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哈哈老师
借:管理费用/销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
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账号正在注销中
如果没做汇算清缴,建议不要在今年入账报销 查看全部回复
4545
小月老师
当然能报销 查看全部回复
4491
借:管理费用—福利费 dai:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 dai:库存现金等 查看全部回复
4698
可以的,dai方记入收入里面 查看全部回复
4095
Annina老师
借无形资产,dai实收资本 查看全部回复
4050
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税 查看全部回复
5877
可以直接进制造费用 查看全部回复
4572
李伟老师
你这个做的基本都是错的 查看全部回复
5463
借:税金及附加 dai:应交税金——应交资源税 查看全部回复
5868
借:银行存款7000 应收账款4580 预收账款2420 查看全部回复
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普票可以,普票不入账也行的,不像专票必须入账抵扣的 查看全部回复
5652
不行,这个不能入账 查看全部回复
5508
高老师
您好,请问执行小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
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这个具体需要问下银行,一般大额跨行会慢些 查看全部回复
6759
入账可以,只是不是公司抬头的发票不能税前扣除 查看全部回复
8109
悠悠老师
本来就是要这样处理。 查看全部回复
4482
归老师
你这分录 有问题呀 不能从在建工程转为长期待摊呀 查看全部回复
4874
那这个卡是老板个人的自己的钱对吗? 查看全部回复
4608
您好,报名培训费入主营业务收入 查看全部回复
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啥意思?没明白 谁经营异常 查看全部回复
5535
定期汇总费用,直接计入费用即可,次年汇算前取得发票就可以 查看全部回复
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计入开发成本-基础设施费/其他间接费用 都可以 查看全部回复
11295
这个可以计入到物业公司成本里面 查看全部回复
6741
七七
做了缴纳部分那银行不就对不上了,计提部分可以留在下个月在用 查看全部回复
5355
是可以直接记入主营业务成本里面 借:主营业务成本—房租/水电 dai:银行存款等 如果房租费用大于一年 借:预付账款—房租 dai:银行存款等 每月分摊 借:主营业务成本—房租 dai:预付账款—房租 查看全部回复
9225
计入销售费用 查看全部回复
5616
汇款行 查看全部回复
4473
可以直接记入办公费用里面 查看全部回复
6714
是的,按照收据入账 查看全部回复
5346
您好,折旧已提够了吗? 查看全部回复
3969
借:固定资产清理200 累计折旧900 固定资产减值准备100 dai:固定资产1200 转让 借:银行存款330 dai:固定资产清理292.04 应交税费—应交增值税(销项税额)37.96 注:这里我默认增值税税率为13% 处置损失 借:固定资产清理92.04 dai:资产处置损益 92.04 查看全部回复
7254
借:生产成本 dai:原材料-废料 制造费用-加工费 就可以 查看全部回复
4581
借劳务成本,dai银行存款 查看全部回复
开发成本,前期工程费 查看全部回复
5922
中介费记入到管理费用-服务费里面 查看全部回复
5256
这个可以计入到管理费用-交通费里面 查看全部回复
11637
开发成本-开发间接费用 查看全部回复
8613
而已老师
成本里面 查看全部回复
4725
税务师晓雨
您好,公司主要是做什么的呢 查看全部回复
6309
230万计入收入 查看全部回复
6003
磨具可以按低值易耗品核算 如果使用期限长也可以作为固定资产核算 不管是固定资产还是低值易耗品最后都要进制造费用的 查看全部回复
5049
您好,借款人与刷单者是一个人吗? 查看全部回复
13050
李钢老师
你好,你公司给云账户付款,账务处理需要看收到发票的内容,一般情况下都开服务费。借:管理费用——服务费,dai:银行存款。云账户给兼职医生发劳务费,与你企业没关系,不做账务处理。 查看全部回复
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你好,提成也属于员工的薪酬所得,借:销售费用——工资,dai:应付职工薪酬。发放时:借:应付职工薪酬,dai:银行存款 查看全部回复
营业外支出 查看全部回复
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发错 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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修建过程中在在建工程中核算,达到预订可使用状态时转入固定资产,如果原来有旧的还需要先行清理 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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有利息没有 是建行的么? 查看全部回复
这个是收的承兑汇票吗 查看全部回复
让对方出具代付款协议 查看全部回复
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您好 查看全部回复
7821
意思是五十万和267100额差额还要给对方对吗? 查看全部回复
5220
计入到管理费用-服务费里面 查看全部回复
7038
可以计入销售费用 查看全部回复
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建筑施工企业么? 查看全部回复
你们是经营什么的? 查看全部回复
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可以只付银行收付款凭证 查看全部回复
6570
进项大于销项的可以不做处理 查看全部回复
5175
借:其他应收款:dai:银行存款 收回 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
4464
借银行存款,dai应收账款 查看全部回复
3951
你好,我们平台主要解决实操中遇到的问题,暂时不受理答题类业务。 查看全部回复
3933
预付款,借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
7119
您好,两个都没错,只是一般都按照第二个做 查看全部回复
4293
您好,借:应收帐款 5.1万 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 收入与税合计5.1万 借:原材料-废料 0.1万 dai:应付帐款 0.1万 借:银行存款 5万 应付帐款 0.1万 dai:应收帐款 5.1万 查看全部回复
6192
您好,借:税金及附加 dai:银行存款 查看全部回复
4869
你先问清楚退到了哪里 查看全部回复
5058
员工休产假期间计提工资以及发放工资吗? 查看全部回复
4923
如果是净收益 借:固定资产清理 ??? dai:营业外收入 2.如果是净损失 借:营业外支出 ??? dai:固定资产清理 查看全部回复
4167
别人代付工资 查看全部回复
4410
你们房租是先付吗?如果是先付 借:预付账款 dai:银行存款。。。然后每月摊销 。借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
5211
借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
4599
借临时设施,dai银行存款,临时设施需要建设的,借在建工程,之后转让临时设施 查看全部回复
做其他业务收入 查看全部回复
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记入固定资产里面 查看全部回复
5130
您好,按照总金额填就行 查看全部回复
4500
发票来了,把暂估的分录冲销,按照发票金额入账就行 查看全部回复
8316
您好,不需要帐务处理 查看全部回复
4842
这个是可以入账的,记入到成本里面就行 查看全部回复
7857
借 财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
4896
借:管理费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
4428
借:销售费用-广告费 dai:银行存款 查看全部回复
5238
这么做没错 查看全部回复
借:工程施工-租赁费 dai:银行存款 查看全部回复
您好,入管理费用 借:管理费用 dai:现金或银行存款 查看全部回复
5373
5607
年终奖个税=年终奖/12个月后的金额参照税率表找到合适的税率再用年终奖*税率计算个税 查看全部回复
4185
具体因为什么业务付的呢? 查看全部回复
5517
您好,这么做风险肯定是有的,毕竟这个80万的发票是从别处找的发票 查看全部回复
4806
借:管理费用/销售费用-福利费 dai:库存商品 查看全部回复
4455
借:银行存款 dai:短期借款 查看全部回复
5499
这样做不对 查看全部回复
4509
租花的目的是什么呢? 查看全部回复
5571
如果是办公用当然可以了,借:固定资产 应交税费应交增值税进项税额 dai:固定资产 查看全部回复
6894
没问题,这部分工资可以入账的 查看全部回复
5166
借:银行存款 dai:应收账款/预收账款 查看全部回复
王苗苗老师
可以计入到福利费里面 查看全部回复
7839
暂估的情形一般是在发票还没收到的时候用到的 借:库存商品 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
车辆购置税是记入到固定资产原值里面的 查看全部回复
4275
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