登录/注册
归老师
建筑服务 不配备人员是租赁 租赁是13 建筑是9 小规模都是3 查看全部回复
8676
哈哈老师
记入到管理费用-办公费就行 查看全部回复
5013
记入工程施工-劳务费里面 查看全部回复
5211
可以去代开发票,但是个人不能代开专票 查看全部回复
4842
可以直接记入办公费用里面 查看全部回复
6714
账号正在注销中
借:固定资产清理200 累计折旧900 固定资产减值准备100 dai:固定资产1200 转让 借:银行存款330 dai:固定资产清理292.04 应交税费—应交增值税(销项税额)37.96 注:这里我默认增值税税率为13% 处置损失 借:固定资产清理92.04 dai:资产处置损益 92.04 查看全部回复
7263
借:生产成本 dai:原材料-废料 制造费用-加工费 就可以 查看全部回复
4635
Annina老师
借劳务成本,dai银行存款 查看全部回复
4554
建议进待摊费用,像购买的空调、热水器这种基本是附着在建筑物上的,摊销期限至租赁到期日 查看全部回复
4491
不交 查看全部回复
6363
如果项目是简易征收、甲供材或者营改增之前的老项目,可以开 查看全部回复
6651
购买的黄金记入短期投资里面 查看全部回复
4671
李伟老师
您好,借款人与刷单者是一个人吗? 查看全部回复
13077
李钢老师
你好,你公司给云账户付款,账务处理需要看收到发票的内容,一般情况下都开服务费。借:管理费用——服务费,dai:银行存款。云账户给兼职医生发劳务费,与你企业没关系,不做账务处理。 查看全部回复
7533
你好,提成也属于员工的薪酬所得,借:销售费用——工资,dai:应付职工薪酬。发放时:借:应付职工薪酬,dai:银行存款 查看全部回复
5904
没有资质不能接工程,当然也需要看什么工程了,但一般都需要资质的 查看全部回复
5598
七七
修建过程中在在建工程中核算,达到预订可使用状态时转入固定资产,如果原来有旧的还需要先行清理 查看全部回复
7443
可以 查看全部回复
4032
有利息没有 是建行的么? 查看全部回复
4482
你多交税税务局不会管的 查看全部回复
4941
这个是收的承兑汇票吗 查看全部回复
4743
而已老师
让对方出具代付款协议 查看全部回复
9135
意思是五十万和267100额差额还要给对方对吗? 查看全部回复
5220
可以计入销售费用 查看全部回复
6021
建筑施工企业么? 查看全部回复
5031
进项大于销项的可以不做处理 查看全部回复
5184
是的,需要开票 查看全部回复
4356
保函只能去基本户银行开 查看全部回复
6588
这个要看甲方要求 查看全部回复
6570
借:其他应收款:dai:银行存款 收回 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
借银行存款,dai应收账款 查看全部回复
3951
你好,我们平台主要解决实操中遇到的问题,暂时不受理答题类业务。 查看全部回复
高老师
您好,借:应收帐款 5.1万 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 收入与税合计5.1万 借:原材料-废料 0.1万 dai:应付帐款 0.1万 借:银行存款 5万 应付帐款 0.1万 dai:应收帐款 5.1万 查看全部回复
6201
可以在税前扣除 查看全部回复
6642
您好,借:税金及附加 dai:银行存款 查看全部回复
4896
您好,借:工程结算 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
4437
没有收入的,可以不结转对应成本 查看全部回复
6219
您好 查看全部回复
悠悠老师
如果是净收益 借:固定资产清理 ??? dai:营业外收入 2.如果是净损失 借:营业外支出 ??? dai:固定资产清理 查看全部回复
4176
挂靠这种的,拿工程款需要提供发票的,你用付发票的钱冲其他应收 查看全部回复
4158
质保金之前开票了吗? 查看全部回复
4428
别人代付工资 查看全部回复
借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
4599
已开票的话 就做收入处理吧,根据总工程进度先预估个成本 查看全部回复
7650
潇洒老师
你们收入是100元,佣金发票走销售佣金 查看全部回复
6993
您好,按照总金额填就行 查看全部回复
4500
借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
5634
借:银行存款 dai:应收账款(预收账款) 查看全部回复
4608
记入到管理费用-服务费里面 查看全部回复
5814
借银行存款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税销项税额,申报无票收入 查看全部回复
6597
如果是一般纳税人的话是9%,小规模纳税人是1%现在 查看全部回复
6066
这个不属于材料费 进 工程施工-其他间接费用 查看全部回复
5391
这么做没错 查看全部回复
您好,入管理费用 借:管理费用 dai:现金或银行存款 查看全部回复
5400
年终奖个税=年终奖/12个月后的金额参照税率表找到合适的税率再用年终奖*税率计算个税 查看全部回复
4194
今年汇算清缴前提供发票 查看全部回复
借:营业外支出 dai:库存商品 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
5841
借:管理费用/销售费用-福利费 dai:库存商品 查看全部回复
4473
这样做不对 查看全部回复
4545
借:银行存款 dai:应收账款/预收账款 查看全部回复
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
5499
王苗苗老师
您好,属于输运行业 查看全部回复
7623
水费发票可以当月交了就有的 查看全部回复
6093
现金折扣进财务费用 查看全部回复
5337
你的期初余额不平 查看全部回复
12087
借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
6903
一次性结转 查看全部回复
涉及到损益科目需要结转至本年利润。 借:本年利润 dai:所得税费用—应交企业所得税 查看全部回复
5427
是你购买的货物一部分用于一般货物生产一部分用于简易征收么? 按实际领用分开就好,购买的时候增值税全部抵扣,用于简易征收的 领用时做进项转出就可以。 查看全部回复
4464
收到银行返款,冲减手续费 查看全部回复
7092
如果是拒绝入库,之前的会计没有做入库处理,那就不做账。你们的业务也没有描述清楚,不好判断 查看全部回复
5301
未售出的话 不用调整成本 直接进原材料/库存商品就可以 借:库存商品/原材料 进项税 dai:银行存款 查看全部回复
5310
是的 查看全部回复
7317
水利工程一般纳税人是9% 查看全部回复
9279
一般是按照工程进度开票 查看全部回复
6966
可以直接做工程施工,但是也是需要出入库单的 查看全部回复
7551
借:固定资产38452.26 应交税费应交增值税进项税额5942.74 dai:银行存款44395 查看全部回复
5724
按照这个做就可以 查看全部回复
7020
您好,这些人的发票是不是人力资源公司给你们开票呢? 查看全部回复
你好。能说详细吗?是这样理解吗?去年已经挂账,今年收到发票(今年日期的),要冲销去年挂账的? 查看全部回复
您好,比如说支付货款是需要看是支付应付账款还是支付预付账款呢?收款也是一样收款了是否开票了呢 查看全部回复
6534
您好,在dai方用黑笔写就行 查看全部回复
5805
您好,第一:重新建账,如果是从建厂开始重新记,那需要把之前所有发生的业务都补记。如果是从开始记,那需要对企业进行盘点,如果有前期数据的,按照前期数据作为建账期初数,如果没有前期数据,需要通过盘点确定期初数。 查看全部回复
5922
借管理费用-垃圾处置费,dai银行存款 查看全部回复
6156
员工个人奖励吗? 查看全部回复
7272
对的 查看全部回复
8217
可以的 查看全部回复
5967
甲供部分,单位不入账 查看全部回复
6579
可以描述一下具体业务吗? 查看全部回复
8190
王老师
退回股东投资款, 借;实收资本 dai;银行存款 查看全部回复
7605
自建工程,可以进在建工程,其他项目的,进工程施工 查看全部回复
6381
你好 查看全部回复
6813
开办费是二级明细科目,主要是核算企业筹办期间的费用 查看全部回复
11277
您好,两种都是可以的 查看全部回复
6948
你先看下 看看找到问题了吗 查看全部回复
5895
曹智慧
该工程如果是跟收入有直接关系,可以计入主营业务成本 查看全部回复
7515
是计提和发放的会计分录吗? 查看全部回复
工程设施补偿费这个是支付给租赁单位的么? 查看全部回复
6606
借材料,进项,dai应付,借应发,dai银行 查看全部回复
7074
6912
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载