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大家好~求助一个凭证录入,谢谢大家! 1月收到一笔款,做了凭证 借:银行存款106 贷:预收账款106 2月开了这个发票,做错了分录 借:应收账款106 贷:主营业务收入100 应交税费应交增值税﹣销项税6 现在才发现,1月2月的账已经关了。我这个月要怎么做分录挽回呀#服务业#
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2021年有一张凭证应该记成借银行存款,贷主营业务收入贷应交税费销项税,结果记成了借银行存款借应交税费销项税,贷主营业务收入,销项税的方向记错了,银行存款和主营业务收入的金额入反了,但是税交对了并且已经结账了,怎么能把应交税费销项税调整过来#商业#
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2021年有一张凭证应该记成借银行存款,贷主营业务收入贷应交税费销项税,结果记成了借银行存款借应交税费销项税,贷主营业务收入,销项税的方向记错了,银行存款和主营业务收入的金额入反了,但是税交对了并且已经结账了,怎么能改过来#其他行业#
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请问个税代扣代缴手续费返还怎么做账?我是借银行存款 贷其他收益/与企业日常活动相关的政府补助/其他补贴收入;贷应交税费/应交增值税/销项税额/未开具发票,对不对?具体到明细科目,以及现金流量分析属于什么?#服务业#
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一、某一般纳税人公司,2020年1月份实现销售收入800万元,当月实现回款800万元,销售成本600万元,实际支付600万元。 1、请写出实现销售收入和销售成本的会计分录; 2、销售收入和销售成本的结转分录; 3、需要缴纳哪些税?并写出计税分录。#初级#
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我司支付一比合同违约金,会计分录是借营业外支出,贷银行存款,月财务报表都上报了,过了一个月后收到对方开具的能抵扣的增值税发票,那我此时抵扣后,该怎么做认证进项税额的凭证?原本我是借:应交税费/应交增值税/进项税额,贷:其他流动资产/待抵扣进项税额,现在违约金增值税咋办,原本认证分录如下图#其他行业#
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小规模纳税人银行对账单上7月份有一笔税款缴纳。是两百多块钱。但是没有说明是哪种税款。那么。记账凭证上要详细分出两笔分录吗? 一笔是 借应交税费应交增值税 应交税费附加税 贷:银行存款 这样做分录可以吗? 还是直接做成 借应交税费应交增值税 贷银行存款#房地产#
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请问老师,4个月前的收入忘了记应交税费-销项税额,现在刚发现应该如何调整。 之前的分录是借:银行存款 贷:其他业务收入 我可以在9月份把之前的错误的凭证里的其他业务收入冲销一部分到应交税费-销项税额吗。 例如:贷:其他业务收入 -80 贷:应交税费-销项税额 80#其他行业#
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房地产企业出售的房子有赠送3年车位使用权的业主福利,假设原先有一套房子,企业已经在2023年3月全额收取房款44万;假如2023年8月1日签订了车位无偿使用合同,业主张三取得了车位A-1的3年的车位使用权,按照平均车位租金折算,300元/月,A-1的车位使用权市价为1.08万。2023年8月31日,我需要做下述(2)分录嘛?(1)2022.3.31 借:银行存款44万 贷:合同负债44万 借:合同负债44万 贷:主营业务收入40.37万 应交税费-应交增值税-销项税额3.63万 (2)2022.8.31 #房地产#
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老师你好 想咨询一下我是个小规模企业,这个月开了专票 分录是:借银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额, 计提的话走应交税费-应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费-未交增值税吗?#房地产#
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老师您好,请问小规模纳税人增值税,当月收入,借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 结转时,借:应交税费-应交增值税(销项税额)贷:应交税费-未交增值税 次月缴纳时,借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 ,如季度收入未超30万,不需缴纳,则为借:应交税费-未交增值税 贷:其他收益。请问老师分录合适吗?小规模纳税人增值税结转是在每月末还是每季度末,还是次月缴纳时也可计提?#物业#
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老师我们是小规模纳税人 建筑服务业,请问收到投标报名费 不退回,是做借:银行存款,贷:其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税额)吗?一定是要价税分离 要给对方开具发票吗?#其他行业#
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