费用呢? 查看全部回复
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少支付的计入到营业外支出里面 查看全部回复
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借银行存款,dai其他应付款,借其他应付款,dai银行存款 查看全部回复
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可以处理成非全日制用工,平台给医生申报工资 查看全部回复
质保金之前开票了吗? 查看全部回复
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借应交税费-增值税检查调整,dai银行存款 查看全部回复
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预付租金,借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
你们房租是先付吗?如果是先付 借:预付账款 dai:银行存款。。。然后每月摊销 。借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
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没错,就是这么做的 查看全部回复
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退回的,借银行,dai其他应收 查看全部回复
4401
在规定范围内的补助不需要发票 查看全部回复
4599
可以,最终收10万的商品,就开10万的发票 查看全部回复
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已开票的话 就做收入处理吧,根据总工程进度先预估个成本 查看全部回复
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固定资产账务不处理。只是使用者不同,在固定资产登记使用本上注明。 查看全部回复
4041
借:银行存款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
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潇洒老师
你们收入是100元,佣金发票走销售佣金 查看全部回复
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承接的兼职业务,如果公司目前是小规模的话,用公司接比较好,用公司开票,享受现在的小规模优惠政策,月15万以内免增值税及附加 查看全部回复
做长期待摊费用,每年分摊5000 查看全部回复
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按卖设备收入一块做账是兼营收入 查看全部回复
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您好,打印机是不能抵增值税的 查看全部回复
可以开红字发票的 查看全部回复
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出售持有的股票和债券么? 查看全部回复
3960
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
原路冲回 重新做个正确的 查看全部回复
4671
代理商是个人还是公司? 查看全部回复
4527
借:坏账准备 dai:应收账款 查看全部回复
3762
借:销售费用 dai:库存商品 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
4320
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
4680
借:制造费用-折旧 dai:累计折旧 查看全部回复
4347
这个根据您的习惯来做,这个没有特殊要求的,一笔一笔做也不是错误的 查看全部回复
5463
您好,这个有好几种做法的,可以处理也可以不用结转的 查看全部回复
4221
借:预付账款 dai:其他应付款 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
4563
4356
预收款的时候 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
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借:管理费用 (管理/生活) 制造费用 (车间) dai:银行存款等 查看全部回复
5616
借:制造费用 dai:银行存款 查看全部回复
5193
借:周转材料—在库 应交税费—增值税(进项税额) dai:银行存款等 领用时 借:周转材料—在用 dai:周转材料—在库 摊销成本时 借:制造费用—周转材料摊销 dai:周转材料—摊销 报废时: 借:制造费用—周转材料摊销 dai:周转材料—摊销 查看全部回复
5337
你是支付代理记账费?还是代理记账公司收取代理记账费? 查看全部回复
4797
模具理解为工具。做固定资产。 查看全部回复
借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
5580
兼职人员签订劳务合同,工资的话按照劳务费申报工资 查看全部回复
4905
借:财务费用-手续费 dai:银行存款/现金 查看全部回复
6084
先表明态度。卖票是违法的。其次,请问,你是小规模纳税人?正常的税率是3%? 查看全部回复
7470
借:管理费用-通讯费 dai:银行存款 查看全部回复
6219
发行普通股会计分录: 借:银行存款(实收金额) dai:股本(股票面值×发行股份总额) 资本公积——股本溢价 查看全部回复
6129
借:营业外支出 dai:银行存款 查看全部回复
4815
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