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我们公司是卖建材材料的,外账给代理会计做,现在想接回来,我看科目余额表库存商品没有分明细,我们买原材料回来是加水变成了新的产品出售的,好像也不做进销存,账上的库存都没有库存商品分类这样可以吗#其他行业#
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你好,个人注册了一家个人有限公司一般纳税人,属于查账征收。买了货物400万人民币不含税,(卖家已经给我开了13个点的增值税发票。我总共付了400*1.13=452万人民币)。然后我又把货物全部销售完卖出去,卖出去的价格是1400万不含税,但是我给对方开了1400*1.13=1582万人民币的13个点的增值税专用发票,对方付了我1582万人民币。问题请求解答。1、综上所述,我是一般纳税人,13个点,我得到了1582万,那么我需要交多少增值税税#初级#
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经营范围包括许可项目:食品经营;食品经营(销售散装食品);旅游业务;食用菌菌种进出口;水产苗种进出口;货物进出口;进出口代理;食品进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:食品经营(仅销售预包装食品);农副产品销售;鲜肉批发;食用农产品零售;鲜肉零售;水产品零售;鲜蛋零售;鲜蛋批发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;会议及展览服务;养老服务;机构养老服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);创业空间服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);国内贸易代理;销售代#其他行业#
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老师你好,我们公司是做肉制品加工的,以前的货全部是我们自产,我在分摊制造费用的时候,是按产成品重量分摊的,现在有一些新产品,是委托其他公司帮我们生产为半成品,我们收回后只需要打包就行,打包后按产成品入库,这种情况,我怎么分摊制造费用比较合理呢#工业制造#
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申报增值税纳税表时,显示不符,存在风险。可我实际二季度开票7张,其中三张开错了没加对方税号,所以三张红冲错误发票,相当于二季度就一张发票7000(含税),可是报税系统上显示的确是三万多。这是什么情况啊?请老师解答#服务业#
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请问老师,对于平行结转分步法,对于某一个步骤的成本分配,分配率计算是待分配成本费用/(本步骤完工产品的约当产量+本步骤在产品约当产量),还是待分配成本费用/(本步骤完工产品的数量+本步骤在产品约当产量)?对于分母里的完工产品,到底应该用它的数量,还是约当产量?#初级#
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老师你好,我想咨询一下成本核算的问题,我们公司有好几种品种,工序分为切肉,穿串,打包。几乎是今天领料,第二天就能生产出成品。现在准备生产新的产品,这种产品很可能存在半成品,并且月底可能存在大量半成品。我该怎么选择成本核算方法呢?#工业制造#
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老师我想咨询下,现在有笔差旅费报销2560,交通费1700打入旅行社账户(电子普票,1%税率,税额16.83项目名称旅游服务,代订机票,有电子客票行程单),住宿费含税500(增值税专用发票6%,税额28.3)报销给员工a,其他伙食交通补贴360报销给员工b,相关分录要怎么做#出纳#
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某消费品制造企业与大型连锁超市签订一年期合同,约定超市在年内至少购买价值1 500万元的产品。合同规定:企业需要在合同开始日向超市支付150万元的不可返还款项,以补偿超市为了摆放商品更改货架发生的支出。假如随后立即支付超市这150万 求这150万账务处理,如何作分录#初级#
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这样子,国外有一个客户,我像他各国的公司出产品,但由于这个产品有版权的,所以我需要像另一家公司支付版权费,但由于之前交接问题,造成了从去年11月份开始到现在只支付了出口意大利的那部分的费用,其他国家的没有付 现在和财务商量要付,财务的意思是要做计提,但因为还没付的很高,为了不影响我的获利(如果一口气付清,这家客户获利就直接抵扣成负数了),可以分开慢慢付吗#工业制造#
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