老板垫付的工资总共是171869用的是库存现金表示给他借的钱,对公付了15533,现金付了156336,这个要怎么处理,等月末的时候在做一笔凭证把所有库存现金结转到其他应付款里#服务业#
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老师,我现在用的软件是一个进销存,就是管家婆的进销存,它只能库存跟那个往来是清楚的,其他的都用不上。凭证会,但是老板也不给买其他软件,我的费用跟凭证现在怎么处理,没有软件我怎么去做#商业#
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老师我家用的做账的软件儿是T3,然后,然后我家之前的账是,别的会计给做的,然后我这边是刚刚接手,然后我录入他那个他之前做的,一到四月份凭证的时候,我把那个结转期间结转损益那个也入到那个软件儿里边儿了,然后等到我做这个一月份月末不得结账吗?结账的时候等到结转嗯期间结转损益,这块儿它就显示科目余额为零,不能生成记账凭证,我这个需要怎么操作?是反结账吗? 这个是不是不应该录入 它是自动生成的是吗?#商业#
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我现在2024时点,账上有2019 2020年购进的空气净化设备,客户说是卖了,但是存货余额依然在2024年趴着没结转。我现在想要补结转,但是我不清楚它具体是哪年卖掉的了,那应该怎么处理#商业#
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我是做网店的,有限公司身份,卖货也是零售的,销售一个a商品3个b商品这样的模式很多很杂,利润也低,供应商开票加税点,有时候也从个人进货 不开发票,这样怎么做账怎合规, 第二个问题,结转货物成本,需要分类各个货物吗,还是汇总就行 比如我销售收入1万元这个也好统计,但是成本我还要根据我卖货物种类数量做好原始凭证吗,我只记一个凭证借主营业务成本8000,贷库存商品8000,这样合规吗#商业#
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请问去年有张凭证做了成本暂估,款也付过了,但是现在票要不到了,具体的凭证是:借:主营业务成本 9000 贷:应付暂估9000 借:应付账款9000 贷:银行存款9000 请问老师现在账务怎么处理#房地产#
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