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老师,我公司23年接了一个项目,其中一个工程分包给另一家公司,工程去年结算了,分包公司最后还差我方16万发票,当时本来说好了当年开具,结果没有开给我方,我是先暂估的成本入账,但是现在对方说这个发票要其他公司开具给我方,这样可以吗?#工业制造#
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去年因为有该付的款未付,从而暂估了成本入账,借主营,贷其它应付,今年钱凑够了,付了,也取的了发票,冲回是借其它应付,贷银行吗?如果是借其它应付,我们这个是成本 ,这样是对的吗?#商业#
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公司是属于一般纳税人,提供技术咨询的公司,21年为了使利润控制在标准内,于12月暂估了一笔75w的成本,今年收到一些去年入账为预付款的成本票60w左右,发票开具日期是20年,我这月入账冲了预付款,我应该怎么做账务处理才能降低21年的利润呢?#出纳#
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老师我们之前有个工程当时的会计暂估了成本,涉及到10几家公司,截止目前暂估的成本票回来一部分,回来了时候已经将当时对应商家的暂估红冲按实际发票入账,按说涉及成本就需要调整以前年度损益调整;可能是因为暂估的成本票没有全部回来,所以她一直只做了红冲和实际发票入账没有做以前年度损益调整,如果这样的话等到所有的暂估票回来了统一调整成本可以吗?#建筑工程#
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