老师,请问一个劳务外包,差额征收的问题。就是差额征收的成本除了工资社保公积金,还可以是差旅费,招待费,办公费这些吗?比如要扣员工的住宿费,然后住宿费没有发票去抵这种咋办啊?可以开人力资源服务费6%专票来抵吗 #服务业#
4184
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
建筑行业开9%的工程发票,假设100万的合同金额,十万版的发票是应该开十张数量0.1含税总额100万的发票,还是说可以开十张数量1总额10万的发票?我拆分了10个0.1开开票有几分钱尾差应该怎么搞啊?和客户沟通让多付几分钱嘛?#建筑工程#
4630
子公司向母公司调拨固定资产,视同销售,按净额100元开普票确认销项税额3元,但子公司账面上没有确认收入,只是报税时申报这收入,这时分录是: 借:内部往来103 贷:固定资产清理100 应交税费增(销)3 母公司按含税价103元确认新固定资产入账金额,分录是: 借:固定资产103 贷:内部往来103 请教大神们:合并报表时,内部未实现交易损益抵消分录怎么做?#其他行业#
6324
子公司向母公司调拨固定资产,视同销售,按净额100元开普票确认销项税额3元,但子公司账面上没有确认收入,只是报税时申报这收入,这时分录是: 借:内部往来103 贷:固定资产清理100 应交税费增(销)3 母公司按含税价103元确认新固定资产入账金额,分录是: 借:固定资产103 贷:内部往来103 请教大神们:合并报表时,内部未实现交易损益抵消分录怎么做?#注会CPA#
3220
老师,我们去公司主营是做人力资源服务,咨询服务的、然后由于某一些业务还不太成熟,于是就外聘一个专家过来给我们的客户培训,咨询。承诺路费,机票费都是我们报销,那请问这个费用是不是可以入成本费用,然后在企业所得税汇算清缴时全额扣除呢,还是说入招待费,差旅费?#服务业#
4747
老师,我想问问就是我们老板的朋友,给我们公司到处飞谈客户,但是呢和我们公司没有雇佣关系,只是差旅费用我们公司给报销的,那这种是不是只能走招待费啊?有没有其他更理的方式?招待费有扣除比例的#商业#
2857
(燕窝)销项含税:744949.44元,不含税:659247.29元,其中进项票有576360可以抵扣,,再开进项票136000 增值税是交3749.22? 还有附加税印花税是多少?#其他行业#
4188
我司通过供应商买彩钢板,供应商给我司开发票内容是35.64平方米,含税价9088元。我司与甲方签的合同清单是写的一项彩钢板,销售价是10万多,且甲方比较强硬合同现在无法更改。我现在给甲方开票可以直接开成一项彩钢板,含税价是10万多这样开吗?#商业#
5672
我们帮A公司用资质过单,我们给下家B公司开出销项含税金额107000元,A公司给我们开具含税金额100000元,都是13%专票。中间形成差额,因此A公司会补我们税差,请问税差怎么算?(税差需要包含增值税、附加税、印花税、企业所得税)#商业#
2512
我们公司是干化工产品的,我公司是A,客户是B, 供应商是C, 我们(A)和厂家(C)结算都是含税结算,例如进一批货1万元,不含税卖给我们(A)应该是9200元,但是厂家记账是10000,这一笔订单不要开发票,卖给客户(B)也是不含税的价格,我们公司加100元,报价给客户9300元,厂家直接发货给客户,运费我们公司(A)出,然后客户(B)直接打款到厂家(C)9300元(厂家默认这是含税回款),到月底的时候厂家(C)给我们(A)私户打款9300*0.08返款=744,进货1万-回款9300,还欠厂家(C)700元,看内账赚了一百。外账赚44,公司(A)还得出运费,这样算还赔钱,怎么解决这个问题#工业制造#
2710
商业企业,增值税一般纳税人,增值税率为13%。 1、9 月购入一批货物,货物总价值 2,260,000.00 元,9 月 2 日电汇部分货款 678,000.00 元; 借: 贷: 2、9 月 8 日通过银行将剩余货款全部汇出; 借: 贷: 3、9 月 8 日收到货物,全部检验合格入库,收到对方开具的增值税专用发票; 借: 贷: 4、9 月 15 日,销售本月购进货物的 70%,含税金额 1,695,000.00 元,货已发出,货款于当日收 到并存入开户银行; 借: 贷: 5、9 月 17 日,销售本月购进货物的 25%,含税金额 678,000.00 元,货已发出,开出销售发票, 货款未收到#初级#
3397
老师麻烦问下,两个问题,第一个问题就是我们购买的原材料到货了,但是发票没到,有清单,清单有价格,不知道是含税价还是不含税价格,仓库要按照什么价值进行入库呢?月底发票开来了,因为供应商零头不要了,导致供应商开来的发票金额和提前给我们到的清单价格不一样,但是我们已经按照清单价格进行了入库,这一块我们要怎么处理呢#注会CPA#
2695
老师,请问小规模纳税人收到服务费款1300元后,到税局代开了一张3%的服务费增值税专票并现金支付了增值税费和城建税,请问会计分录怎么写(之前财报货币资金里面只有银行存款,没有库存现金),另外这一笔需要缴印花税吗,基数是含税金额还是不含税金额#其他行业#
2374
我司一般纳税人 3月暂估入库7200 借:原材料7200 贷:应付账款 7200 3月已经全部出库 5月发票(专票)回来 发现3月入库是含税价 多暂估了 5月该怎么做账呢 请老师帮我写下分录谢谢#工业制造#
2473
老师,单位2021年6月购入两辆混凝土搅拌车,含税单价155000,一共310000,截止2022年5月共计提了11个月,累计折旧53991.63元,6月30日二手搅拌车卖出,现在我不太会做这个固定资产清理,求老师教一下,卖出价格是100000 #运输业#
3748
老师,单位2021年6月购入两辆混凝土搅拌车,含税单价155000,一共310000,截止2022年5月共计提了11个月,累计折旧53991.63元,6月30日二手搅拌车卖出,现在我不太会做这个固定资产清理,求老师教一下#运输业#
2973
公司是一般纳税人,一般平时开的专票是13%的税率,上个月开了一张6%的设计服务费专票,含税是一万,不含税销售额是9433.96,那这个月报增值税的时候附表一和附表三填好,到主表填列的时候应税劳务销售额那一行是填9433.96吗?#工业制造#
3017
老师 我想请教一个问题 就是我们是研究院嘛 平时就是会做项目这些 所以就会有一个研发支出的科目 但是因为同时也要做研发支出的辅助台账嘛 所以就是要归集项目的费用 但是有一个问题就是 我们研发部门并不是产生所有的费用都是项目发生的 比如研究部门发生的招待费这些 但是目前的话我就是要把电脑上的账和研发支出辅助台账一致 我可不可以在研发支出-研发费用下设三级明细 科目就叫公共费用 再设相应的四级明细 比如招待费 工资 福利 社保 水电费这些 这样我就可以把与项目无关的研发支出归集到一起了这样可以吗#高新企业#
3948
老师,我想问下,假如我们是小规模纳税人,我们的竞争对手是一般纳税人,对方报价某商品含税113元,如果我们开具給购买方3%的增值税专票时,我们应该怎么报价,开具3%的增值税普票时又该怎么报价,求指点#工业制造#
3010
麻烦问一下,我们公司是做电商的,我这样做分录是正确的吗:借:应收账款-xx平台10元 借:销售费用-技术服务费3元 借:销售费用-xx费2元 贷:应收账款-xx平台5元(费用直接从余额扣掉)贷:主营业务收入#商业#
3115
就是我想咨询一下我舍友公司的一个业务 公司是一般纳税人 就是当时约定对方给公司开专票6%的税点含税金额是20万 但是现在对方说只能开6%的普票愿意给补税费 那要给他们补多少的税费呀 #其他行业#
2639
公账的网银过期了,为了测试一下能不能代发出去,给老板代发了100招待费,这比费用是 借:管理费用—招待费 100 贷:银行存款—**银行**支行 100 记账凭证是只附银行回单 这样做可以吗?#其他行业#
2554