通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
老师,我还想再问一个问题,我们公司刚刚成立,股东资金还为入银行基本账户,前期购买办公用品的一些费用是老板垫付的,那我这边先做借:管理费用 贷:其他应付款-某某 等公账有钱以后我再把钱还法人请问是不是这样操作#高新企业#
7832
请问下列这道题怎么做?甲公司在2018年5月以135000元转让一项专有技术。该款项已到公司银行存款账。该资产于2015年5月购入并投入使用。入账价值为30万元,预计使用年限为五年。该项资产已计提减值准备。2000元,按税法要求应缴纳增值税7642元。要求编制无形资产转让的会计分录#初级#
8899
老师,我想咨询一个问题,我们公司销售总监的提成,是按照本月的净利润的10%进行提成,那我想问一下,我工资费用是应该按多少填写,我们工资额计提金额就按真实的发放额计提的,并且本月发放的是上月的工资#其他行业#
6534
把外账得钱提出来有一些方法( 通过发工资或者劳务的形式提取提供工资表采用现金发放的方式或者提供劳务发票 费用报销 老板借款)但是实际是怎么操作的呢,希望能讲的详细一些,确实不咋明白#其他行业#
6129
x18年1月1日,星海公司购入G公司当日发行的面值为100 000元、期限为5年、票面利率为8%、于到期一次还付息(利息不计复利)的债券并分类为以摊余成本计量债权投资,实际支付的购买价款(包括交易费用)为39700元,实际利率为12%. 要求:做出星海公司有关该债券投资的下列会计处理: )编制购入债券的会计分录。 2)编制各年确认利息收入和摊销利息调整的会计分录。 3)编制债券到期收回债券本息的会计分录。1 #初级#
6336