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Annina老师
可以进制造费用-低值易耗品 查看全部回复
4479
andy老师
你说的是录入期初余额吗 查看全部回复
4058
李钢老师
这块不是很严格,可以直接进管理费用。但先进间接费用,期末再转成本,更合适些 查看全部回复
5095
赔偿款计入“营业外支出”,可以税前扣除 查看全部回复
9960
没问题 查看全部回复
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你公司属于什么行业?主营什么? 查看全部回复
4016
用来干什么的? 查看全部回复
4636
COCO老师
可以将原来的分录红冲,再按照正确的录入 查看全部回复
3612
高老师
你好,制造费用 查看全部回复
4208
哈哈老师
可以计入到开办费里面 查看全部回复
4092
科目余额表其他应收款录入具体借款人和金额 查看全部回复
3366
是具体干啥用的 查看全部回复
4264
没问题,可以添加 查看全部回复
4811
有余额的 查看全部回复
10406
发票不是很清楚 查看全部回复
5131
管理费用-办公费 查看全部回复
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你好,一般计入管理费用,但如果是专门搞销售的计入销售费用 查看全部回复
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你好,办公耗材金额相对较小,购买时直接计入管理费用。出入库另外做登记,不需要做帐务处理 查看全部回复
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你好,客户付款时电视作为礼品费计入了什么科目? 查看全部回复
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员工旅游的话,记入到管理费用/销售费用-福利费里面 查看全部回复
4478
你好,根据价值可以计入固定资产或低值易耗品 查看全部回复
8478
你要建账,需要把之前的数据统计一下作为期初建账 查看全部回复
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你的问题就是病句。收到的专票是进项税,你对外开的发票是销项!收到进项暂时没有认证的,记到应交税费-待认证进项税 查看全部回复
3509
可以接着之前的账做,也可以重新建账 查看全部回复
3838
周转材料 查看全部回复
3781
记入到管理费用-修理费里面 查看全部回复
3924
小规模转一般纳税人,不需要更换账套 查看全部回复
3459
你好,建帐套,以前数据需要结转过来吗? 查看全部回复
3723
你好,计入实收资本(或股本) 查看全部回复
3495
福利费不是一级科目,主要是核算职工福利的 查看全部回复
5672
管理费用一招待费 查看全部回复
7096
李伟老师
对,和企业不同会计科目的 查看全部回复
3618
可以计入到销售费用-汽车费用里面 查看全部回复
4216
你好,福利费 查看全部回复
4951
会计怎么记账,完全是基于业务,业务基于合同,所以看合同怎么约定的 查看全部回复
3695
多收的记入到其他应付款,下次再收的时候冲销其他应付款 查看全部回复
4909
这个看单位要求,一般打印到末级 查看全部回复
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成本类科目期末可以余额的,一般在报表存货项目里面列示,损益类科目,期末无余额 查看全部回复
2858
收到租金,借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
5787
你好,管理费用 查看全部回复
8005
归老师
租的车 还是单位的车? 招待客户还是自用 查看全部回复
3777
你好,借方计入库存商品 查看全部回复
4814
你好,(700000+100000)*5%=40000 查看全部回复
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可以一起算到人工费里面,让师傅开票进成本 查看全部回复
5334
小黑
周转材料-低值易耗品 查看全部回复
5076
6049
借:应交税费-应交增值税-出口退税 dai:应交税费-应交增值税-进项 查看全部回复
6431
你好,金额大吗? 查看全部回复
4891
可以计入到管理费用-服务费里面 查看全部回复
4764
招待费 查看全部回复
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进管理费用-咨询费 查看全部回复
5845
是的 查看全部回复
5328
你好,月末在凭证审核过帐后自动结转损益 查看全部回复
4581
税务师晓雨
记到采购成本 查看全部回复
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可以,按照小规模企业建账的 查看全部回复
5426
在应交税费下面增加 查看全部回复
4215
实际操作中需要的可以增加 查看全部回复
3547
暂估的时候一般是按照不含税暂估,收到发票,把暂估的分录全部负数红冲了,然后再按照发票的金额写分录就可以,把进项加上 查看全部回复
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按照银行流水做账,你工资报了,货币资金有金额,资产就不是0 查看全部回复
4393
而已老师
这个医疗费最终是病人自己出吗? 查看全部回复
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没有发票的,所得税汇算调增 查看全部回复
6598
金额这么大记入长期待摊费用里面 查看全部回复
5125
具体什么业务呢 查看全部回复
5195
可以呀 收入不是dai方么? 查看全部回复
5174
可以进周转材料 查看全部回复
6223
不能 查看全部回复
4083
可以的,清完税就可以注销 查看全部回复
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你好,有退货发票应该作废(当月),红冲(跨月),这个业务流程不对啊 查看全部回复
5360
你根据资产负债表填 查看全部回复
4387
悠悠老师
不同的会计制度,会计科目有不同。所以建议选择正确的制度。 查看全部回复
5438
可以用的 查看全部回复
5263
小规模纳税人体现在了应交税费应交增值税,一般纳税人体现在了应交税费未交增值税里面 查看全部回复
6772
属于福利费,记入到员工福利费 查看全部回复
8523
你好,72000*2%*(2+26/30)+(25000+14000+30000)*2%*1/30=41326 查看全部回复
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充值借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
5156
什么类型的公司 查看全部回复
5315
前期费用 查看全部回复
6485
你好,平面设计属于技术服务类,如果主营是平面设计,这方面的收入直接确认主营业务收入 查看全部回复
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你好,应交税费-应交增值税(待认证进项税额)是收到进项发票入帐时用的科目,进项税认证后就把认证的进项税额转应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
4506
如果用于制造就记入制造费用 查看全部回复
6159
你好,可以用材料成本差异 查看全部回复
4427
到固定资产卡片管理模块修改一下 查看全部回复
6585
4791
你好,应交税费要按明细科目建帐 查看全部回复
6799
你好,依据价值多少,可以计入制造费用、低值易耗口或固定资产 查看全部回复
4892
租来干什么的? 查看全部回复
5011
没问题,可以设置这个科目 查看全部回复
3958
不好意思发错了 查看全部回复
4613
清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) dai:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 dai:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得) 查看全部回复
4485
你好,科目余额表的未分配利润是每年累积的本年利润结转的,资产负债表期末的未分配利润包括科目余额表里的未分配利润及本年利润 查看全部回复
6924
你好 查看全部回复
5004
dai其他应付款 查看全部回复
4644
你好,具体是什么业务呢? 查看全部回复
4373
有固定资产模块 查看全部回复
6550
等于借dai都在库存商品了对吧? 查看全部回复
5392
李力
管理费用月末没有余额 查看全部回复
5489
你好,预付购材料款时借方是什么科目? 查看全部回复
5842
高荣老师
冲减进项税额 查看全部回复
5753
可以的,两种做法都是没问题的 查看全部回复
4548
公司买防暑降温用品可以进管理费用-劳保费 查看全部回复
28525
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