公司5月开具了一张10w发票,外经证属红桥区,由于备注问题,需要作废重新开具。所以会计将发票手工作废并重新开具了,也在外经证预缴了税款。但是金税盘上5月没有作废成功,在6月初进行清卡时候发现问题,并做了红字冲销。金税盘客服说,作销项负数处理,在6月正常开票的情况下可以抵扣作废发票交的税额,5月的税款正常预缴就行。由于5月开的那10万以为作废的票需要预缴税款,那么我在做增值税纳税申报的时候是应该在申报系统缴纳还是到外经证系统缴纳呢#建筑工程#
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我手上有20万的进项票,含税的。我想知道能抵扣多少销项税票(含税),是不是用20万除以0.75?因为我们之前外账会计教我计算抵扣票是用销项税额*0.75的。之前选抵扣票都是这样去算。现在老板想要知道我手上的进项票能够开多少增值税发票。#商业#
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你好,我们是一般纳税人,我们的账务由财务公司在做,我今天把发票等资料给财务公司拿过去,回来我突然想到,我把进项票(普票),全部给他准备齐全没,因为销项我给她打印发票统计了,进项票我只把发票准备了,没有发票统计。我就想知道进项票,如果我没给齐全,外账会计做账能查出来吗?我现在就是不确定给她全部给了没,一般纳税人的话,进项票是不是报税时也能提示进账有多少?希望懂得老师解答一下#服务业#
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我们单位是建筑工程总包单位,现在发现了一个问题,有一个项目是21年做完的,但是发票一直没开,因为是挂靠在我们名下的项目,之前的会计由于各种原因一直拖着,现在这个月终于算清了,要开票了,开票金额是489万,但是我发现授信额度不够,只有93万的样子,我现在要是上传合同去提额,我担心会被税务局要求补21-24年之间的滞纳金,现在有什么办法能解决这个问题吗?#建筑工程#
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你好老师,我们每个月发生的的电费都是在次月交,发票也是在次月开回来,会计分录在次月直接就做成借:管理费用,贷银行存款,没在上月计提,之前的会计账一直这样做的,这样做可以吗?不需要计提,直接在当月缴纳上月电费#出纳#
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你好,23年12月认证的半年房租费发票,当时会计记入长期待摊费用后期一直也没待摊。今年提前退租两个月 24年7月房东红冲了12月认证的发票 ,并且开了新的发票过来。我该怎么做账?#建筑工程#
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公司目前金蝶上只有18-21的账,22-至今只有代账会计做的外账,公司想要完善账目,目前应该怎么操作比较好?如果22-23年的做账材料可能补不齐的情况下,又应该怎么处理?(电子元器件销售公司)#其他行业#
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