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Annina老师
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
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哈哈老师
这个限额是指的是单张发票的开票限额,这个一般是万元版和十万元版 查看全部回复
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需要看是为啥不能开,是不想交税还是其他什么原因 查看全部回复
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归老师
分开开票 材料开一块儿 建筑劳务开一张 查看全部回复
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小月老师
这种情况下尽快去变更就好 查看全部回复
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代垫的费用 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
收到投资款,借银行存款,dai实收资本-某单位 查看全部回复
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李伟老师
第一看你们的股权是怎么设计的 查看全部回复
5274
您说的合理收到是啥意思 查看全部回复
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可以,只要是没跨月就行 查看全部回复
4320
退回,重开 查看全部回复
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做账可以,但是你没申报个税,这批临时工的工资不能税前扣除 查看全部回复
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如果个税没申报那么多,中间的差额24000元是不能在税前扣除的 查看全部回复
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不是,这个没有特殊要求,填写一般户也没问题 查看全部回复
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对,即使没有达到起征点也要申报 查看全部回复
6948
借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费应交增值税(减免税款) dai:管理费用 查看全部回复
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房地产公司么? 查看全部回复
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发票章 查看全部回复
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可以,计入到福利费里面 查看全部回复
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可以计入业务招待费 查看全部回复
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账号正在注销中
可以,但不能开专票 查看全部回复
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而已老师
您好 查看全部回复
5364
可以 查看全部回复
8901
你这个做的基本都是错的 查看全部回复
5445
这个是没什么问题,真实业务就行 查看全部回复
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高老师
您好,基本工资按部门入帐 借:管理费用/销售费用/制造费用等 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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您好,免税物品不能开专用发票;开具普通发票,税率栏是0 查看全部回复
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为什么扣你个税呢?没问问财务怎么计算的吗? 查看全部回复
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意思是这笔钱是别的公司老板垫付的,还得还给别人对吧 查看全部回复
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税务没打上吧 查看全部回复
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借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:其他应付款 查看全部回复
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借:资产减值损失 dai:无形资产减值准备 查看全部回复
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差的这个几分钱通过营业外收支调整就行 查看全部回复
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借:销售费用—广告宣传 dai:库存商品 应交税费—增值税(销项税) 查看全部回复
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开销售红字折让发票 查看全部回复
4815
悠悠老师
你是受托方。收取的是加工费。料是委托方,只需登记备案。不需做帐。 查看全部回复
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您好,计入管理费用-其他 查看全部回复
4527
转账可以,只是没有发票不能在税前扣除 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 收到发票 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
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您好,不能 查看全部回复
6174
简易计税就是3%的 查看全部回复
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比如说找些和公司经营能用的上的餐费 油费 办公用品等 查看全部回复
7542
没有真实业务的开票就是虚开 查看全部回复
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这个不应该你们开票,应该是修理设备的地方开票 查看全部回复
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入账可以,只是不是公司抬头的发票不能税前扣除 查看全部回复
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你们经营这个业务的话就可以开 查看全部回复
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你们是买入卖出?还是使用一段时间再卖出去 查看全部回复
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农民工专户发工资的,挨个个发放,发票附在工资表上 查看全部回复
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如果是和工资一起发放的,直接计入工资即可,借:应付职工薪酬 dai:钱 查看全部回复
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企业会计一般是按照权责发生制做,如果是购进的原材料,还没有使用,就不算是成本,算是存货,直接补记存货就可以,借:原材料/库存商品 dai:应付账款就可以 查看全部回复
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公司类型是 有限公司 个人独资公司还是别的? 查看全部回复
如果是账很乱,那么应该先把公司的业务理清楚,账该调的调,理顺就好 查看全部回复
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发票怎么开 开给你们 开始直接给购买方? 查看全部回复
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可以投诉他们 一般说的价格没有明确注明含税不含税的话 默认都是含税价 查看全部回复
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把之前的账补上吧 查看全部回复
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如果是餐饮中含的酒水是按餐饮服务开票 查看全部回复
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是送错了还是送给你们 查看全部回复
意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
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借:管理费用—办公费 dai:银行存款 抵扣时 借:应交税费—应交增值税 dai:管理费用—办公费 查看全部回复
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主业是什么,相关收入进主营业务收入 查看全部回复
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定期汇总费用,直接计入费用即可,次年汇算前取得发票就可以 查看全部回复
第一让员工有专项附加扣除的都填上,第二可以找些发票报销一部分 查看全部回复
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计入到管理费用-办公费里面 查看全部回复
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为啥你2020.12月的工资要在1月份计提呢? 查看全部回复
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可以冲红部分 查看全部回复
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账上做无票收入,可以提现到公司,也可以从支付宝转出 查看全部回复
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多的冲销了,少的补记提就可以了 查看全部回复
研发阶段研发人员的工资可以进研发支出-费用化支出-工资,日常运维人员的工资进管理费用,计提工资时借研发支出-费用化支出-工资,管理费用-工资,dai应付职工薪酬,期末借管理费用-研发支出-费用化支出,dai研发支出-费用化支出-工资,研究结束把研发支出-资本化支出转入无形资产,收对应的成本就是无形资产的摊销等 查看全部回复
不用,资料自行留底备查 查看全部回复
七七
只能在一处扣除 查看全部回复
5058
购进旅客运输服务的发票才可以 查看全部回复
5580
主要是发票没问题是可以报销的 查看全部回复
12546
你看一下他们的附加扣除 查看全部回复
5337
您好,如果有酒店费用,和酒店费用一起做。如果是单独的,入招待费 借:管理费用/销售费用--业务招待费 dai:现金/银行存款 查看全部回复
4293
记入到管理费用-办公费就行 查看全部回复
4986
没问题,可以这么做 查看全部回复
4212
需要的,证明业务真实 查看全部回复
6030
王苗苗老师
如果是把库存的车变成试驾车的话,可以自己给自己开票,销售方和购买方都是一个公司。 查看全部回复
25020
您好,如果你们是用生产成本归集成本的话,购进的时候借:原材料-农药 dai:应付账款等 使用的时候借:生产成本 dai:原材料-农药 查看全部回复
13635
连续12个月或者4个季度超500万才会变一般纳税人 查看全部回复
4932
是的 查看全部回复
6696
只要符合收入确认条件的话,需要确认收入,我感觉你直接开好发票放着就可以,现在发票有没有抵扣期限要求。退一步就算发票到时候不合格再开红字也好操作。 查看全部回复
同一家酒店开票金额太多肯定不行的,不能总在一家酒店消费吧 查看全部回复
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从外面请的人? 查看全部回复
4617
您好,如果取得的发票抬头是您们公司,可以做帐。买纸费用计入原材料 借:原材料 dai:现金/银行存款/应付帐款等,领用时计入主营业务成本 借:主营业务成本 dai:原材料;印刷费、装订费及其他发生的支出计入主营业务成本 借:主营业务成本 dai:银行存款/现金/应付帐款等。 查看全部回复
5508
正常来说肯定是不能代缴公积金的,如果被查到可能会有罚款 查看全部回复
4230
合同金额一定的情况下,开发票合算,你能抵扣进项税, 查看全部回复
可以单独申报,也可以并入工资薪金申报 查看全部回复
6228
机打小票是不能税前扣除的 查看全部回复
5157
没问题,这个还是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
4464
可以直接记入办公费用里面 查看全部回复
6687
您好,您给下线返钱返的是什么钱? 查看全部回复
5094
投入资金 借:银行存款 dai:实收资本 抽出的时候 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
4653
可以转,借:银行存款 dai:银行存款 查看全部回复
10854
您好,5月申报个税是3月的工资表上的数据 查看全部回复
8487
可以进福利费 查看全部回复
9738
签一份合同分开签合同都可以 只要可以分清设备和安装施工就可以 查看全部回复
4626
偶尔性的问题不大 查看全部回复
3924
借:其他货币资金 dai:银行存款 买东西的时候 借:原材料/库存商品/低值易耗品 进项税 dai:其他货币资金 查看全部回复
9819
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