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清岚
同学 你好,请问只是减资还是涉及转让呢? 查看全部回复
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筱粒老师
同样的金额,一借一dai,只是变更二级科目,不会影响报表数。 查看全部回复
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具体流程建议咨询当地社保局 查看全部回复
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借:库存商品 dai原材料 \人工费等 结转成本时 借主营业务成本 dai库存商品 查看全部回复
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不算固定资产 查看全部回复
8228
Amy老师
可以查询下以前月份的账务,是不是存在漏计提,漏计提补提就可以了,是多交了就红冲掉。 查看全部回复
7460
大宁老师
可以根据实际人员归属的部门,放到福利费中,例如财务部人员,可以放到管理费用~福利费。 查看全部回复
3749
可以 查看全部回复
4080
安叔老师
是什么报表呢 查看全部回复
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是不是填销售附表的时候填错位置了 查看全部回复
4632
哈哈老师
可以先开票后收款 查看全部回复
2622
去变更什么呢 查看全部回复
2730
高老师
如果是与集团签订的合同,开票需要集团开。如果需要以子公司名义开票,重新签订合同,与子公司签订,与集团的合同作废。 查看全部回复
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补充手续后营业外支出吧 查看全部回复
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这笔款还能收回来吗? 查看全部回复
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冯冯
工资没发,计提了吧? 查看全部回复
3870
venus老师
同学只能去税局大厅修改 查看全部回复
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具体风险要问下税局是哪块 查看全部回复
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普票收回,然后开红字发票,再开专用发票 查看全部回复
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以前交税怎么做分录现在还怎么做,收到退税款红冲就好 查看全部回复
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Icy 何
你如果是11月发放11月的工资则在12月申报他11月工资,如果是12月才发,则要在1月才申报他11月工资 查看全部回复
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一般,借款单位,借款日期,借款金额详细就行,如果如借款协议,那是最好了 查看全部回复
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个人去税局代开发票需要向税局提供个人身份证及合同或协议等,至于交税金额看你的代开票金额及开票内容。建议咨询下当地主管税局 查看全部回复
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也是需要缴纳的 查看全部回复
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如果退回的是单位负担的部分就借银行存款 借成本费用(负数) 查看全部回复
3446
应该将此部分差额计入员工工资薪金里面,做应付职工薪酬工资 查看全部回复
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按照你们出票日期做账 查看全部回复
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如果发放工资时通过其他应付或者其他应收已经入账,则返还给他是借其他应付或者其他应收 dai银行即可 查看全部回复
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一般银行比较看重企业的现金流动性,资本结构以及偿债能力等。这就会涉及到现金,存货,应收,应付,收入,成本等科目。一般资产负债率比较低,库存周转率比较高,毛利润率高,销售增长率不错的公司会比较容易获得银行青睐 查看全部回复
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按理说开你们分公司抬头的才行 查看全部回复
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如果工程未达到预定可使用状态,您可以先挂在建工程的 查看全部回复
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如果该年度之前未享受单独计税是可以的 查看全部回复
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需要去修改 查看全部回复
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小福老师
这笔代扣代缴的增值税是在哪里交的 查看全部回复
5824
小梦老师
社保公司部分: 借 xx费用 dai 应付职工薪酬-社会保险费-xx险 个人部分计提包含在工资里 借 xx费用-工资 dai 应付职工薪酬-工资 借 应付职工薪酬-工资 dai 银行存款 其他应付款代收代付-xx社保费 查看全部回复
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登录网经系统后点击左侧信息查询 查看全部回复
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(1)购销、加工承揽、建设工程勘查设计、建设工程承包、财产租赁、货物运输、仓储保管、借款、财产保险、技术合同或者具有合同性质的凭证; (2)产权转移书据; (3)营业账簿; (4)房屋产权证、工商营业执照、商标注册证、专利证、土地使用证、许可证照; 查看全部回复
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社保卡一般都由员工自行到银行办理 查看全部回复
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如果对方给您开了发票,那么您是不需要为起做代扣代缴的 查看全部回复
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这是正常的流程哈同学,不必担心 查看全部回复
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一般您是正常记账报税您按照要求提供贵司出具的三表即可,税务不会过多关注成立不久的公司 查看全部回复
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其他应收款 查看全部回复
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社保本来就是有一部分需要个人缴纳的,具体补的时候,社保局会给出明确的表格,单位补多少,个人补多少 查看全部回复
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您说的意思是你购入资产时就直接入损益了是吧? 查看全部回复
4354
莹老师
如果发票99752.03是不含税金额,查下报表上的实际收入是否错误,如果错误更正下 查看全部回复
3457
同学不管他是补缴还是正常缴纳,都是缴纳的分录,企业记入应付职工薪酬,个人记入其他应付款 查看全部回复
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也不需要了哈 查看全部回复
3202
可以的哈 查看全部回复
4503
可以的哈 只要是真实发生的业务就是可以用的 查看全部回复
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要先确认目前是处于研究阶段 还是开发阶段 查看全部回复
6009
不能这么开 查看全部回复
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报税的时候在附表二里面做进项税额转出就行了 查看全部回复
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您是什么情况,想转岗吗? 查看全部回复
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这个需要看客户要求 查看全部回复
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橘子
没有改到 查看全部回复
4008
周老师
我们公司做无票收入,需要确认收入 查看全部回复
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正常的做法是开红票做红冲,如果后边月份需要开能覆盖这个金额的税,可以直接少交税,如果不能,可以专管员联系是否能直接办理退税 查看全部回复
3945
只要是正常作废就没事 查看全部回复
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您作废的发票联次齐全吗? 查看全部回复
4049
给社区开票一般普票就行 查看全部回复
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第一只要是为你们单位发生的支出就可以入账,第二货拉拉这个是你们单位真实发生的就可以入账 查看全部回复
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如果经营范围没有这一项,去税务局代开 查看全部回复
陈米老师
你单位只负责运输,收取运费,那么你单位应将运费发票开具给与你签订运费合同的甲方。 查看全部回复
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可以考虑做未开票收入进行纳税 查看全部回复
4346
Alice老师
您好,单位给员工缴纳的五险,对应公司负担的部分,可以根据员工所在部门计入管理费用、销售费用等,在企业所得税前扣除 查看全部回复
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计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款 50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
3217
金额不大的话可以走营业外支出 查看全部回复
3542
王苗苗老师
如果只是单纯的考虑钱怎么收到个人账户,那这需要你们和付款方商量 查看全部回复
3301
您真实的业务有发生,尽量公对公转账,特殊情况下也可以进行公对私转账的,这个也要考虑对方公司转款的规定 查看全部回复
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对,如果实际出资了工商需要去公示一下的 查看全部回复
4113
怎么弄是啥意思?怎么做账吗? 查看全部回复
3491
开单位抬头 查看全部回复
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假如财务部员工借款100元 借:其他应收款~某某 dai:现金或银行存款等 第一次来报账,花了85购买办公用品 借:管理费用85 dai:其他应收款85 最后一次报账,花费15购买办公用品 借:管理费用15 dai:其他应收款15 查看全部回复
3779
您可以去大厅办理修改报表 查看全部回复
4112
不属于免征范围还需要缴纳 查看全部回复
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夏老师
资产负债率不高于70%,利润率不低于30%,仅供参考 查看全部回复
3484
操守为重
首先看合同有没有约定,合同没有约定的,归出租房 查看全部回复
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报表中显示的应交税费是当期账上应该缴纳的税款合计 查看全部回复
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意思是没有房租发票吗?那就正常记入费用,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
3233
如果真实在两个单位工作当然可以在两个公司发放工资,个税在两个公司分开缴纳,汇算清缴的时候合并计算个税 查看全部回复
4158
李伟老师
增值税税率: (一)纳税人销售货物、劳务、有形动产租赁服务或者进口货物,除本条第二项、第四项、第五项另有规定外,税率为13%。 查看全部回复
4870
一般是利润表、现金流量表、资产负债表、往来明细表、进销存、现金、银行、费用明细表等等,根据企业的要求做就好 查看全部回复
5315
梦梦老师
执行企业会计准dai方计入其他收益科目,执行小企业准则记营业外收入 查看全部回复
4093
Annina老师
如果公司9月,10月有无票收入的,需要申报无票收入,交税 查看全部回复
4534
当地社保局公布的平均工资 查看全部回复
4731
这个属于重分类调整,调整后的报表才是最准确的 查看全部回复
5848
可以借款,签订借款合同,协商利息率,利息率超过同期金融机构dai款利率的部分不能税前扣除 查看全部回复
3304
需要申报个税的 查看全部回复
4713
土地使用税根据土地使用面积计算,按年计算,分期缴纳。 查看全部回复
3538
你好 你是说增值税申报表吗 查看全部回复
4023
同学你没有进项税,要按销项税额缴税 查看全部回复
3712
9月份的报表准确吗? 查看全部回复
3505
是的。 查看全部回复
6112
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3847
你好,员工个人应承担部分 查看全部回复
4957
你们在报税的时候要在附表二里面把税额填写在进项税额转出里面 查看全部回复
3215
这个挂往来 查看全部回复
3650
你好,银行账户如果是a公司开户,则a公司正常做账,对b公司的支出根据款项性质记其他应收款等账户。 查看全部回复
3717
andy老师
生产成本主要是归集相关成本的,然后结转到库存商品,借:库存商品 dai:生产成本 查看全部回复
3904
服务类的,可以不填写数量 查看全部回复
8202
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