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总公司下面的分公司在不同地方,员工社保也交在不同的分公司,但是工资都是总公司发的,这个社保申报和个税申报和发工资账户 是必须一致的吗? 员工是异地的 社保交在不同地方,他的工资和社保实际都是分公司承担的 只是社保和公积金交是交在分公司 #初级#
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我们公司收到政府补贴了一笔装修款。 收到补贴是借:银行存款,贷:递延收益,那后期进行摊销:借递延收益 贷:营业外收入-政府补贴,如果当期企业是亏损情况当期是不用缴企业所得税,还有另外一个问题我比较困扰,就是第二年汇算清缴的时候,这一部分需不需要进行纳税调整 ,就是关于递延所得税费,是不是也需要补缴。 就是第二年做企业汇算清缴的时候这部分补贴需不需要调增,然后补缴企业所得税#其他行业#
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我们老板股权转让一部分股权,一共是900万,我们现在公司账上有借银行500万,所以对方转给我们公司账上是400万,那500万就代替还银行的借款,他把股权转让款转到公司账上,我现在只是将收到的400万转到股东名下了,还有500万受让方没转,我怎么处理分录#工业制造#
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我们是小规模纳税人,第二季度 销售额是1083548.03,税额是10835.27,但是在纳税申报的时候是以销售额为主填报,税额是销售额的1%交税10835.48,但账上的税额是按发票记账10835.27,相差0.21,怎么做分录呢?#其他行业#
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老师您好!公账发工资给员工 我们社保申报基数填的最低基数 社保上的工资总额也是按照最低填写的 员工实际工资1万 这个发工资转账备注怎么填写合理?个税申报按照社保申报基数填写还是填写实际1w ?#房地产#
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第一个分录(转1) 借:应付账款—暂估—A公司 1200 应交税费—增值税—进项税 300 贷: 应付账款—材料采购—A公司 1500 第二个(转2)冲回A公司预付材料款 借:应付账款—其他 —A公司 —1500 贷:银行存款 —1500 第三个(转3)预付A公司材料 借:预付账款—购材料款—A公司 1500 贷:银行存款1500 第四个(转4)预付冲应付 借:应付账款—购材料款—A公司 1500 贷:预付账款—购材料款—A公司 1500 我想问问图片的分录有错吗?如果正确怎样理解呢?#工业制造#
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老师 我想问一下 我们公司增值税可以加计抵减10% 怎么做会计分录呢 会计是做借:管理费用 应交税费 应交增值税 进项税额 应交税费 应交增值税 待转进项税额递减 贷银行存款 主营业务成本 红字 这样做对吗 #出纳#
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老师我在年前有一个小项目,其中有个就是要向业主给9%的增值税发票,项目完工后一并办理并交给业主,结果业主年前付了三分之一后至今未付一分,请问老师,有什么方法讨票省事又快捷?谢谢! 有人给我提过以开红头税票的形式给业主,让税务机关反查去逼业主,不知行否?若行,如何操作? 增值税发票早给业主的,且,增值税发票没有红头发票呀#建筑工程#
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