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请问下建筑装饰行业,开给甲方发票含税金额5160794.02,不含税金额4734673.4,税金426120.62,别人要开多少进项材料票13%给我们和多少进项劳务票3%给我们呢?#建筑工程#
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我们是小规模纳税人,在我接手公司账务之前有这么一件事:今年4月我们开了50几万的专票出去,后来跟客户协商把这50几万发票作废,所以客户没勾选确认也没做账,但我的前任忘记把这些票作废,把这50几万做账并且把税已经都交上去了,现在客户单位已经注销。 请问具体怎么解决这个问题呢?#房地产#
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请问,一般纳税人,跟主营业务不相关的专票(比如抽烟机,四件套,护肤品等),是不是不能做认证抵扣,如果勾选了已认证不扣款,账上要做吗?报税上面要不要提现?已认证不抵扣的发票放在哪里,凭证装订的后面吗?谢谢老师#商业#
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老师 我们是一般纳税人主营是水产品这块 在2020年购进一台戴尔笔记本电脑 因为人员调动到总公司电脑也带走 对方需要专票 之前去税局说需要增加一个品目商业税费种 今天去窗口给我们弄的却是一个什么零售 说是以后销售其他的东西也可以 这个具体是对报增值税的时候有影响吗?还是什么呢?那销售固定资产二手电脑应该怎么开具专票呢?#其他行业#
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你好 比如说开了100万发票9%的税 在外地预缴2%的税,1000000/1.09*0.09=82568.81-1000000/1.09*0.02=18348.63 最后应交增值税额18348.63应该还需要找多少专票来抵呢?#建筑工程#
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老师,新开公司9月零申报,现在10月依然0申报,没有社保员工工资走的私户,个税也没有。收入也是无票收入,我可以等开票了再交税吗?交税还是报无票收入?我的账是不是只做网银那块?最后再做个结转?再出报表 谢谢了,刚入行小白会计#运输业#
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请问1、计提运费时:借:制造费一装卸运输费,,贷:其他应用付款一计提运费,2、支付运费时:借:预付账款一**公司,货:银行存款,3、收到专票时:借:其他应付款一计提运费/应交税费增值税进项,贷:预付账款一**公司,这样做账可以吗?#房地产#
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请问老师,税控盘减免税款时,分录做 借:应交税金—应交增值税—减免税款 贷:管理费用。 那我在缴纳增值税时抵减了这280元,应该怎么做呢? 借:应交增值税—未交增值税(应交) 应交增值税—减免税款 贷:银行#工业制造#
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在视同销售的情况下,自己公司产品赠送给客户的,借:销售费用 贷:主营业务收入(不含税的公司市场销售价) 贷:应交税金-应交增值税-销项税 再结转成本: 借:主营业务成本 贷:库存产品 这样做是对的吗?总感觉公司的成本和费用都增加了#初级#
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