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哈哈老师
意思是钱还没付呢?对方也没开票呢是吗? 查看全部回复
7389
Annina老师
办公费 查看全部回复
5931
悠悠老师
客户来料。不需要帐务处理。只需备案登记。 查看全部回复
4527
而已老师
您好 查看全部回复
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借:银行存款,dai:营业外收入-补贴收入 查看全部回复
5940
这么操作是没有问题的 查看全部回复
3933
发票来了,把暂估的分录冲销,按照发票金额入账就行 查看全部回复
8298
李伟老师
您好,如果是种植期间成本费用都在生产成本里面归集了,那就是借:库存商品 dai:生产成本(二级科目根据公司的情况) 查看全部回复
12348
借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:应付账款 查看全部回复
5598
多收到5个,可以按照进货价格作为营业外收入入账 查看全部回复
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暂估的情形一般是在发票还没收到的时候用到的 借:库存商品 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
4032
归老师
借:库存商品 dai:生产成本 查看全部回复
5202
暂估 查看全部回复
5121
账号正在注销中
用多少就按多少入账,剩下的退回 查看全部回复
5103
您好,如果是汇算清缴前取得的发票直接把发票附到凭证后面就行 查看全部回复
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第一问,你单位是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
12807
李钢老师
你好,明细科目的设置,没有对错之分。明细科目是为数据统计查询提供方便而已 查看全部回复
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6597
跟利润表一致 查看全部回复
6705
领用了做出库 查看全部回复
16443
是的 查看全部回复
8145
您好,如果在企业所得税前不能取得发票需要做纳税调增的。 查看全部回复
7290
根据你们管理的需要 一般存货类的都需要出入库~ 少量 即买即用的办公用品 劳保用品 也可以不通过出入库。有出入库的话方便管理 如果管理水平可以达到最好所有能做出入库的都做出入库 查看全部回复
7632
高老师
13329
这两笔的发票一般都是一起来吗? 查看全部回复
8631
实地盘点数应该与帐上数进行核对,如果用实地盘点数来倒推原料出库数,不准确的几率高 查看全部回复
9153
要入库领料的 查看全部回复
14400
可以暂估入帐 查看全部回复
8307
对,这个分录没错,等发票来了再把这笔暂估的会计分录冲销了,按照发票的金额入账就行了。 查看全部回复
王老师
你的意思是说发票上体现7个,随货同行单上记8个吗 查看全部回复
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税务师晓雨
上面的账记错了 查看全部回复
9549
可以暂估入账,等到发票来了的时候再把暂估冲销了就行 查看全部回复
10269
andy老师
鸡蛋出栏的话,需要计算鸡蛋的成本呢 查看全部回复
8910
购买的时候,借:原材料,dai:现金等,领用的时候,借:主营业务成本,dai:原材料 查看全部回复
7128
归朝杰
暂估红冲,按照发票做一个准确的就行。 查看全部回复
6993
材料先暂估入库:借:原材料 dai应付账款-暂估材料款 付款先走 预付账款 借:预付账款 dai:银行存款 收到发票先红冲第一笔分录 再做 借:原材料 应交税费-进项税 dai:预付账款 查看全部回复
8730
您好,发票到了没有呢 查看全部回复
6777
为主筹谋
贵公司有家居定制 家居销售 装修些三类业务吗? 查看全部回复
7596
您好,不算逾期的 查看全部回复
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您好,购进的时候借:库存商品 dai:银行存款 赠送的时候 借:销售费用 dai:库存商品 查看全部回复
8127
您好,根据实际销售的数量,结转对应的成本。借:主营业务成本 dai:;库存商品 查看全部回复
6282
亲,入账借:固定资产,dai:银行存款。入库又出库只是变更了使用部门。还属于你们账上固定资产。机器折旧,借:生产费用/制造费用,dai:累计折旧 查看全部回复
6939
王苗苗老师
那种几千一个的工具设备可以计入固定资产中,而小金额的放入低值易耗品,领用的时候计入费用或者成本 查看全部回复
7839
那以当月销售的模具为收入,然后对应的成本归集下,直接从生产成本结转到主营业务成本中 查看全部回复
7074
根据出入库单做账,入库时做暂估入库,出库正常销售确认收入就行 查看全部回复
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也就是说上月的两笔都在当月结转了成本是吧? 查看全部回复
7011
概念:暂估入账指对于已经发生的成本费用或购入商品,但发票尚未收到的,企业应当在月末合理估计相关成本暂估入账. 账务处理:暂估入账当月借记:原材料/主营业务成本,dai记:应付暂估.次月冲销原暂估成本,再根据实际成本入账. 查看全部回复
7299
收到发票,先红冲暂估材料款凭证,借:原材料 红字金额,dai:应付帐款-暂估入账(…) 红字金额然后根据发票做一张正确的,借:原材料,应交税费-应交增值税(进项税额),dai:应付账款(预付账款…) 查看全部回复
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