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哈哈老师
如果是减免的增值税 借:应交税费应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
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借:管理费用-服务费 dai:现金/银行存款 查看全部回复
7353
借:营业外支出 dai:银行存款 查看全部回复
5094
Annina老师
借管理费用一职工教育经费,dai银行存款 查看全部回复
7398
借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
4761
借,销售费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
7227
这个亏损不用单独做会计分录处理的 查看全部回复
4032
你们是哪方?是开票方吗? 查看全部回复
5292
您好,无票支出正常计入成本费用 只是需要在汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
4356
高老师
您好 查看全部回复
6822
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
5211
归老师
借:固定资产 进项税 dai:股本 资本公积 查看全部回复
5868
计提,借研发支出一资本化支出或费用化支出,dai应付职工薪酬,发放,借应付职工薪酬,dai银行存款 查看全部回复
10197
应收账款的出售不附有追索权,按实际收到的款项,借记“银行存款”科目,按所售应收账款已提的坏账准备金额,借记“坏账准备”科目,按所出售应收账款的账面余额,dai记“应收账款”,按其差额借记或dai记“财务费用”科目。 应收账款的出售附有追索权。 会计分录: 借:银行存款 dai:短期借款 查看全部回复
14850
借银行存款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税销项税额,申报无票收入 查看全部回复
6552
借:应收票据 dai:应收账款 查看全部回复
5310
如果是一般纳税人的话是9%,小规模纳税人是1%现在 查看全部回复
6048
记入成本里面,借:主营业务成本-工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
6876
你好,这个是可以的,夫妻来说应该没什么风险 查看全部回复
4734
全职的话,按照工资薪金计算就行 查看全部回复
6768
借:资本公积——股本溢价 dai:银行存款 查看全部回复
4455
需要计提折旧 借:管理费用/制造费用 dai:累计折旧 查看全部回复
5283
加速折旧和账上没关系,账上还是按月计提折旧 查看全部回复
5193
借,管理费用一工会经费,dai银行存款过现金 查看全部回复
4824
借销售费用一佣金,dai银行存款 查看全部回复
4698
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
5661
借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
7506
借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
6435
悠悠老师
借应交税费一应交增值税一转出未交增值税 dai应交税费一未交增值税 查看全部回复
5922
这个是可以入账的,记入到成本里面就行 查看全部回复
7857
一、单位承担的:借:管理费用 dai:应付职工薪酬--保险个人承担的(从工资里扣的):借:应付职工薪酬-工资,dai:其他应收款(应收职工款项)结算时:借:应付职工薪酬--保险,其他应收款(应收职工款项) dai:银行存款。 公积金一个道理 查看全部回复
5130
借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
5049
产成品出库 销售的话 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
5481
您好,废料客户没有要求退回,在处理取得收入时借:现金/银行存款 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
6012
付出的商品按照销售商品做账,取得的商品按照购入商品做账 查看全部回复
4689
您好,记入开发成本-检测费 查看全部回复
5490
进财务费用 查看全部回复
5184
借:其他货币资金-冻结资金 dai:银行存款-冻结账户 查看全部回复
9045
两处都是工资薪金的话,按照工资薪金申报就行,年底个税汇算清缴的时候再多退少补个税 查看全部回复
4572
相当于这0.12元购买服务器的时候也用了对吧? 查看全部回复
5571
小月老师
你好 查看全部回复
8460
借:其他应付款-社保(个人部分)应付职工薪酬-社保(公司部分) dai:银行存款 查看全部回复
借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
4131
您好,如果是你们主营业务的话,计入到主营业务收入里面 查看全部回复
6948
领用后根据成本分配表 成品进库存商品 废品可做为在产品核算,下次继续加工的时候再领用在产品。 查看全部回复
4608
您好,汇算时年终奖仍没发放就调增。 查看全部回复
5427
6111
借:管理费用-办公费 dai:银行存款 查看全部回复
6921
计入到管理费用-运费里面 查看全部回复
6426
借:管理费用-招聘费 dai:银行存款 查看全部回复
5778
加工好以后是卖成品给他还是只收加工费? 查看全部回复
转到公司 借:银行存款 dai:其他应付款 公司转个人 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
5634
需要签订协议的,这部分工资按照劳务费计算申报的 查看全部回复
3780
借 财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
4896
这个不属于材料费 进 工程施工-其他间接费用 查看全部回复
5373
借:管理费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
4428
小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
4149
如果是建设期就进在建工程 完工后进财务费用 查看全部回复
4167
借:管理费用-宣传费 dai:银行存款 查看全部回复
5256
赠品是外购的还是自产 查看全部回复
5103
投资性房地产购入的话就涉及印花税和增值税 印花税按期申报就可以 增值税就抵扣呗 小规模就全额进投资性房地产 查看全部回复
6408
确认收入 借:应收账款 dai:主营业务收入 销项税 查看全部回复
4068
进成本 查看全部回复
5112
借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
5688
收到发票后直接做账就行 查看全部回复
10656
李钢老师
你好,设备如果金额较大,且使用期超过一年,应计入固定资产核算 查看全部回复
8469
用累计收入减去累计减除费用后的金额后参照税率表计算个税 查看全部回复
6039
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
7596
您好,这个没必要,有发票就行 查看全部回复
8226
借:财务费用-手续费 dai:银行存款 查看全部回复
9315
您好,按30天算:4200-5*4200/30-3*10%*4200/30=3458;按21天算:4200-3*4200/21-2*10%*4200/21=3560 查看全部回复
13905
借:管理费用-服务费 dai:银行存款 查看全部回复
9747
非本公司的如果是客户计入招待费里面 查看全部回复
6849
借:管理费用-服务费 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
6453
借:销售费用-广告费 dai:银行存款 查看全部回复
5238
5850
这么做没错 查看全部回复
您好,计入销售费用 借:销售费用 dai:现金或银行存款 或者dai应付账款 查看全部回复
6282
根据工地负责人列出的金额做账,只是没有发票不能在税前扣除 查看全部回复
5067
工厂是自己的还是租的? 查看全部回复
5796
6075
您好,这个是不能做账的 查看全部回复
离职的要提前一个月申请,行政也好办理减少社保,如果当月辞职的,没有在上个月办减少的话,次月是有社保数据的,所以才出现这种情况 查看全部回复
借:工程施工-租赁费 dai:银行存款 查看全部回复
5013
可以去税局代开也可以在手机客户端上开 查看全部回复
5877
这个一般进长期待摊费用,后期随销售完成分摊进销售费用。 查看全部回复
借:销售费用-宣传费 dai:银行存款 查看全部回复
8856
借:销售费用-标书费 dai:银行存款/现金 查看全部回复
什么原因造成的? 是多交税款了么? 查看全部回复
5301
还没办理过户手续么? 只要达到预定可食用状态就可以进固定资产,当月购入固定资产次月开始折旧 查看全部回复
借:原材料 dai:待处理财产损益-待处理流动资产损益 借:待处理财产损溢-待处理流动资产损益 dai:管理费用 查看全部回复
4527
借:制造费用-工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
4095
车是公司买的吗? 如果是的话 借:固定资产 dai:银行存款 查看全部回复
4752
借:委托加工物资 dai:银行存款 收回后 借:库存商品 dai:委托加工物资 查看全部回复
您好,这是收到的货款吗? 查看全部回复
14130
确认收入 查看全部回复
5832
借:销售费用-招标费 dai:银行存款 查看全部回复
4077
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