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橘子
对的,看往来账 查看全部回复
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Icy 何
其他应收款 查看全部回复
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小梦老师
1、企业车辆购置税应计入企业购买车辆的成本: 借:固定资产——车辆 dai:应交税费——车辆购置税 2、企业缴纳车辆购置税时: 借:应交税费——车辆购置税 dai:银行存款 查看全部回复
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哈哈老师
具体谁去代开的发票呢? 查看全部回复
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清岚
同学 生产成本核算的是在产品,所以也属于存货哟 查看全部回复
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小福老师
你好 通过管理费用科目核算哈 查看全部回复
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Alice老师
您好,不知道您即将面试的岗位具体是负责哪一方面,收入会计,应付会计还是税务会计,又或者是总账会计,我理解教培行业需要重点关注的是预收款,收入确认,因为大部分营业收入都来源于学生的学费 查看全部回复
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购买的车辆是为了公司运输业务的话,需要计入主营业务成本 查看全部回复
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同学 你好 查看全部回复
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需要看你的收钱的时候挂的什么往来科目哟 例如:收款 借:银行存款 dai:其他应付款-代收代付款-其他 付款转出借:其他应付款-代收代付款-其他 dai:银行存款 查看全部回复
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操守为重
开办费 查看全部回复
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冯冯
现在新收入准则出来,就是用这些科目的 查看全部回复
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安叔老师
管理费用新增明细 其他 查看全部回复
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您之前有记固定资产吗? 查看全部回复
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要先确认目前是处于研究阶段 还是开发阶段 查看全部回复
6009
高老师
原材料 查看全部回复
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悠悠老师
现金赔付时 借:其他应收款--保险公司22422.3 dai:库存现金 22422.3 如何这个时候已经知道保险公司该赔偿的款 借:管理费用 ----福利费8272.3 其他应收款----保险公司14150 dai:库存现金 22422.3 查看全部回复
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具体什么减免呢? 查看全部回复
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不建议只用一个科目,这样您查账不好查 查看全部回复
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这些是给顾客吃的吗 查看全部回复
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如果是办公室的话可以计入管理费用-修理费 查看全部回复
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营业外支出 查看全部回复
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这是您学校发生的取暖方面的费用吗? 查看全部回复
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您是购买的电商平台账号,用于日常经营吗? 查看全部回复
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职工罚款不是会计科目,罚款取得的收入计入营业外收入。捐款不是会计科目,捐款支出计入营业外支出 查看全部回复
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记入到管理费用-办公费 查看全部回复
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王苗苗老师
属于成本的就记到成本,不属于成本就记到费用 查看全部回复
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您记错的分录是在今年的分录吗?还是以前年度就记错了 查看全部回复
您可以考虑计入费用 查看全部回复
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可以计入差旅费 查看全部回复
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莹老师
机物料消耗 查看全部回复
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夏老师
看人员,分别记管理费用,销售费用,成本等 查看全部回复
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这个砖将来的用途是什么 查看全部回复
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张瑞峰
库存—材料 查看全部回复
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记入到营业外收入里面 查看全部回复
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这个律师咨询费是专门为这个在建工程发生的吗? 查看全部回复
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一年内的记入到预付账款里面摊销 查看全部回复
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计入制造费用月末也是要结转到生产成本科目的,有的公司选择先通过制造费用归集,在分配到生产成本等相关科目。这个还要根据您公司内部的实际经营情况来确定 查看全部回复
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应收账款或者银行存款 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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员工的生活费是属职工福利性质的应放在福利费科目 查看全部回复
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大宁老师
什么业务呢? 查看全部回复
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如果是委托第三方加工,计入委托加工物资 查看全部回复
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有色金属冶炼压延品 查看全部回复
3710
没有影响,不用转实收资本 查看全部回复
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您就根据一般货物开具就可以了。一般纳税人税率13%,小规模税率1% 查看全部回复
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结转成本、分期和不分期分录都是一样的 查看全部回复
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科目汇总表打印一级就行 查看全部回复
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工程尚未开始前的费用进管理费用,开始后的跟工程有关的可以进去工程成本 查看全部回复
3618
长期待摊费用 查看全部回复
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一般情况下计入管理费用-招待费,不过金额比较大,所得税汇算时可能需要调增所得税应纳税所得额 查看全部回复
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不包含 查看全部回复
3831
李伟老师
管理费用或销售费用,二级科目业务招待费 查看全部回复
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如果是您已经计提还未扣款这个不会有影响,次月扣款后就平了 查看全部回复
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建议还是分开打印,别打印一张纸上 查看全部回复
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运输公司有给开发票吗? 查看全部回复
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venus老师
企业购进装修材料,准备用于内部装修、维修的,计入“工程物资”会计科目 查看全部回复
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梦梦老师
如果金额较小,可以记到管理费用-装修费里,较大的话记到长期待摊费用里,以后分期摊销 查看全部回复
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更新改造固定资产,先把固定资产转入在建工程 ,更新改造过程中发生的相关改造支出计入在建工程 ,最后改造升级完成后,再把在建工程转入固定资产,重新估算新的折旧年限,并按照新的账面价值计提折旧 查看全部回复
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没有营业费用这个科目,改为销售费用了 查看全部回复
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你看下去年年末科目余额表跟你期初数据是否能对上 查看全部回复
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黄油入库计入原材料,领用时计入制造费用-机物料消耗 。手套计入劳动保护费 查看全部回复
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待处理财产损益是资产类科目,它的借方反映预备损失,dai方反映预备收益。不属于费用类科目。 待处理财产损益科目用于企业在清查财产过程中查明的财产盘盈、盘亏和毁损的价值,包括盘盈存货的价值。待处理财产损益科目类似固定资产清理科目,都是过渡性科目,一般期末是没有余额的,它的余额都进入了当期损益类科目。 查看全部回复
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业务提成属于工资的一部分,应该计入应付职工薪酬,其他拿发票抵的,属于违规处理,另当别论 查看全部回复
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可以根据生产对象计入销售费用、管理费用或者生产成本 查看全部回复
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咱们是一般纳税人吗? 查看全部回复
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这个记入到业务招待费 查看全部回复
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Annina老师
结转到利润分配里面 查看全部回复
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产品常用的辐照费的话可以做制造费用一辐照费 查看全部回复
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如果是当年的账,可以更正整张凭证,这样方便后期查账;也可以只更正错误科目 查看全部回复
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你做账的问题导致的 查看全部回复
债权类科目:应收账款、应收票据、其他应收款、应收股利、应收利息、长期债权投资及预付账款 债务类科目:短期借款、应付票据、应付账款、应付职工薪酬、应付股利、应交税金、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款。预收账款 应付利息。 查看全部回复
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第一笔是确认收入 查看全部回复
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应收票据 查看全部回复
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借管理费用/销售费用-福利费,dai应付职工薪酬 查看全部回复
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这个属于重分类调整,调整后的报表才是最准确的 查看全部回复
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你试试点查看 查看里有个选项 选择显示所有明细 试试行不行 查看全部回复
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可以记到管理费用里 查看全部回复
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如果用于劳动保护,计入制造费用-劳动保护费;如果用于提升企业形象,计入销售费用 查看全部回复
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Afei老师
租赁的仓库和购进的板材等都是用于主营业务的,可以计入主营业务成本;仓库转租给别人计入其他业务收入; 查看全部回复
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你好 这个不一定的,不能从科目的角度来对账,有可能对方没设预付科目用的应付借方呢 查看全部回复
4075
你好,计入销售费用 查看全部回复
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计入固定资产 查看全部回复
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3847
增值税结转有很多做法,可以每个月都按照下面的做 推荐结转做法: 借:应交税费-应交增值税-销项 dai:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-预缴增值税 应交税费-未交增值税(需要缴纳的增值税,差额在dai方,留抵在借方) 备注:此做法查账方便,直接看“应交税费-未交增值税”科目就可以查到需要缴纳多少增值税和留抵税额。 查看全部回复
4683
记入到主营业务成本里面 查看全部回复
4254
你好,之前增值税结转过吗 查看全部回复
3728
安装固定资产的费用吗? 查看全部回复
2714
andy老师
发票开给子公司,子公司账上记到工程物资 查看全部回复
3856
对外支付的话记入到管理费用-招标费 查看全部回复
3461
如果之前没有做过账,那么需要先建账,建账需要确认期初数据,没有期初数据需要盘点后确认,否则没有期初数据,后面可能会出很多问题 查看全部回复
5668
借:相关成本费用 dai:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 dai:银行存款等 查看全部回复
3429
销售费用 查看全部回复
3072
你好,如果土地购入后就进行开发则作为开发成本处理 借:开发成本-土地出让及拆迁补偿费 dai:应交税费-契税 缴纳时 借:应交税费-契税 dai:银行存款。如果土地购入后仅作为土地储备则作为无形资产处理 借:无形资产-土地使用权 dai:应交税费-契税 缴纳时 借:应交税费-契税 dai:银行存款 查看全部回复
3324
管理费用明细科目也要打印 查看全部回复
4109
记入到营业外支出 查看全部回复
5810
你好,现在统一为应交税费 查看全部回复
3180
你可以单独做个表格登记一下就好了 查看全部回复
4162
记入到销售费用租赁费里面 查看全部回复
5291
记入到管理费用 查看全部回复
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