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Annina老师
不能作废,可以更正申报 查看全部回复
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悠悠老师
只要是真实的报表。就可以的。一般,没有业务发生,有些有个人与公司往来。如果确实没有就0 查看全部回复
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高老师
你好,缴纳社保申报个税是按工资薪金申报,开劳务发票属于劳务报酬按劳务报酬申报。个税汇算清缴是指取得两处以上的工资薪金,1-12月在各自任职的公司分开申报,不合并计算,到年终汇算清缴的时候再合并计算。每个公司每月扣除5000计算,专项扣除只能在一家公司扣除。 查看全部回复
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去税务更正申报 查看全部回复
4454
办理税务登记 查看全部回复
3520
venus老师
同学一般纳税人填写附表四 查看全部回复
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税务师晓雨
企业所得税调增调减,不做账务处理 查看全部回复
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专项扣除填起 查看全部回复
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申请。看税务是否批准。 查看全部回复
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1、凡从事生产、经营并有固定生产、经营场所的个体工商户,都应当按照规定设置、使用和保管账簿及凭证,并根据合法、有效凭证记账核算。 2、达到建账标准的个体工商户,应当根据自身生产、经营情况和《个体工商户建账管理暂行办法》规定的设置账簿条件,对照选择设置复式账或简易账,并报主管税务机关备案。账簿方式一经确定,在一个纳税年度内不得进行变更。 3、达不到建账标准的个体工商户,经县以上税务机关批准,可按照税收征管法的规定,建立收支凭证粘贴簿、进货销货登记簿或者使用税控装置。 建账标准您可以参考:《个体工商户建账管理暂行办法》(国家税务总局令第17号)第三条和第四条的规定 查看全部回复
6071
Karina老师
你好 查看全部回复
7896
印花税,下个月申报就可以了。 查看全部回复
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小规模企业,增值税是按季度交的。 查看全部回复
4154
更正申报 查看全部回复
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没发的只有挂账 查看全部回复
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俗称税务报到。可在网可去前台操作。在网操作的话,先实名认证,绑定该企业的报税员或者管理员身份。填写一系列表格,如,企业执行什么会计制度/采用什么折旧法等 查看全部回复
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如果网上报不了,只能去大厅,今天大厅休息,明天去大厅解决 查看全部回复
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甜甜老师
需要的 查看全部回复
4573
大宁老师
可以办理社保登记注销手续。 注销时具体需要提供的资料,可联系社保局进行咨询。 查看全部回复
5043
去税局代开发票一般需携带个人身份证,合同,购买方单位证明信,仅供参考,具体以当地税务局要求为准 查看全部回复
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去税务局报税一般需携带企业报表,公章,财务章,营业执照等,一般直接在税务局大厅就可以办理,具体以当地税务局要求为准 查看全部回复
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个体户去税局代开发票一般需携合同,法人身份证,经办人身份证,营业执照等仅供参考,具体以当地税务局要求为准 查看全部回复
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同学,你好,小规模纳税人是季度申报,通过电子税务局申报增值税 查看全部回复
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电子发票可以给客户看这个文件,如果还不行的话,你可以去税务局看下是否还可以核定纸质发票,如果不行的话,你也可以去税务局咨询代开发票事项。 查看全部回复
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要零申报哦 查看全部回复
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登录电子税务局~找到右上角搜索框~输入残疾人就业保障金~会出现申报列表~选择~填写完成~核对无误~保存或确认申报 查看全部回复
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你好,车主是公司员工还是公司外人员? 查看全部回复
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之前申报的,自动弹出 查看全部回复
4677
发生了当月就申报 查看全部回复
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不是 查看全部回复
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正常申报的,欠工资的,可以一次性发放 查看全部回复
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你好,说法不同,一样的 查看全部回复
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直接在电子税务局下载空白申报表,做好去前台更正就好。 查看全部回复
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确认是重复缴费的,可以申请退 查看全部回复
10057
陈米老师
填报时,如实填写本月收入,在往下拉,有专门项是填写个人承担的五险一金部分,按实填写即可。 查看全部回复
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做营业外支出 查看全部回复
4413
李伟老师
增值税加计扣除:自2019年4月1日至2021年12月31日,允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额(以下称加计抵减政策)。 生产、生活性服务业纳税人,是指提供邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务(以下称四项服务)取得的销售额占全部销售额的比重超过50%的纳税人。四项服务的具体范围按照《销售服务、无形资产、不动产注释》(财税〔2016〕36号印发)执行 查看全部回复
4291
夏老师
印花税是根据合同签订金额收取 查看全部回复
6127
可以,是的 查看全部回复
5462
你的问题很绕。首先,计算个税是按实际发放的应付工资报个税。其次,如果报个税不错,只是计提少了。可以补计提。 查看全部回复
3582
第一个问题可以看下申报表,是否加计抵减数未读取出来 第二个问题缴税后 借:应交税费~未交增值税 dai:其他收益 银行存款等 查看全部回复
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可以去前台补申报。按当时的税率。提醒下,也许会涉及到滞纳金。 查看全部回复
6876
到税务大厅,领取开票盘,发行,购买发票,在电脑安装好,自己开具,过程不复杂。 查看全部回复
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补开 查看全部回复
4314
您好,现在增值税跟附加税实行合并申报,请问您昨天填写的报表是否为合并申报表呢? 查看全部回复
4726
是的 查看全部回复
3659
你好,公司注销是先办理注销税务,后办理注销营业执照 查看全部回复
6878
工资,个税,社保是匹配的 查看全部回复
4209
andy老师
500元以下可以不要发票 查看全部回复
4388
如果没有开票,没有认证发票,也没有收入,空保存申报就可以 查看全部回复
4143
你好,如果是取得两处以上的工资薪金,1-12月在各自任职的公司分开申报,不合并计算,到年终汇算清缴的时候再合并计算。每个公司每月扣除5000计算,专项扣除只能在一家公司扣除。 查看全部回复
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车船税按年申报,分月计算,一次性缴纳,申报期限是每年的任何一天,也就是说最迟在年底最后一天前交当年的都可以。9月份税务申报截止15号 查看全部回复
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个税系统中可以进行更正申报 查看全部回复
2810
如果当月无工资,可以将人员先输入系统,根据实发工资等于0填入表中 查看全部回复
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我感觉你没有弄清楚 查看全部回复
7010
现在都是资料留存备查 查看全部回复
3879
申报留底的不动 查看全部回复
3543
首先确定你自己已经申报成功? 查看全部回复
4331
正常 查看全部回复
3848
应该填应发额。 查看全部回复
4993
第一种情况就是你是应该按季申报在你的税局系统里,你的税种信息没有更改。第二种情况就是你选择了按月申报。因为小规模纳税人可以选择按月申报。 查看全部回复
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在汇算清缴时,多退少补 查看全部回复
4457
社保是当月扣当月的。根据这个原则来进行处理哈。 查看全部回复
4786
哈哈老师
您好,社保在个税申报的时候该填写还是需要填写的 查看全部回复
6263
工长作为个人,不具备用工主体资格,其雇佣的员工由发包方承担用工主体责任。按工资薪金所得申报个税。 查看全部回复
5848
你查看一下他全年的累计收入是多少? 查看全部回复
3418
王苗苗老师
发现工资表做错了,那么应该调整工资表,然后再按照正确的工资表重新计算工资 查看全部回复
4730
可以 查看全部回复
3808
每月都需要做预缴扣税申报。 查看全部回复
13107
您的意思是自然月9月申报了9月发放的工资么? 查看全部回复
10461
归老师
个税每个月都需要申报,可以0申报。 查看全部回复
3361
5148
申报可以在自然人电子税务局系统申报。也可以在大厅窗口申报。 查看全部回复
4770
你好,可以申请退税,但手续比较多。建议你9月开红字发票进行红冲 查看全部回复
4927
填7月工资表数据 查看全部回复
4258
你好,入帐时 进项税额=票面金额\1.09*0.09 申报时在附表二中8b填列 查看全部回复
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4691
印花税是根据合同来的,合同签订了就交印花税。 查看全部回复
5415
您好,按企业为员工支付的个人社保部分作为工资薪金所得本期收入额,同时在社保费相关栏次填写上个人社保部分,申报个人所得税即可 查看全部回复
5979
按照个人所得税税法,都是发工资次月申报个税,如果没有发就是0申报。但是这样做,如果跨年了,那就浪费了免征额度,所以,遇到拖欠薪资的都建议每个月按照计提的工资去申报个税 查看全部回复
6970
4963
小黑
上个月的点更正申报, 查看全部回复
4594
你好,所在省的税务局官网下载 查看全部回复
3956
你的意思就是7月的时候申报了收入,但是没有开票,然后8月开票了吗? 查看全部回复
4220
申报信息查询 查看全部回复
3841
企业所得税是按季度预缴。九月不用申报。十月申报第三季度的。 查看全部回复
4437
无票需要做未开票收入,如果是小规模尽量控制在季度销售额不超过45万,(可免普票+未开票的增值税) 查看全部回复
3875
暂估的成本,需要在汇算清缴前取得发票扣除 查看全部回复
6355
国家税务总局关于建筑安装业跨省异地工程作业人员个人所得税征收管理问题的公告(国家税务总局公告2015年第52号) 查看全部回复
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是开票8万多,实际收入100万多? 查看全部回复
3691
申报个税保险扣多少申报多少 查看全部回复
4254
你好,如果是申报个税用应发工资,就是没有扣除个税及个人应承担社保部分前的工资 查看全部回复
9050
您好,是因为什么原因出现差异呢? 查看全部回复
3769
也需要申报 查看全部回复
4680
在税费申报里 查看全部回复
4390
要 查看全部回复
4420
个人所得税以所得人为纳税人,以支付所得的单位或者个人为扣缴义务人。 查看全部回复
6167
交的社保少一些,对以后的养老金有影响 查看全部回复
4630
现在是9月份,在自然人扣缴系统中申报的是八月份的实发工资,如果你是8.7日实发工资,那就申报8.7日实发的工资数。八月底员工,九月初发的工资,在下个月申报期内进行申报。 查看全部回复
6319
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