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答疑老师:patience
可以根据财务软件里的财务报表申报企业所得税 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
总公司是一般纳税人,分公司可以是小规模 查看全部回复
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1.要按实际经营收入报税 2.要看酒店能收到的进项税发票多不多,多就可以设一般纳税人,没太有进项还是小规模合适 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
在电子税务局申请转一般纳税人就行了 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
一月报税,一月报什么时候的税,你说的是报1月的税吧 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
负数无法申报,按照发票系统数据申报 查看全部回复
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答疑老师:高老师
可以 查看全部回复
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增值税,附加税,印花税,个税等跟小规模、一般纳税人一样。个体户没有企业所得税,申报的是经营所得 查看全部回复
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如果没有收入,收入可以0申报 查看全部回复
浏览:3109
答疑老师:Harry老师
你好,都是按照抄税—报税—清卡的步骤。 查看全部回复
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答疑老师:张瑞峰
不一样,小规模纳税人跟一般纳税人提现为增值税上的区别,增值税申报表是不一样的 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
不需要开票 查看全部回复
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答疑老师:易老师
是3月登记成一般纳税人吗 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
同学你退回来的税是原来的分录红冲 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
增值税跟企业所得税个体户、小规模一般是季报,一般纳税人月报 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
需要 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
财务报表反映你公司的财务状况,报税是在税务系统里申报你需要申报的税 查看全部回复
浏览:3820
如果是采购的货物在小规模期间已经销售了,那就是用于简易计税,取得的进项不得抵扣,应该做进项税额转出 查看全部回复
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你当时结转是 借;应交税费-应交增值税3347.3 dai:应交税费-未交增值税3347.2? 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好:把多转的那部份金额红字冲红就可以 借:应交税金-应交增值税(多转金额负数),dai:营业外收入(多转金额负数) 查看全部回复
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