老师,老师,因为采购员同时管理多家公司采购,去年老板另外一家公司付款给供应商,票开到了我这家公司,发票还入了账,现在才发现怎么办,发票还可以调整吗?之前会计按着发票计入原材料,后来应该结转到生产成本了。现在要怎么处理?#其他行业#
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我们有一个供应商上个月给我们发了原材料372000元但是我们付款了421200元,原因是发货发少了这个月会给我们补上,但就成了12月他倒欠我们49200元。这我应该做一笔什么会计分录把账做平?#工业制造#
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公司预付了一笔货款32112.66,之前付款没有收到销货清单。收到销货清单后实际付了33456.2 支付货款时分录借方预付账款32112.66贷方银行存款32112.66 收到清单后借方原材料贷方预付账款 退回多付的货款借方银行存款156.46 贷方预付账款156.46 。老师,请教一下这个业务我这样做分录有问题没?#其他行业#
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材料已经入库,但是货款未付,发票也未开来或者发票已开来,办理暂估入库。 会计分录:借:原材料, 贷:应付账款 或者会计分录:借:原材料,借:应交增值税-进项, 贷:应付账款 这时候是附上我们的原始凭证,还是复印件,最好是原始凭证,为了方便后面给他们付款查看,能不能附复印件,不过原材料入库比较多,工作量就比较大#其他行业#
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采购原材料,入采购单。但是有的材料的发票是后续才来,并且是一个月总数开到一张上面(比如粮油一个月购买4000元)然后月末一起付款做:借:应付账款贷:银行存款。我想问,这样的话这张总得发票应该附在采购单后面,还是银行回单和付款审批单后呢?#餐饮酒店#
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加工生产企业,付款没有收到发票就借预付账款,贷银行存款,材料已入库未收到发票就借原材料贷应付账款暂估,这样就有可能出现同一家公司在预付账款和应付账款都有余额,这是不是有问题#工业制造#
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餐饮公司根据原材料入库汇总表进行入库,是不是根据出库表结转成本,因为都是次月开票付款的,入库~ 借:原材料1000 贷:应付账款1000 出库~ 借:主营业务成本—原材料 贷:原材料1000 次月票回来后付款 借:应付账款 贷:现金 因为是免税,是不是就不用再体现进项税了?#商业#
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我公司是生产混凝土的,但是客户把原材料水泥的发票开到他们公司,实际水泥是我公司使用,我公司和他们结算时,我公司发票是全额开票,对方付款时就把水泥款直接扣掉,所以我们就没有发票,我要如何去核实成本,老师,麻烦你帮帮我#工业制造#
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