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七七
计入销售费用 查看全部回复
5607
归老师
借:以前年度损益调整133500 dai:未分配利润133500 查看全部回复
4401
Annina老师
汇款行 查看全部回复
4419
哈哈老师
是的,按照收据入账 查看全部回复
5328
您参考一下 查看全部回复
5058
高老师
您好,折旧已提够了吗? 查看全部回复
3960
现在没有资金要求,一万元是可以的 查看全部回复
5148
按照500万元承担责任 查看全部回复
5652
开发成本,前期工程费 查看全部回复
5913
借:税金及附加 dai:应交税费应交印花税 查看全部回复
4257
中介费记入到管理费用-服务费里面 查看全部回复
5229
这个可以计入到管理费用-交通费里面 查看全部回复
11610
开发成本-开发间接费用 查看全部回复
8568
而已老师
成本里面 查看全部回复
4725
税务师晓雨
您好,公司主要是做什么的呢 查看全部回复
6291
230万计入收入 查看全部回复
5985
磨具可以按低值易耗品核算 如果使用期限长也可以作为固定资产核算 不管是固定资产还是低值易耗品最后都要进制造费用的 查看全部回复
5022
你们公司是一般纳税人还是小规模企业? 查看全部回复
5616
李伟老师
您好,借款人与刷单者是一个人吗? 查看全部回复
13041
王苗苗老师
您好,可以 查看全部回复
5193
营业外支出 查看全部回复
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发错 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
5841
有合同按照合同金额,只开发票的按照不含税算 查看全部回复
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如果合同是含税签的就按照含税的报 查看全部回复
4806
您好 查看全部回复
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计入到管理费用-服务费里面 查看全部回复
7020
你们是经营什么的? 查看全部回复
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账号正在注销中
可以只付银行收付款凭证 查看全部回复
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进项大于销项的可以不做处理 查看全部回复
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应交税费应交增值税一般是小规模用的 查看全部回复
4851
5868
预付款,借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
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借:银行存款,dai:营业外收入-补贴收入 查看全部回复
5958
您好,两个都没错,只是一般都按照第二个做 查看全部回复
4293
可以,没问题 查看全部回复
4500
您好,借:工程结算 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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李钢老师
你好,个人所得税是不进入税金及附加科目的。举例:工资1000,个税5。确认工资时,借:主营业务成本、相关费用等科目,1000 dai:应付职工薪酬1000。发放时,借:应付职工薪酬1000,dai:应交税费——个所税5 dai:银行存款995。 查看全部回复
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这个0.05元直接计入营业外收入就行 查看全部回复
4113
你先问清楚退到了哪里 查看全部回复
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差额做财务费用 查看全部回复
4743
员工休产假期间计提工资以及发放工资吗? 查看全部回复
4860
退回客户公司,让客户公司重新发给老板 查看全部回复
你们房租是先付吗?如果是先付 借:预付账款 dai:银行存款。。。然后每月摊销 。借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
5175
借临时设施,dai银行存款,临时设施需要建设的,借在建工程,之后转让临时设施 查看全部回复
3978
做其他业务收入 查看全部回复
4023
您好,印花税是在签订合同的时候就缴纳,和是否收付款无关 查看全部回复
6849
不足一元是免征的 查看全部回复
5661
潇洒老师
你们收入是100元,佣金发票走销售佣金 查看全部回复
6975
记入固定资产里面 查看全部回复
5112
您好,这个只需要子公司交税就行 查看全部回复
4833
不是,填写的时候按照十万填写,到时候再减免 查看全部回复
8352
您好,记到长期股权投资 查看全部回复
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您好,股东实际出资是需要交印花税的 查看全部回复
5013
发票来了,把暂估的分录冲销,按照发票金额入账就行 查看全部回复
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您好,不需要帐务处理 查看全部回复
这个是可以入账的,记入到成本里面就行 查看全部回复
7848
借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
5031
借:其他应付款-社保(个人部分)应付职工薪酬-社保(公司部分) dai:银行存款 查看全部回复
5922
借 财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
4896
借:管理费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
4392
借:销售费用-广告费 dai:银行存款 查看全部回复
5220
借:工程施工-租赁费 dai:银行存款 查看全部回复
您好,入管理费用 借:管理费用 dai:现金或银行存款 查看全部回复
5364
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这个应该把转出未交增值税转到应交税费未交增值税里面 查看全部回复
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具体因为什么业务付的呢? 查看全部回复
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按照资金账簿交印花说 借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 借:应交税费-应交印花税 。dai:银行存款 查看全部回复
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您好,这么做风险肯定是有的,毕竟这个80万的发票是从别处找的发票 查看全部回复
借:库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
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借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
借:银行存款 dai:短期借款 查看全部回复
这样做不对 查看全部回复
4509
租花的目的是什么呢? 查看全部回复
5544
如果是办公用当然可以了,借:固定资产 应交税费应交增值税进项税额 dai:固定资产 查看全部回复
6876
您好,需要按照万分之五交印花税 查看全部回复
5670
没问题,这部分工资可以入账的 查看全部回复
5166
借:银行存款 dai:应收账款/预收账款 查看全部回复
3942
可以计入到福利费里面 查看全部回复
7803
暂估的情形一般是在发票还没收到的时候用到的 借:库存商品 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
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车辆购置税是记入到固定资产原值里面的 查看全部回复
4239
贴花指的是之前都是购买印花税票贴到合同上的,不过现在都是网上申报了 查看全部回复
您好,印花税一般是签订印花税涉及到的合同的时候就需要交税的 查看全部回复
税金及附加”科目核算内容:消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、房产税、车船使用税、印花税等相关税费。 查看全部回复
6363
水费发票可以当月交了就有的 查看全部回复
6048
您好,根据国家税务总局公告2018年第28号:第九条 企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
22833
是的,可以每月结转,也可以年末结转一次 查看全部回复
5796
借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
6858
对,季度末如果不交税需要转入营业外收入里面 查看全部回复
7362
是的 正确 查看全部回复
17568
借:银行存款 借:财务费用(红字) 查看全部回复
6444
您好,入账可以,不能在税前扣除 查看全部回复
6651
股权变更要缴纳印花税与个人所得税 查看全部回复
5643
销项税计入应交税费-应交增值税(销项税)这个也没错 你可以增加科目的 一般纳税人的话 会再月底把进项税和销项税结转到未交增值税 查看全部回复
3987
是的,需要缴纳个税后才能在税前扣除。 查看全部回复
4878
悠悠老师
1、让兼职营销人员到税务代开发票,根据代开的劳务发票入账借:营业费用(或销售费用)--业务提成或佣金dai:库存现金(银行存款丨 2、如果不能提供发票,你单位也可以编制提成支出单入账,但要按劳务所得代扣代缴个人所得税借:营业费用(或销售费用)--业务提成或佣金dai:应交税金--个人所得税dai:库存现金(银行存款) 查看全部回复
需要,合同都要贴花的 查看全部回复
在建工程 查看全部回复
10656
确认销售的时候 借:应收 dai:收入 应交税费-增值税 查看全部回复
6471
您好,如果没有实际出资不需要在账上体现的 查看全部回复
借预付,dai银行,发票到了,借费用,dai预付 查看全部回复
6102
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