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答疑老师:厚积薄发
最好不要这样做 查看全部回复
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答疑老师:隋文老师
你这个业务其实就是关联方间货物转移,也叫内部调拨 甲公司收到发票 借:库存商品 dai:其他应付款-乙公司 乙公司开具发票 借:其他应收款-甲公司 dai:主营业务收入 销项税 等甲公司实际付款时。 借:其他应付款-乙公司 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:许老师
可以这样做 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
可以 查看全部回复
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答疑老师:刘老师
可以在拿到发票一次做会计处理 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,建议把预付科目换成其他应收款哈 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
应该是比完工进度的 查看全部回复
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答疑老师:李可可
没有跨年吧 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
采用的什么会计制度 查看全部回复
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这个承兑是公司收到的还是开具的 查看全部回复
浏览:2371
借管理费用,其他应收。dai应付职工薪酬,不规范 查看全部回复
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先暂估入账 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
是想把管理费用调整为其他应收款? 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以的 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
开票的时候冲预收账款,是不是没有冲 查看全部回复
浏览:1443
24年汇算清缴后发现有2500元管理费用未冲减预付款,是什么意思,是费用少入了么 查看全部回复
浏览:1833
答疑老师:杨老师.
是的 查看全部回复
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借:管理费用 公司部分 dai:应付职工薪酬-福利费 查看全部回复
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借:库存商品 /原材料dai:其他应收款-员工 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
通讯费是开给你们公司的吗 查看全部回复
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