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借:工程施工—间接费用—临时设施费 dai:银行存款等 查看全部回复
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哈哈老师
这个具体是什么钱呢 查看全部回复
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归老师
建议进待摊费用,像购买的空调、热水器这种基本是附着在建筑物上的,摊销期限至租赁到期日 查看全部回复
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同一家银行么? 查看全部回复
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需要调整以前年度损益 查看全部回复
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你们是代销POS机的么? 查看全部回复
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可以自行开具的 查看全部回复
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Annina老师
租房合同中写清楚,水电费,物管费由承租人负担,承租人可以把出租人抬头的发票入账,能否税前扣除大部分地区的税务是可以扣除的 查看全部回复
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七七
借固定资产清理,累计折旧。dai固定资产;扔掉的费用收入通过固定资产清理归集,最后通过营业外支出转出 查看全部回复
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多少钱? 500以下不用发票 超过500需要他去税局代开发票的 做账的话根据金额大小 进低值易耗品或者固定资产 查看全部回复
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借:短期投资 dai:银行存款 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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经营范围里面有 房屋租赁么? 有的话不用去备案的 你要是开发票选不出来9的税率的话 需要去税局申请 经营范围没有房屋租赁的话 先变更经营范围 然后去税局申请9的税率就可以 查看全部回复
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借:银行存款 dai:短期借款就可以,存货不用管 所有权没有变更 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
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李钢老师
借:银行存款(全款),dai:主营收入,销项税额(8.8折),dai:其他应付款(需要退给客户的金额) 查看全部回复
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借:管理费用-办公费 dai:现金 查看全部回复
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需要带着房租合同 房主身份证复印件 房本复印件 查看全部回复
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一般纳税人还是小规模? 一般纳税人的话分开开 工位租赁是不动产租赁 增值服务是现代服务 查看全部回复
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借:管理费用-办公费 dai:银行存款 查看全部回复
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分公司是否独立核算? 查看全部回复
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借:销售费用-低值易耗品 dai:银行存款 查看全部回复
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长期待摊费用 查看全部回复
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以后每年都是可以抵增值税的 查看全部回复
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你单位租赁给别人的话,开动产租赁发票 查看全部回复
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借:管理费用-残保金 dai:其他应付款 查看全部回复
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对 查看全部回复
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而已老师
您好 查看全部回复
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借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
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借:固定资产 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 固定资产清理70000 查看全部回复
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差额做财务费用 查看全部回复
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购入 借:库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
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最好用银行发 查看全部回复
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你好,返现如果是经常性的,次数比较多的,已经成为一项重要的收入来源时。收到款项时,借:银行存款,dai:其他业务收入。如果是偶尔发生的,每年就一次的,dai:营业外收入 查看全部回复
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借:应付债券—利息调整 dai:银行存款 查看全部回复
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高老师
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预付租金,借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
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借管理费用-福利费,dai应付职工薪酬-福利费,借应付职工薪酬-福利费,dai银行存款 查看全部回复
冲减在建工程 借:银行存款 dai:在建工程 销项税 查看全部回复
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这个失业保险金具体是什么呢? 查看全部回复
借:管理费用 进项税(能抵扣的话)dai:银行存款 查看全部回复
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你好,pos机只是个收款媒介,钱会直接进入银行的。 查看全部回复
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借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
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借:现金 dai:其他应收款 查看全部回复
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借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
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公司是小规模纳税人还是一般纳税人? 查看全部回复
借:应交税费-预交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费应交增值税减免税款 dai:管理费用 查看全部回复
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代收电费有没有差价? 查看全部回复
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借:营业外收入 dai:应付账款 查看全部回复
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借:财务报表 dai:应付利息 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
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借:利润分配-应付现金股利 dai:应付股利 借:应付股利 dai:银行存款 查看全部回复
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借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 借:资产处置损益 dai:固定资产清理 查看全部回复
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借:财务费用-汇兑损益 dai 银行存款 查看全部回复
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借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
意思就是工资还没发,社保就扣了对吧? 查看全部回复
借:管理费用 制造费用等 dai:其他应付款 查看全部回复
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缴存时 借:其他货币资金 dai:银行存款 查看全部回复
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借:管理费用-补偿费 dai:应付职工薪酬-离职补偿 借:应付职工薪酬-离职补偿 dai:银行存款 查看全部回复
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借:管理费用-广告费 dai:银行存款 查看全部回复
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借:在建工程 dai:固定资产 发生的支出记入在建工程 最后完工转入固定资产 查看全部回复
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借:利润分配-应付股利 dai:应付股利 借:利润分配-未分配利润 dai:利润分配-应付股利 查看全部回复
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购买方收到销售折让会计分录: 借:库存商品(红字) 应交税费—应交增值税(进项税额)(红字) dai:银行存款等(红字) 查看全部回复
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借:资产减值损失 dai:存货跌价准备 查看全部回复
5931
借:财务费用 dai:应付利息 查看全部回复
借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费-应交增值税-减免税款 dai:管理费用 查看全部回复
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借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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借:银行存款 借:财务费用-利息收入(负数) 查看全部回复
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计提增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
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借:制造费用-修理费 dai:银行存款 查看全部回复
4716
借:销售费用-仓储费 dai:银行存款 查看全部回复
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小规模纳税 借:应交税费应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
理房通为什么把钱给你们呢?不是应该给卖方吗? 查看全部回复
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借:管理费用-服务费 dai:现金/银行存款 查看全部回复
借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
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这个亏损不用单独做会计分录处理的 查看全部回复
你们是哪方?是开票方吗? 查看全部回复
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借:固定资产 进项税 dai:股本 资本公积 查看全部回复
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计提,借研发支出一资本化支出或费用化支出,dai应付职工薪酬,发放,借应付职工薪酬,dai银行存款 查看全部回复
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应收账款的出售不附有追索权,按实际收到的款项,借记“银行存款”科目,按所售应收账款已提的坏账准备金额,借记“坏账准备”科目,按所出售应收账款的账面余额,dai记“应收账款”,按其差额借记或dai记“财务费用”科目。 应收账款的出售附有追索权。 会计分录: 借:银行存款 dai:短期借款 查看全部回复
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借:应收票据 dai:应收账款 查看全部回复
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借:资本公积——股本溢价 dai:银行存款 查看全部回复
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需要计提折旧 借:管理费用/制造费用 dai:累计折旧 查看全部回复
加速折旧和账上没关系,账上还是按月计提折旧 查看全部回复
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借,管理费用一工会经费,dai银行存款过现金 查看全部回复
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借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
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一、单位承担的:借:管理费用 dai:应付职工薪酬--保险个人承担的(从工资里扣的):借:应付职工薪酬-工资,dai:其他应收款(应收职工款项)结算时:借:应付职工薪酬--保险,其他应收款(应收职工款项) dai:银行存款。 公积金一个道理 查看全部回复
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产成品出库 销售的话 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
5481
借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
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您好,按30天算:4200-5*4200/30-3*10%*4200/30=3458;按21天算:4200-3*4200/21-2*10%*4200/21=3560 查看全部回复
13806
借:工程施工-租赁费 dai:银行存款 查看全部回复
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这个一般进长期待摊费用,后期随销售完成分摊进销售费用。 查看全部回复
5094
借:原材料 dai:待处理财产损益-待处理流动资产损益 借:待处理财产损溢-待处理流动资产损益 dai:管理费用 查看全部回复
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