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木言
借:银行存款300000 无形资产 200000 dai:实收资本400000 资本公积100000 查看全部回复
3992
wam
收到的钱如果不知道钱,可以先挂往来科目 借银行存款等 dai应付帐款等 查看全部回复
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Harry老师
你好,是这个科目。 查看全部回复
2192
小小
境外的什么收入? 查看全部回复
2096
甘老师
税法未对向境外或港澳台等地区开具发票做其他特殊规定,发生应税行为时,按照现行税法正常开具即可。 查看全部回复
9016
小妮老师
四舍五入保留两位小数 查看全部回复
2255
净资产为负价格为0的股权转让,转让方的资本是实缴还是认缴? 查看全部回复
6209
银行分录 借:定期储蓄存款20000 应付利息20000*0.025=500 dai:库存现金20500 查看全部回复
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高老师
借:应付职工薪酬-公积金(公司部分) 其他应付款-公积金(个人部分) dai:银行存款 查看全部回复
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收到订金 借银行存款 dai预收帐款 查看全部回复
2606
可以计入其他业务收入 借银行存款等 dai其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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借:信用减值损失 dai:坏账准备 查看全部回复
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正常的境外收入,可以正常入账 查看全部回复
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杨老师
第一个,如果收到的是专票的话分录本身没有问,但是招待费的进项税不能税前扣除,后续要做一个进项税转出 查看全部回复
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直接冲应付职工薪酬就可以 借:银行存款 借:应付职工薪酬 负数 应付职工薪酬如果已经结转费用 把费用也冲掉 借:管理费用 负数 dai:应付职工薪酬 负数 查看全部回复
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与对方确认下,如果有误,可以退回重开 查看全部回复
5463
是的 查看全部回复
1754
清岚
做你的成本 查看全部回复
1636
王苗苗老师
金额大不大? 查看全部回复
2751
应收体检费抵应付款 借:其他应付款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
2336
许老师
汇给专家的评审费可以汇总统一去代开发票。 查看全部回复
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具体业务能描述下吗 查看全部回复
2557
安叔老师
未付的工资可以借其他应付款-未付工资 dai应付职工薪酬 或者无需处理继续留在应付职工薪酬科目里 查看全部回复
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借交易性金融资产/可供出售金融资产 dai银行存款 查看全部回复
2229
会计分录没有错 查看全部回复
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借:管理费用/成本等科目 dai;应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
2391
酒店是在境内吧 查看全部回复
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借应付帐款式-100 dai应收帐款式-100摘要注明原因 查看全部回复
2730
金额较大的计入固定资产,折旧计入制造费用 查看全部回复
2199
计入合同履约成本-工程施工-xx 查看全部回复
1987
可以 查看全部回复
5816
一般资产类科目是借方,费用发生在借方 查看全部回复
1797
自行建造办公大楼领用原材料,进项税额可以抵扣,无需做进项税额转出处理。 借:在建工程 dai:原材料。 查看全部回复
2717
借利润分配-未分配利润 dai银行存款 dai应交税费-代扣代缴个税 查看全部回复
2412
借:融资租赁资产 未确认融资费用 dai:长期应付款 查看全部回复
1791
有用的哈,实操来自于理论知识。建议别死记硬背,首先需要去理解分录的含义,这样对你实际工作才会有帮助,如果只靠死记硬背容易忘。对于那些目前为止实在不能理解的分录,可以先背下来。 查看全部回复
2605
退回给个人什么意思 查看全部回复
1810
正确,可以这样做 查看全部回复
2030
借:应付利息5000 财务费用-利息支出1500 dai:银行存款6500 查看全部回复
4426
Annina老师
借应付账款 dai营业外收入 查看全部回复
2719
tammy老师
2687
借:应交税费-未交增值税197.45 营业外支出-滞纳金5.23 dai:银行存款 查看全部回复
3166
谭老师
废料收入可以对外出售 计入其他业务收入 查看全部回复
2944
andy老师
成本 查看全部回复
2671
不用申请,在电子税务局备案就可以享受 查看全部回复
2281
符合条件的纳税人,通过电子税务局(或前往办税服务厅)提交《适用加计抵减政策的声明》, 分录 借应交税费-应交增值税-加计扣除 dai其他收益 借应交税费-未交增值税 dai应交税费-应交增值税-加计扣除 dai银行存款 查看全部回复
3167
2423
无偿出租税法上要视同销售缴纳增值税 借:营业外支出 dai:销项税 查看全部回复
4987
是用于什么上面的呢 查看全部回复
2541
借:银行存款 借:应交城建税(红字) 应交附加税等等(红字) 借:税金及附加(红字) dai:应交城建税(红字) 应交附加税(红字) 查看全部回复
1936
patience
都要做 查看全部回复
1676
1. 材料成本差异为dai方余额的情况 借:材料成本差异 dai:生产成本 销售费用 管理费用等 2. 材料成本差异借方余额情况 借:生产成本 销售费用 管理费用 dai:材料成本差异 查看全部回复
3381
借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
2607
EMO是公司的产品还是模式 查看全部回复
4215
借:银行存款3000 dai:股本-甲900 dai:股本-乙1200 dai:股本-丙900 查看全部回复
2648
你还是没理解每个科目的内涵,首先要把资产负产表恒等式弄清楚,弄清楚每个会计科目分别是资产、负债、还是权益,另外看会计分录一定结合着业务去记 查看全部回复
3182
那你们点有营业执照么,跟总公司是总分公司的关系么 查看全部回复
2386
他是讲应收你们的货款背书给了别人对吗 查看全部回复
2586
属于是佣金支出的话 , 是为了工程发生, 借工程施工- 间接费用 -劳务费 dai银行存款 查看全部回复
3484
含税金额全部计入成本或者费用 查看全部回复
1900
资产在剩余的10年内计提完折旧就好 查看全部回复
还款给他人么,要保证其他应收款的余额正确 查看全部回复
1643
Lucky
员工餐 厨房支出都属于福利费范围,如果入了成本,要对相应分录进行调整 查看全部回复
2133
支付款项 借;预付账款 dai:银行存款 等到收到发票可以分期摊销 查看全部回复
2477
付款和收款都是公司账户? 查看全部回复
2198
冰山老师
应付职工薪酬这个科目,这是一个过渡科目,他是为了汇总应付职工薪酬的总额而设置的。汇总工资啊啊,社保啊,公积金啊。如果不汇总的话,那么直接做到管理费用啊,销售费用啊,制造费用啊,研发费用工资里面去。那就不好汇总总额。 查看全部回复
1891
支付的时候 借:预付账款 dai:银行存款 收到发票 借:研发支出 dai:预付账款 查看全部回复
1907
借:管理费用/销售费用--业务招待费 查看全部回复
1418
借 生产成本 dai 半成品 原材料 查看全部回复
2821
借:应收账款/银行存款/库存现金 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(免税的话不需要写) 查看全部回复
2316
借:银行存款100 dai:其他业务收入87 应交税费应交增值税13 查看全部回复
2238
你们收的定金吗? 查看全部回复
2107
计入营业外支出,所得税汇算纳税调整 查看全部回复
2551
退回时借其他应收款-**单位。重新转入后dai其他应收款-**单位 查看全部回复
3886
借:营业税金及附加 dai:银行存款 查看全部回复
1955
你好,借:银行存款(应收账款、其他应收款等科目) dai:主营业务收入(其他业务收入) dai:应交税费—应交增值税(销项税额) 查看全部回复
9941
借:管理费用等-电费 dai:银行存款等 查看全部回复
7842
稍等 查看全部回复
3517
夏老师
可以记入待摊费用,待正常运营后一次摊销或分期摊销 查看全部回复
2190
借应收帐款等 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
9249
销售收款时,计入其他货币资金按350元入账。 查看全部回复
3061
是什么原因,是原材料还是种植的玉米 查看全部回复
6223
没有付就继续挂账 查看全部回复
2609
对 查看全部回复
2274
这个发票下面提示了,万元以上无效 查看全部回复
2253
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
4524
后期会开具发票吗 查看全部回复
2569
2036
对方是不开发票么 查看全部回复
1855
正常入账,租赁费无票不得税前扣除 查看全部回复
2103
2416
没有发票正常入账,借销售费用-租赁费 所得税汇算清缴的时候调出即可 查看全部回复
2510
这个发票发票联入账了吗 查看全部回复
1836
借:银行存款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-年初未分配利润 查看全部回复
4607
股东借公司的,公司账务:借:其他应收款,dai:银行存款 查看全部回复
2114
用软件做帐,由于财务软件取数的问题,费用类用dai方表示可能会导致取数出错,进而导致报表出错。所以一般冲减费用类科目,会用借方负数表示。如果你记dai方,软件取数是正确的,你可以记dai方。但是这些都不影响会计核算,不影响税务,不管是税务查账,还是审计查账,都没有任何问题,不必纠结! 查看全部回复
2183
是施工企业吗 查看全部回复
2454
借 在途物资 应交税费-应交增值税进项 dai应付账款等 查看全部回复
1978
接电线叉车的用途是什么 查看全部回复
1980
篷房桁架搭建的目的是什么 查看全部回复
1646
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