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哈哈老师
这个记入到福利费里面 查看全部回复
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Annina老师
是的 查看全部回复
4905
借:库存商品 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
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发票增量有的需要联系管理员同意才行 查看全部回复
6237
可以 查看全部回复
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正常记入相应的资产费用,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
借:固定资产 dai:营业外收入 查看全部回复
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郭艳飞
您好,我也是事业单位的 查看全部回复
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可以冲红之前的,按照发票重新做 查看全部回复
5130
Christina
潍柴特车销售是销售汽车吗? 查看全部回复
4797
记营业外支出 查看全部回复
5661
15-3-3-5=4 查看全部回复
5058
员工旅游费的会计分录如下: ( 1 )计提时: 借:管理费用—福利费 dai:应付职工薪酬—职工福利费 ( 2 )支付时: 借:应付职工薪酬—职工福利费 dai:银行存款 查看全部回复
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账号正在注销中
这么大的金额建议对公走账 查看全部回复
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你销售的啥开啥呀 查看全部回复
4491
提示法人风险,借款一年内未归还,又未用于公司经营的,如果被稽查,有视同分红,缴纳20%个税风险 查看全部回复
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高老师
您好,现有的资产清点,钱(现金/银行等)与物(服装/办公桌椅等)甲乙双方对半分 查看全部回复
4572
归老师
开的是预付卡发票还是通行费发票 查看全部回复
7047
进饲料成本 查看全部回复
5328
诉讼费进管理费用 查看全部回复
5454
重新开一张 查看全部回复
5085
借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
6075
看不太清 高速过路费需要取得电子发票才能抵扣 查看全部回复
5103
借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
5166
借:管理费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
5643
让对方退回发票,对方如果不退回,你这边冲红 查看全部回复
4671
为啥不一样呢? 查看全部回复
5157
包装物是要退回去的吗? 查看全部回复
4482
借预付账款,dai银行存款,发票到了,借管理费用-停车,dai预付账款 查看全部回复
6300
这个不能用 查看全部回复
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你们办的云条是什么情况?属于公司还是个人? 查看全部回复
4815
借管理费用-垃圾处置费,dai银行存款/现金 查看全部回复
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记入到应收票据里面 查看全部回复
4635
需要查看为什么没有抵扣,是不是不能抵扣的进项税额呢 查看全部回复
4995
您好 查看全部回复
4545
悠悠老师
不闲 查看全部回复
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收到支票时不做处理 查看全部回复
您好,计入资本公积 查看全部回复
5445
利息是可以税前扣除的,罚款不行 查看全部回复
6462
这个不能抵扣进项税额的 查看全部回复
6894
没问题可以用的 查看全部回复
8136
没问题,后面的可以开 查看全部回复
5373
第一:外包饭堂,承包商开票入账 企业可以将饭堂整体外包给饭堂承包商,由饭堂承包商为企业准备员工午餐一并负责采购所有饭堂食材,企业按期支付饭堂承包费用并向饭堂承包商全额索取发票入账。 第二:选择农产品生产企业购买食堂物品 企业可选择以下供应商,如:农场、农村专业合作社等,取得发票直接入账,这些农产品生产企业销售自产农产品可以免税。 第三:选择农产品贸易公司 农产品贸易公司也可以免增值税,因此,选择他们也是可以取得发票。 第四:找农业个体户 农民以个体户身份从事农业产品生产,免增值税,也免个人所得税,他们也可以开具发票。 第五:发放伙食补贴,无票照样入账 查看全部回复
可以的 查看全部回复
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记入到销售费用-服务费里面 查看全部回复
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换货如果金额没变的话,不用另外做处理 查看全部回复
4212
行政事业单位? 查看全部回复
5364
没什么不同,都不能抵扣的 查看全部回复
你就按上限申报扣除 查看全部回复
6975
一般发票不能跨年报销的 查看全部回复
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这个财付通是什么呢 查看全部回复
6597
多盖财务章不能用了 查看全部回复
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固定资产 查看全部回复
小月老师
当然能报销 查看全部回复
前三个月的一起在四月份账里摊销了 查看全部回复
6183
可以计入里面 查看全部回复
4707
借:销售费用—广告宣传 dai:库存商品 应交税费—增值税(销项税) 查看全部回复
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不行,备注栏必须有相应信息才行 查看全部回复
6399
进成本 查看全部回复
4617
偶尔没事,经常的话需要增加营业范围 查看全部回复
在电子税务局里面有发票增版的按钮,点开以后需要上传公司财务章 公章 业务合同等,上传审核,审核通过以后再去领取发票 查看全部回复
9900
退款退货? 查看全部回复
5481
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
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这个限额是指的是单张发票的开票限额,这个一般是万元版和十万元版 查看全部回复
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分开开票 材料开一块儿 建筑劳务开一张 查看全部回复
5301
代垫的费用 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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吕敬宇老师
您好,支付费用和计提摊销费用是两码事。 你可以先支付费用后摊销,也可先计提后支付。具体如何做你要与你们的会计沟通一下,当然最好是直接找财务老大。 查看全部回复
4698
收到投资款,借银行存款,dai实收资本-某单位 查看全部回复
4959
李伟老师
第一看你们的股权是怎么设计的 查看全部回复
缴纳3月的社保,3月的账务处理:借:管理费用-五险一金 dai:应付职工薪酬-五险一金(单位部分) 缴纳的时候借:应付职工薪酬-五险一金(单位部分)其他应收款-个人部分(公司先行垫付) dai:银行存款 查看全部回复
4302
可以,只要是没跨月就行 查看全部回复
4347
退回,重开 查看全部回复
5319
设备卖了吗? 查看全部回复
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是的,正规来说即使是没有开发票,只要是有了销售也要按照无票收入申报缴纳增值税的 查看全部回复
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不是,这个没有特殊要求,填写一般户也没问题 查看全部回复
7731
借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费应交增值税(减免税款) dai:管理费用 查看全部回复
房地产公司么? 查看全部回复
5958
发票章 查看全部回复
而已老师
成本是多少 查看全部回复
8100
可以,计入到福利费里面 查看全部回复
7020
可以计入业务招待费 查看全部回复
8649
可以,但不能开专票 查看全部回复
8955
你这个做的基本都是错的 查看全部回复
这个是没什么问题,真实业务就行 查看全部回复
5238
你可以先转,然后再向财务报销 查看全部回复
5931
您好,免税物品不能开专用发票;开具普通发票,税率栏是0 查看全部回复
7272
意思是这笔钱是别的公司老板垫付的,还得还给别人对吧 查看全部回复
4131
税务没打上吧 查看全部回复
计入长期待摊费用,然后再租赁期内摊销 查看全部回复
借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:其他应付款 查看全部回复
4788
借:资产减值损失 dai:无形资产减值准备 查看全部回复
5211
差的这个几分钱通过营业外收支调整就行 查看全部回复
4941
您好,请问新公司与旧公司是什么关系? 查看全部回复
3870
6993
开销售红字折让发票 查看全部回复
你需要具体看其他应付款具体是什么构成的,是和法人的借款,还是收到的货款没有确认收入就挂在其他应付款里面了呢? 查看全部回复
7848
你是受托方。收取的是加工费。料是委托方,只需登记备案。不需做帐。 查看全部回复
不影响原来的帐务处理。接着做。 查看全部回复
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