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王苗苗老师
您好,不同企业不同地区都是不一样的,只要你是正常纳税就不用管税负。税局只是税局判断企业是否正常纳税的一个参考依据,不是纳税依据。 查看全部回复
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如果法人是用个人身份代开的,不需要申报,如果是用的公司的名义代开的,如果系统没有带出,那么建议你咨询一下主管税局,看是什么情况 查看全部回复
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高老师
你好,是的 查看全部回复
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清包工可以选择简易计税 查看全部回复
6920
归老师
这个先挂着就可以,根据你们的管理要求超过一定时间(要大于等于1年)客户实在不拿货也不退款的话再转营业外收入 查看全部回复
4923
李力
比如开票100增值税税率13%税是13加十个点就是税在增加13*0.1=1.3 查看全部回复
34252
Annina老师
从去年开始建账,把发票做到去年 查看全部回复
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没有发生收入、支出的可以0申报 查看全部回复
6186
哈哈老师
如果是小微企业,应纳税所得额低于100万是2.5%,100-300万是10% 查看全部回复
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小黑
扣除项目是住宿餐饮等成本费用,包含可抵扣的进项税额 查看全部回复
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是的,是自动带出来的 。你不用管 查看全部回复
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Christina
一般来说,外销出口按出口当月第一日汇率来算,五月出口,六月开票也应按5.1汇率,具体还需看主管税务机关有无特殊要求 查看全部回复
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需要看你们收到的这笔承兑具体是什么钱?如果就是工程款那你们确实需要开票,如果是购买的承兑汇票就不需要开票 查看全部回复
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普票 查看全部回复
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开票,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税销项税额,回款,借银行存款,劳务成本,dai应收账款 查看全部回复
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你好,发票退回重开 查看全部回复
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你好,具体是什么业务? 查看全部回复
6949
进入开票软件,点击“发票管理--发票领用管理--网上领票管理--领用发票”菜单项 ,选择“购票日期起---购票日期止”,点击“查询”,显示相对应的购票信息,点击“发票下载”即可 查看全部回复
15140
私户再转回公司平账 查看全部回复
4501
可以 查看全部回复
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你好,小微企业不分小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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郭艳飞
看不出来 查看全部回复
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你点一下数字3看看 查看全部回复
7035
是的 查看全部回复
5364
二者之间各有优点,需要看纳税人实际情况选择。 查看全部回复
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建议最好备注上 查看全部回复
6990
借材料,应交税费一应交增值税(进项税额),dai应付帐款,借应付帐款,dai应收票据,银行存款 查看全部回复
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小规模和一般纳税人最大的区别就是一般纳税人是购进抵扣制,小规模增值税不能抵扣 查看全部回复
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税务师晓雨
纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,按照以下规定预缴税款: (一)一般纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,适用一般计税方法计税的,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照2%的预征率计算应预缴税款。 (二)一般纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,选择适用简易计税方法计税的,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照3%的征收率计算应预缴税款。 (三)小规模纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照3%的征收率计算应预缴税款。二、纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,按照以下公式计算应预缴税款: (一)适用一般计税方法计税的,应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1+9%)×2% (二)适用简易计税方法计税的,应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1+3%)×3%。 纳税人取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额为负数的,可结转下次预缴税款时继续扣除。 纳税人应按照工程项目分别计算应预缴税款,分别预缴。”三、纳税人在同一地级行政区范围内跨县(市、区)提供建筑服务,不适用《纳税人跨县(市、区)提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》(国家税务总局公告2016年第17号印发)。 自2021年1月1日到2021年3月31日,对湖北省增值税小规模纳税人,继续免征增值税。适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税;自2021年4月1日至2021年12月31日,湖北省增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税,适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 自2020年3月1日至2021年12月31日,除湖北省外,其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人,适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 查看全部回复
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咨询服务类一般纳税人是6% 查看全部回复
6521
水冰雪 查看全部回复
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你好,计入营业外收入 查看全部回复
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你好,分开签订合同 查看全部回复
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先付的房租记入预付账款,然后正常按月摊销,等年底拿到发票直接把发票付到付款凭证后面 查看全部回复
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条件是年应征增值税销售额500万以上,会计核算健全 查看全部回复
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李伟老师
小规模现在是可以开1%的专票的,合法合规 查看全部回复
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开票有问题可以让对方换票 查看全部回复
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你好,知道这笔钱的用途吗? 查看全部回复
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需要交的税费是一样的,只是公司买车的话可以抵扣增值税和企业所得税 查看全部回复
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你好,一般纳税人增值税计算公式:应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出 查看全部回复
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现在是国内客户要你们开普票是吗? 查看全部回复
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andy老师
如果是正常的商业行为,这个是可以的 查看全部回复
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您说的对应的一正一负开票是什么意思? 查看全部回复
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是的,需要报税,财务准备开始建账 查看全部回复
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没问题,你每天付款,月底一次性付款是可以的 查看全部回复
5064
直接转到营业外支出就可以 查看全部回复
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你是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
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你好,购销合同 查看全部回复
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转老板的户么 一般都挂备用金 用发票慢慢冲 查看全部回复
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反写也是按月反写的 查看全部回复
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你好,是增值税税负吗? 查看全部回复
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可以分开签合同,分开开票 查看全部回复
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企业所得税税率主要有:25%、20%、15%、10% 查看全部回复
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最好退回重开,如果实在有困难的,也可以将就使用 查看全部回复
8121
找进项抵扣是啥意思? 查看全部回复
6146
可以直接进成本 查看全部回复
4614
不能随便入 查看全部回复
5519
能抵一个点的进项 查看全部回复
5861
如果这些都是从工资里面扣的,是需要计入劳务费开票的 查看全部回复
5151
你好 查看全部回复
12837
6451
你好,需要 查看全部回复
6160
你按月发放就需要按月开票 查看全部回复
8615
你好,对方开出专票是几个点的? 查看全部回复
7653
你好,可以 查看全部回复
18459
而已老师
可以红冲 查看全部回复
6866
七七
不需要 查看全部回复
7840
你好,如果有应交的增值税或消费税,需要计提相应的附加税费 查看全部回复
5035
不用申请,填表的时候只要是收入没超过就减免了 查看全部回复
5898
5178
按追补金额开 查看全部回复
5271
悠悠老师
甲:借:银行存款 dai:预收帐款 乙:借:预付账款 dai:银行帐款 收到发票,不考虑税的情况下: 甲:借:预收帐款 dai:主营业务収入 乙:借:管理费用/销售费用 dai:预付帐款 查看全部回复
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如果符合确认收入的条件,甲应该确认收入,先做无票收入。乙可以直接确认为成本或者费用 查看全部回复
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以公司成立时在税局备案的会计政策来选 查看全部回复
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5402
可以申请发票 查看全部回复
6090
7005
吕敬宇老师
10万元不含税收入,1%增值税税负,要拿9万到9.5万的成本票,进项约1.2万元 查看全部回复
5484
工资、个税、社保是匹配的 查看全部回复
4333
做借款 查看全部回复
6240
是汇总表中有红字发票的信息么? 查看全部回复
5325
重新开红字发票就,不用做账务处理。备查账登记就可以 查看全部回复
5726
走私户不容易被监管,但这种不是合理避税,被查到要处罚的。建议走公户,索要发票,按正常流程走。后期也好保证自己的权益。小规模现在增值税税率只有一个点的,税也交不了多少钱。 查看全部回复
5671
施工企业么? 查看全部回复
7063
你作废成功?广东的电子发票,沒有作废的,只有冲红。 查看全部回复
7791
购销合同dai款需要按照规定用途支付的 查看全部回复
5541
一般都是先签合同再开发票的,当然了这个也需要根据实际情况来决定,法律并没有规定 查看全部回复
11444
您好,不需要提供 查看全部回复
5677
一般纳税人按月申报增值税附加税和个人所得税,按季度申报企业所得税 查看全部回复
7089
第一这个肯定是虚开发票,如果你还想在公司继续工作的话,开票的时候就不能提现你的名字,就是说你不能经手这件事,毕竟金额太大了。 查看全部回复
7949
相应成本没有发票的,不能税收扣除 查看全部回复
5122
最好退回重新流转资金,金额不大签订三方协议 查看全部回复
5767
少收的两毛钱计入到营业外支出里面 查看全部回复
6789
小规模1%,一般纳税人11% 查看全部回复
6697
电梯安装可以简易计税,税率3% 查看全部回复
8622
你好,发票单价需要跟合同单价一致 查看全部回复
7501
现代服务,经纪代理等 查看全部回复
7185
4820
你好,不可以 查看全部回复
4915
4910
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