我方为设计单位,完成了设计服务,开具了100万的发票给甲方。甲方收到我方的发票后,与我方,保理方签订了三方协议。在这之后,我方收到了保理方支付的98万现金,还有2万的保理费融资发票,现在要做会计分录,请问该如何处理会计分录,能够平账呢?同时有没有相关规定,或者会计准则呢? 1.100万发票是我方开给甲方的,我方是销售设计服务 2.98万现金是保理方开给我方的,2万保理融资费发票,是保理方给我方的,我方为购买金融服务。 3.签订的应收账款转让协议中约定:本合同项下应收账款转让价款为应收账款债权转让金额合计扣#房地产#
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本部和分公司直接有资金调拨,本部现在有对分公司的其他应收款,分公司对本部有其他应付款,金额相等。现在分公司要注销,请问分公司这块的其他应付款要怎么处理,可以双方债权债务互抵吗#其他行业#
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老师,我们销售货物给客户A,货物是用于工程项目的,剩余尾款金额,我们和客户A还有项目业主方,三方签了债权转让协议,由业主方直接付款给我们,我想问一下剩余尾款金额的发票可以直接开给业主方吗?#其他行业#
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9月的员工工资已经发了,但是在本月直接把它当工资计入销售费用工资了,忘记扣员工水电费,没有补提到工资,这个月怎么补提啊,不能红冲银行存款,可以借:销售费用-工资 贷:其他应收-水电费补吗#餐饮酒店#
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老师 我想问一下,公司是做海外市场的 ,所以有外汇收入 ,但公司没有开通外币账户 ,只开通了外汇功能,这个外汇和公司基本户是同一个账户,所以就用了其他货币资金进行核算,没有设置外币账户,因为没有单独的外币账户,那这个确认收入的时候 其他应收款、主营营业务收入、应交税费-应交增值税 其他货币资金这几个科目需要在财务软件上选那个外币核算功能吗?因为是先收到外汇,后面对公银行会处理给我们进行结汇成人民币的#出纳#
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我们是加盟商来的,加盟茶点的。然后系统都是用总部的,上个月总部的店的客人要我们加盟店给会员充值退500元,但是这500元不是我们店的客人,然后我的店拿现金500元给了客人。每个月如果充值的少要向总部转会员充值消费结算的钱,这个月总部说要减少500元。这个月我们充值多,总部会给我们转3200元。请问一下我这个月的现金应收500元怎么做账,然后那个会员结算其他应付总部和其他应收总部-会员消费怎么做会计分录,现金少500元,下个月怎么减少账上未收的钱#餐饮酒店#
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