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答疑老师:绾绾
填写申报表附列资料(二) 查看全部回复
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重开的可以正常抵扣 查看全部回复
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答疑老师:杨英芝老师
做进项税额转出 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
是商贸型还是制造型 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
(购买方)取得增值税专用发票已用认证勾选的,购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写对应的蓝字专用发票信息,应暂依照《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
对,先全额抵扣,再把不能抵扣的部分进项税额转出 查看全部回复
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不需要,你填表的时候转出就行 查看全部回复
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答疑老师:李可可
这些进项发票的税能抵扣进项税额转出产生的税吗,可以的 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
可以,客户不要发票公司也应该确认收入申报纳税,做无票收入是正确的,没有风险 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
对 查看全部回复
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为什么要做进项转出 查看全部回复
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为什么要进项税额转出 查看全部回复
浏览:2216
请问我们属于购买方,进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗?相当于22年的成本费用多入了,需要跨年调整 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
如果你这张进项发票没有抵扣认证,那就不需要做进项转出,把发票还给供应商就可以了 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
进项转出 查看全部回复
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答疑老师:patience
原来的蓝字发票入账了么,怎么入账的 查看全部回复
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那只能退9个点 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
暂时不抵扣的话,可以不认证,啥时候抵扣啥时候认证 查看全部回复
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增值税纳税申报时,附表二14栏“免税项目用”填写数据,将用于退税的进项税额转出 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
转出一定要在申报出口退税当月做转出,就是那个月申报退税那个月转出 查看全部回复
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