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答疑老师:王苗苗老师
意思是应收账款明细科目挂错了 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
1、结转进项税额 借:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) 53722.59 dai.应交税费- 应交增值税(进项税额) 53722.59 查看全部回复
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答疑老师:隋文老师
这个直接修改在2024年,摘要注明清楚是什么时间点成本单价搞错了 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 缴纳的时候 借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
系统管理-单据设置-单据打印设置,在这里设置打印 查看全部回复
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获取的明细和你们定义的不匹配 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
发放的时候凭证怎么做的 查看全部回复
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答疑老师:许老师
不含税,受托代销商品你可以看做库存商品来处理。 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
是说外购货物用于推广是吗 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
根据凭证上的金额多少就要做多少 查看全部回复
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答疑老师:易老师
借现金dai其他应付款押金某公司 查看全部回复
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答疑老师:小小
做福利费,但汇算清缴要调整 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
按照你当月实际的业务做账就可以,不需要把上期期末余额转到本期期初的 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
可以让对方写个收据入账 查看全部回复
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答疑老师:高老师
借:应收账款/银行存款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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答疑老师:悠悠老师
计提的是当月的工资。所以,10月做9月的账,计提的是9月的工资(不是做账的时间)。 9月做8月的账,计提的是8月的工资。 至于发放的工资属于什么时间的,视企业情况而定。 有的是当月的工资当月发, 有的是当月发上个月的工资。 查看全部回复
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答疑老师:小黑
你是软件自动计提还是Excel自己手动计提 查看全部回复
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可以的,两种做法都是没问题的 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
计提社保,借管理费用一单位社保,其他应收一个人社保,dai应付职工薪酬一社保,交社保,借应付职工薪酬一社保,dai银行存款 查看全部回复
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