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答疑老师:谭老师
可以 查看全部回复
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答疑老师:小小
是的,按税法要求,招待费的专票不能抵扣 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
意思是你们管理层想要抵扣? 查看全部回复
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答疑老师:patience
不是公司人员的话,属于招待费 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
还是汇算清缴表中的纳税调整明细表,里面招待费,账面金额填账面金额,税收金额填营业收入*千分之五的金额 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
一般计入销售费用 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
用于员工福利的可以的 查看全部回复
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答疑老师:李可可
请问所得税预缴财务报表业务招待费填多了,是财务报表填错了么 查看全部回复
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算 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
我可以理解为 :4月 认证平台抵扣了招待费进项, 但是做账没做进项! 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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账载金额填写实际发生的合计数 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
这个没有先后顺序,填哪个都可以。 查看全部回复
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答疑老师:王佳丽
105000业务招待费栏次调增 查看全部回复
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答疑老师:易老师
1.是的,2.招待肯定是可以报销,没道理员工自己出钱招待公司的客户呀。3.看公司的规定,一般原则上是报销了招待费发票,餐补不给报销,但是实际工作中还是看老板意愿的 查看全部回复
浏览:3319
现在汇算清缴调整了一笔业务招待费,影响的是应纳税所得额,不是净利润 查看全部回复
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看是什么用途,如果用于管理部门,计入管理费用,如果用于销售业务部门,可以计入销售费用,实操中大多数计入管理费用 查看全部回复
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