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答疑老师:西贝老师
同学你好,按照1%计提 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
是的 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
可以计入 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好:把多转的那部份金额红字冲红就可以 借:应交税金-应交增值税(多转金额负数),dai:营业外收入(多转金额负数) 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
发票上开具的税率都是多少 查看全部回复
浏览:2258
答疑老师:Alice老师
可以入到7月 查看全部回复
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答疑老师:李可可
那我1-3月份的时候增值税怎么做账呢?增值税正常的核算,dai 应交税费-应交增值税 查看全部回复
浏览:2007
同学你好,是的哈 查看全部回复
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答疑老师:patience
有产生增值税,全部是普票么 查看全部回复
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开票是3个点做账就是3个点 查看全部回复
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这个只能冲,你是负数之后财报就申报不上了是不是? 查看全部回复
浏览:2854
答疑老师:Annina老师
开票票没超的直接填免税栏次就可以 查看全部回复
浏览:3139
答疑老师:秦枫老师
比如印花税经常不足1元不交税 所以账务上不用计提也不用缴纳 查看全部回复
浏览:5021
季度超30万了么 查看全部回复
浏览:4821
答疑老师:甘老师
申报表作为附件 冲销已经计提的增值税附加税 查看全部回复
浏览:3826
答疑老师:tammy老师
不要确认税费 查看全部回复
浏览:2548
小规模季度不超30万,免征增值税 查看全部回复
浏览:4503
适用的小企业会计准则么,调整时,借 应交税费-应交增值税 dai 营业外收入 查看全部回复
浏览:4259
不是。 直接 借:应收账款/银行存款 dai:主营业务收入 查看全部回复
浏览:3844
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
浏览:4300
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