社保已经交了,要如何做账#其他行业#
3634
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
购入 原材料, 一批 卖价 10万 元 增值税 1.3万 元 运费 500增值税30元 合计 11.353万 元 材料 已 验收 入库 贷款, 银行 存款 全额 支付 企业 采用 实际成本 合算, 原材料 的 会计分录。#初级#
3759
老师我想咨询你点儿,我公司是建筑公司,然后挂靠资质没下来,挂靠一个公司就是干点儿活儿,然后这个款到了,应该打到那个,我们挂靠那个公司了,那该怎么样,那款打到我们公司,这个该怎么办呢?#其他行业#
3256
老师,您好!我们是交通运输企业,上月购进一批出租车和监控设备,监控设备3000元/套,我将车价和监控设备费用合并计入出租车固定资产原值,本月开始计提折旧。但是我们每年提取的安全生产经费都用不完,我想这个监控设备的费用也在安全生产经费中体现,我该怎么做呢?#运输业#
4792
老师,我想咨询下,外账成本里面的销售出库是怎么取数的 他借到的股本没有打到他自己名下,而是直接从另外一个公司a打到公司b里,然后公司b也把钱还给了a ,怎么提现分录股东个人用这笔钱入股了公司b#其他行业#
3758
去年的账务,我公司给对方公司开票5万,对方公司付了两万的款,对方公司又给我公司开了3万的票作为销售退回,多开了一万,去年会计已经入账,借:主营业务成本和增值税进项税合计3万,贷应收账款-3万,这样做账对吗?问题是多退回的一万现在如何做会计分录调整呢?请老师写出调整的会计分录#出纳#
3734
月末增值税结转需要先计提吗 就是这个分录 借:销项 贷:进项 应交增值税-转出未交增值税 还是直接结转增值税 借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 还有年末需要再结转吗 还是每个月结转完就好了#商业#
3812