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请问我计提水费时分录是借:制造费用—水费 贷:应付账款 然后我付款跟收到发票时是借:应付账款 借:应交税费-应交增值税进项税,贷:银行存款 这样我的应付账款就不平,我要怎么来写分录呢#工业制造#
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老师,9月我开了一张发票,这张发票我也不知道写分录了。是出售固定资产,含税金额为700万。我不知道写分录了。购入日期:21年7月,折旧年限10年,截止24年9.30日,已计提折旧8112094.41元#建筑工程#
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我们公司是一般纳税人,6月邀请建筑公司进行厂区拆除,9月收到了对方的发票“建筑服务·车间拆除”,价485436.89,税14563.11,并先付款10万,12月付款40万,这笔业务分录应该怎么做? 厂区不是我们的,是有关单位查封的,我们是中间人 过程中的废品处置费抵顶拆除费#出纳#
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我们公司是一般纳税人,6月邀请建筑公司进行厂区拆除,9月收到了对方的发票“建筑服务·车间拆除”,价 485436.89,税14563.11,并先付款10万,12月付款40万,这笔业务分录应该怎么做?#出纳#
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我们公司是一般纳税人,6月邀请建筑公司进行厂区拆除,9月收到了对方的发票“建筑服务·车间拆除”,价485436.89,税14563.11,并先付款10万,12月付款40万,这笔业务分录应该怎么做?#出纳#
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评审专家开具的劳务费发票,公司代扣代缴个人所得税,不需要专家负担。这部分分录怎么写?开具的劳务费发票申报个税的时候按照劳务报酬进行申报填写,但是都计提在:借:管理费用 贷;应付职工薪酬里面了,年度企业所得税汇算清缴,都算做工资里面了,这么做有问题吗#服务业#
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