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李钢老师
系统有什么提示? 查看全部回复
4686
Annina老师
电子税务局发票模块可以代开 查看全部回复
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从业人数和资产总额不是以当年12月31日的数据为判断依据。而是按企业全年的季度平均值确定。 具体计算公式如下: 季度平均值=(季初值+季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4 年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。 查看全部回复
8889
哈哈老师
是的,现在需要申报个税 查看全部回复
5275
高老师
你好,个税的专项扣除你按照这个 查看全部回复
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19.1.1-12.31 查看全部回复
4977
看公司跟他是雇佣关系还是什么? 查看全部回复
4852
全额申报个人所得税 查看全部回复
5047
算 查看全部回复
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不会自动退回的,你是小规模吗?季度申报? 查看全部回复
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税务师晓雨
加计抵减主要是针对增值税 查看全部回复
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你好,你不在单位吗? 查看全部回复
3817
有车购税税票说明已申报 查看全部回复
3884
你好,是记帐联丢了吗? 查看全部回复
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更正申报什么呢? 查看全部回复
4195
COCO老师
没有把这49个人的工资收入填进去呢 查看全部回复
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按照所得税法,取得收入的次月申报个税,也就是7月发,8月申报 查看全部回复
5802
你从财产行为模块进去重新确定税源申报看看 查看全部回复
4506
你在电子税务局我的信息-税费种信息里面看看税务核定的相关税费种 查看全部回复
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自然人代开的不用,一般代开发票完税了就好 查看全部回复
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是的,肯定需要申报个税 查看全部回复
4332
不可以 查看全部回复
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小规模纳税人每个月个人所得税,每个季度申报企业所得税 增值税和附加税 查看全部回复
4289
法人也可以有雇佣关系,而且,同时可以在多个公司有雇佣关系。所以,这里选“雇佣”没有问题的 查看全部回复
6161
andy老师
符合条件的企业在电子税务局 我要办税 一般退(抵)税管理 增值税期末留抵税额退税 申请 查看全部回复
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第一、你们需要和主管税局解释你们的业务模式:如果你们是只收平台使用费,手续费的,那你这个不属于销售。 查看全部回复
3074
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是的,需要交个人所得税 查看全部回复
5029
个税发多少申报多少 查看全部回复
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按照合同金额计算 查看全部回复
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你好,没有什么影响 查看全部回复
4013
下载自然人扣缴终端 查看全部回复
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你好,残保金每年都要申报缴纳,一般在九月十月开始。电子税务局如果找不到申报表可能还没到时间,具体可以咨询当地残联 查看全部回复
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不影响,还可以继续申报 查看全部回复
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如果工资是真实的就是正确的 查看全部回复
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你好,只要是实际发生的业务就没有问题 查看全部回复
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第一个月这么计算 5200-5000=200*3%=6元个税 查看全部回复
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这个看你们单位规定了 查看全部回复
3975
看合同怎么签订的 查看全部回复
3738
按月申报个人所得税,按季度申报企业所得税和增值税附加税 查看全部回复
3849
你好,个税是在取得收入的次月预扣预缴,也就是你实际发工资的次月进行申报。例如,你6月的工资是6月计提,7月发,那么应该是8月申报7月工资的个税,也就是6月份的工资表上的个税。 查看全部回复
6684
个人申报还是单位申报? 查看全部回复
3982
进项转出 查看全部回复
4372
悠悠老师
个税密码,成立时税务发法人手机。或拿营业执照,去前咨询初始密码,后自动修改。 查看全部回复
6457
你是买货方吧? 查看全部回复
4838
在自然人扣缴客户端申报 查看全部回复
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新公司没有人的也需要每个月申报个税,法人0申报都可以 查看全部回复
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你好,小规模纳税人的增值税是季报,在每年的1、4、7、10月份进行申报 查看全部回复
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你好,请问是执行小企业会计准则吗 查看全部回复
对,还有最后一步申报增值税以后清卡 查看全部回复
4285
你是个人挂的?还是公司挂的? 查看全部回复
3468
这个社保申报各地区政策不太一致有些地区是在税务局修改,有些地区是在社保局网站上就可以修改员工的社保基数的。 查看全部回复
4522
根据每个人的工资确认各自的缴费基数 查看全部回复
4451
不一样 查看全部回复
4084
不一定,是否需要纳税申报需要看税务核定了。 查看全部回复
3554
每个月在电子税务局税费缴纳模块交社保就好 查看全部回复
5308
只能开普票 不能开专票 查看全部回复
4835
带着合同 原件复印件经办人身份证就行 查看全部回复
6058
去前台补申报。有可能有滞纳金。有些地区有些税种开通了逾期网上申报。具体问下当地税务部门。 查看全部回复
3434
看你的税种核定。税种核定的税都是报。 查看全部回复
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规范操作,老板私人垫资的,借银行存款,dai其他应付款-老板,工资需要全员全额申报的,不管从哪里发的,公户转出纳私卡,也需要挂账,借其他应收款-出纳,dai银行存款,报销的和工资,借费用,dai其他应收款-出纳 查看全部回复
6953
申报上,在未开票收入处,填负数 查看全部回复
5202
你好,个人所得税是在取得收入的次月预扣预缴,也就是你实际发工资的次月进行申报。例如,你5月的工资是5月计提,6月发,那么应该是7月申报6月工资的个税,也就是5月份的工资表上的个税。实操中,如果是12月发,也可以在12月申报个税(和个税法规定的不一样,但是这样处理也没有问题,同时有一个好处,避免上一年度的工资都在次年发,这样会损失上一年的免征额,可能导致多缴税) 查看全部回复
4931
李伟老师
建议是谁支出的费用谁报销,避免不必要的麻烦 查看全部回复
5123
营业外收入-免税收入 查看全部回复
14228
也可以在网上申请的 查看全部回复
4699
红冲了,抵减当期销项税,不退 查看全部回复
3940
你好,《国家税务总局关于个人兼职和退休人员再任职取得收入如何计算征收个人所得税问题的批复》(国税函[2005]382号)规定:退休人员再任职取得的收入,在减除按个人所得税法规定的费用扣除标准后,按“工资、薪金所得”应税项目缴纳个人所得税。 查看全部回复
3772
有可能,财产租赁个税就是20%呢,还是要以当地税务规定为准。 查看全部回复
3628
17719
10月一起申报 查看全部回复
3750
六月份的工资合并到七月份一起申报纳税。 查看全部回复
4354
你们要是没报税就是偷税漏税,如果正常纳税申报了就不会涉及到偷税漏税。 查看全部回复
4187
而已老师
未开票收入 查看全部回复
3892
补税金额大吗? 查看全部回复
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这个具体要以当地社保局为准 查看全部回复
4182
你好,员工在公司任职吗 查看全部回复
6078
10月申报扣税 查看全部回复
4146
不能用只是税法不允许扣除,账是不用动的 查看全部回复
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符合条件的可以,一、医疗机构提供的医疗服务免征增值税。 医疗机构,是指依据国务院《医疗机构管理条例》(国务院令第149号)及卫生部《医疗机构管理条例实施细则》(卫生部令第35号)的规定,经登记取得《医疗机构执业许可证》的机构,以及军队、武警部队各级各类医疗机构。具体包括:各级各类医院、门诊部(所)、社区卫生服务中心(站)、急救中心(站)、城乡卫生院、护理院(所)、疗养院、临床检验中心,各级政府及有关部门举办的卫生防疫站(疾病控制中心)、各种专科疾病防治站(所),各级政府举办的妇幼保健所(站)、母婴保健机构、儿童保健机构,各级政府举办的血站(血液中心)等医疗机构。 医疗服务,是指医疗机构按照不高于地(市)级以上价格主管部门会同同级卫生主管部门及其他相关部门制定的医疗服务指导价格(包括政府指导价和按照规定由供需双方协商确定的价格等)为就医者提供《全国医疗服务价格项目规范》所列的各项服务,以及医疗机构向社会提供卫生防疫、卫生检疫的服务。 二、自2019年2月1日至2023年12月31日,医疗机构接受其他医疗机构委托,按照不高于地(市)级以上价格主管部门会同同级卫生主管部门及其他相关部门制定的医疗服务指导价格(包括政府指导价和按照规定由供需双方协商确定的价格等),提供《全国医疗服务价格项目规范》所列的各项服务,可适用《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》(财税〔2016〕36号印发)第一条第(七)项规定的免征增值税政策。 查看全部回复
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你增值税没有申报成功,清不了卡 查看全部回复
4333
电子税务局我要查询-查询打印模块看看 查看全部回复
6994
个税申报填写收入的时候是填写应发工资数的 查看全部回复
这种情况一般你补报了只要不是税务局发现补报的不会有滞纳金的。 查看全部回复
38787
是哪个季度的收入就申报到哪个季度. 查看全部回复
6430
你好,多计提所得税,红冲就好。会计科目及方向与计提分录一致,多计提的用负数表示 查看全部回复
6686
是的 查看全部回复
6312
一般的增值税、城建税、附加税、个税付款方代扣代缴 查看全部回复
16548
劳务派遣单位申报个税 查看全部回复
5671
借:应交税费-应交增值税-出口退税 dai:应交税费-应交增值税-进项 查看全部回复
6404
对的,但是遇到节假日顺延,有些小税种可能是10号前申报,还是注意您当地的申报期限 查看全部回复
5538
吕敬宇老师
到个税申报系统缴纳。需要下载自然人申报软件。 查看全部回复
4058
账上工资还是按月计提的,发放工资的话如果一起发就一起报 查看全部回复
5756
计入到管理费用-交通费里面 查看全部回复
7349
你申报的时候交个税了吗? 查看全部回复
5223
如果你操作都没有问题,打税局客服电话 查看全部回复
10076
您好,这个金额比较大,建议去申请退还 查看全部回复
5745
填0申报就好 查看全部回复
6030
可以更正。但过期申报,有些地区要去前台(大厅)办理。具体咨询当地税务。 查看全部回复
8825
不用 查看全部回复
5630
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