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杨老师
小设备是什么?会长期使用吗? 查看全部回复
2224
你需要问 查看全部回复
3142
patience
是种植蓝莓的,蓝莓苗木是应该入生产性生物资产 查看全部回复
5875
高老师
借固定资产 dai银行存款 查看全部回复
4218
谭老师
购买的材料需要先入库后再根据领用数量来做凭证 查看全部回复
2027
清岚
你们先付款可以计入预付账款科目 查看全部回复
3316
哈哈老师
设备现在给你们了吗? 查看全部回复
2996
这些都是借方该计入费用记费用,该计入库存商品的计入库存商品,dai方计入其他应付款-老板,等把钱给报销的时候,再借:其他应付款-老板 dai:现金 银行存款 查看全部回复
7218
andy老师
您好,账务处理很简单,只不过你们这样的打款方式有点特别 查看全部回复
7263
税务师晓雨
你们支付子公司的钱 借:其他应收款 dai:银行存款,收到供应商给你们开的发票,借:原材料 dai:其他应收款,同时做个委托付款协议, 查看全部回复
6318
李可可
租了别人的厂房和设备,对方没法开发票,付款了怎么做账?正常入账,只不过在税法上,没取得合规票据,汇算清缴时,需要纳税调增 查看全部回复
1153
安叔老师
什么款项呢 查看全部回复
772
你的这个价格24万和后面的那几个金额的关系是? 查看全部回复
783
王苗苗老师
专票还是普票,是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1020
意思就是22年的成本多入了 查看全部回复
1428
易老师
你可以在 这个界面再问一个问题 查看全部回复
1508
杨老师.
生产经营设备折旧是不是应该计入制造费用,最终结转到生产成(是的 ) 查看全部回复
1307
如果直接用于生产经营活动的,计入生产成本,间接的计入制造费用, 查看全部回复
1772
最好不要,有虚开的风险 查看全部回复
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原来重复转账时有入账么 查看全部回复
906
可以按产品盘亏处理 查看全部回复
913
借销售费用或者主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税额 dai应付账款 查看全部回复
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借 无形资产 dai 应付账款 查看全部回复
1434
西贝老师
同学你好,第二种方案为递延年金P=5*(P/A,5%,20)*(P/F,5%,4),求出现值和50比较大小即可 查看全部回复
855
服务费现在完成了么 查看全部回复
1601
借:银行存款296财务费用 4 dai:应收账款300 查看全部回复
1649
支出大么 查看全部回复
1090
李伟老师
你们买电梯之后在销售吗? 查看全部回复
1749
意思是265208.31的承兑汇票换260000的承兑汇票么 查看全部回复
2756
之前收到的款项是怎么记账的呢/ 查看全部回复
1372
取得dai款 借银行存款,dai短期借款或者长期借款 还款 借财务费用-利息 短期借款或者长期借款 dai银行存款 查看全部回复
1147
隋文老师
你这个业务其实就是关联方间货物转移,也叫内部调拨 甲公司收到发票 借:库存商品 dai:其他应付款-乙公司 乙公司开具发票 借:其他应收款-甲公司 dai:主营业务收入 销项税 等甲公司实际付款时。 借:其他应付款-乙公司 dai:银行存款 查看全部回复
1310
wam
达到公司固定资产认定标准的,计入固定资产 查看全部回复
1328
可以的 查看全部回复
1376
借:销售费用 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
1014
是写乙方的账务处理么 查看全部回复
1426
会计上需要按固定资产正常折旧处理, 查看全部回复
1860
长期应付款是指企业除了长期借款和应付债券以外的长期负债,包括应付引进设备款、应付融资租入固定资产的租赁费等。 查看全部回复
2007
你们收购了一个牧场,借:长期股权投资dai:银行存款 查看全部回复
1550
这笔业务公司做这个分录是没有问题的 查看全部回复
2837
那需要先查明之前是否有挂应付账款-该单位的dai方余额 查看全部回复
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为什么要给对方付款,是之前接受了对方的服务或货物,没支付款项么 查看全部回复
1654
是的 查看全部回复
1423
借 销售费用-广宣费 应交税费-应交增值税进项 dai 应付账款 31470,借 应付账款 31470 财务费用-现金折扣 -470 dai 银行存款31000 查看全部回复
1485
拆除的设备的收益计入其他业务收入 查看全部回复
1666
服务费的用途是什么,用于哪方面 查看全部回复
1444
借 其他货币资金 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税,借 主营业务成本 dai 库存商品 查看全部回复
2342
垫付时,借 其他应收款-保险公司 dai 其他应付款-员工,收款时,借 银行存款 dai其他应收款-保险公司。还款时,借 其他应付款-员工 dai 银行存款 查看全部回复
1829
未收到发票要入账的,需要做暂估,暂估不包含进项税 查看全部回复
1995
借:应付职工薪酬--社保费 dai:银行存款 借:管理费用(公司部分) 管理费用(个人部分,这部分公司所得税前不能扣除) dai:应付职工薪酬 查看全部回复
1543
把出库暂估分录红字冲掉,正常结转收入成本借应収dai收入及税金,借成本dai库存商品 查看全部回复
2268
什么自助设备? 查看全部回复
2382
银行存款余额不可能是负数的,根据银行对账单核对一下,是不是某笔分录入错账了 查看全部回复
1781
公司几个银行账户 查看全部回复
2692
刘淑萍
应该按照实际业务情况开票哈,联系您联系商家换取对应数额的发票 查看全部回复
1692
稍等 查看全部回复
2280
业务都完成了么 查看全部回复
2058
Lucky
你这种情况 先整理出具体支出项,然后找老板咨询一下看看是否能取得发票,如果能尽量取得然后记账,如果不能取得,补足手续,做账,然后所得税汇算时调整 查看全部回复
2576
您好,先暂估入账,借原材料 dai应付账款暂估 查看全部回复
2869
老板请了一些人去现场帮忙,这部分要从工资里走,签订的劳动合同么 查看全部回复
2243
融资租赁。租赁的设备价税合计2.5亿,付款租金总额3.1亿,多付的0.6亿。是不是要计入财务费用啊(是的,入账的时候先做未确认融资费用,然后按期转入财务费用) 查看全部回复
1826
A公司做账 借应收账款-C dai主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
2191
秦枫老师
比如印花税经常不足1元不交税 所以账务上不用计提也不用缴纳 查看全部回复
3815
融资公司付款或者客户付款(全款),这种分开不行,或者他们出一个垫付证明给你 查看全部回复
2030
你好同学,收入、成本、费用类科目月末需要结转到本年利润 一般软件月末都有自动结转的功能 查看全部回复
2984
其中10台是卖给别人的我们按一台2000.00元,是什么意思 查看全部回复
2488
1.借:预付账款dai:银行存款 查看全部回复
3726
你公司代付,后期会还款么 查看全部回复
2453
你好 查看全部回复
2250
借:应付账款B19445.85 财务费用一汇兑损益 倒轧 dai:银行存款一美元 2735×人民币中间价汇率 查看全部回复
2149
按实际付款额入账 查看全部回复
2536
那请问这个货物使用了以后是不是应该在月底手动做一笔借主营业务成本 dai库存商品的分录,对的 查看全部回复
2413
甲方可以将款项支付给公司 查看全部回复
2341
执行的是什么准则? 查看全部回复
2526
燕子老师
1.合同签订时不用做分录, 2.付款时:借:应付账款 dai:银行存款 3.货和发票如果一起到 借:原材料/库存商品 应交税费-应交增值税-进项 dai:应付账款 4.如果货到时发票未到并且到月末发票也未来月底可以先暂估入库 借:原材料/库存商品 dai:应付账款-暂估 次月再根据发票冲销暂估,再做一笔正确的原材料入库分录即可 查看全部回复
1816
分期收款一般按照合同约定日期确认收入 你可以每期开25万发票 确认25万收入 查看全部回复
2279
意思就是无偿收到货品 查看全部回复
2278
小额设备(50元以下)可以计入低值易耗品,大额设备如冰箱、咖啡机等计入固定资产 查看全部回复
2432
购置空调计入固定资产 查看全部回复
2625
借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项税) 未确认融资费用(利息部分) dai:长期应付款 银行存款 查看全部回复
2138
孙老师
股东出资吗? 查看全部回复
1229
许老师
是你们公司承担的费用吗? 查看全部回复
2555
1月收到发票 借:费用/成本科目 应交税费-应交增值税-进项税 dai:应付账款 2月付款 借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1343
甘老师
借:管理费用-保险费1000 dai:预付账款1000 查看全部回复
7610
借:固定资产108150dai:银行存款,dai:现金 查看全部回复
3054
1.提前付款 借:预付账款 dai:银行存款 2.收到发票 借:成本/管理费用等 应交税费应交增值税进项税额(如收到专票) dai:预付账款 3.第二次付款 借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2333
这个200万元确定不用支付了,执行企业会计准则的企业,考虑是返利,冲减采购成本 查看全部回复
1810
一单司机抽5元,属于佣金,可以计入主营业务成本 查看全部回复
2144
填你们要付款出去的那个公司的税号、账号和名称 查看全部回复
2816
你们这边付款还是什么? 查看全部回复
2249
小妮老师
配饰、线材在整个手链中占比比较小可以在采购时按照易耗品处理 查看全部回复
2578
是不是之前付款信息错误退回的款项 查看全部回复
4614
用途是什么/ 查看全部回复
3627
分期开票不影响账务处理,正常计入固定资产就可以 查看全部回复
1615
你们是小企业会计准则吗 查看全部回复
4030
借:应付账款 dai:其他应付款-法人 查看全部回复
2370
6月,借 管理费用 dai 其他应付款 查看全部回复
3262
等到支付的时候直接冲销原计提分录 查看全部回复
3003
云峰老师
同学你好 1、借应付账款 dai银行存款 ,退回时借银行存款 dai应付账款 2、借销售费用 dai应付账款 3、借应付账款 dai银行存款 查看全部回复
2124
红冲的那笔没有收到退款? 查看全部回复
2648
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