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哈哈老师
按照取得的小票诚意汇率计算报销 查看全部回复
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借:销售费用 dai:库存商品 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
4320
您好,这个有好几种做法的,可以处理也可以不用结转的 查看全部回复
4221
而已老师
您好 查看全部回复
4356
预收款的时候 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
5094
账号正在注销中
借:管理费用 (管理/生活) 制造费用 (车间) dai:银行存款等 查看全部回复
5616
借:制造费用 dai:银行存款 查看全部回复
5184
借:周转材料—在库 应交税费—增值税(进项税额) dai:银行存款等 领用时 借:周转材料—在用 dai:周转材料—在库 摊销成本时 借:制造费用—周转材料摊销 dai:周转材料—摊销 报废时: 借:制造费用—周转材料摊销 dai:周转材料—摊销 查看全部回复
5328
你是支付代理记账费?还是代理记账公司收取代理记账费? 查看全部回复
4788
悠悠老师
模具理解为工具。做固定资产。 查看全部回复
借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
5580
加油卡是有两种的,一种是消费型的,充值的时候不开,消费的时候直接开专票,这样的直接计入费用 查看全部回复
5445
发票来了,把暂估的分录冲销,按照发票金额入账就行 查看全部回复
8289
高老师
您好,不需要帐务处理 查看全部回复
4833
借:财务费用 dai:应付利息 查看全部回复
4914
您好,没有签收前,对方随时可以撤销,签收后对方就无法收回了 查看全部回复
5418
4995
如果是减免的增值税 借:应交税费应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
5760
借:管理费用-服务费 dai:现金/银行存款 查看全部回复
7344
借:营业外支出 dai:银行存款 查看全部回复
5076
Annina老师
借管理费用一职工教育经费,dai银行存款 查看全部回复
7362
6804
借银行存款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税销项税额,申报无票收入 查看全部回复
6543
记入成本里面,借:主营业务成本-工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
6867
借,管理费用一工会经费,dai银行存款过现金 查看全部回复
4806
7497
您好,废料客户没有要求退回,在处理取得收入时借:现金/银行存款 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
6012
借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
4104
6102
借:管理费用-办公费 dai:银行存款 查看全部回复
6912
借:管理费用-招聘费 dai:银行存款 查看全部回复
转到公司 借:银行存款 dai:其他应付款 公司转个人 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
借 财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
4896
归老师
如果是建设期就进在建工程 完工后进财务费用 查看全部回复
4140
借:管理费用-宣传费 dai:银行存款 查看全部回复
5247
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
7488
您好,计入销售费用 借:销售费用 dai:现金或银行存款 或者dai应付账款 查看全部回复
6282
借:销售费用-标书费 dai:银行存款/现金 查看全部回复
5004
可以在本单位申报劳务费 查看全部回复
5958
根据收据回单入账,发票回来后放进去就可以了。前提是你得在汇算清缴前取得发票 查看全部回复
7308
您好,入固定资产,借:固定资产-模具 dai:银行存款 查看全部回复
6885
金额不大的话,可以直接计入费用里面 查看全部回复
5481
借:银行存款 dai:营业外收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
5400
李伟老师
您好,如果是种植期间成本费用都在生产成本里面归集了,那就是借:库存商品 dai:生产成本(二级科目根据公司的情况) 查看全部回复
12348
借:银行存款 dai:短期投资 投资收益 查看全部回复
怎么算提成是你们自己内部规定的,按照你们公司规定的算就可以 查看全部回复
6075
andy老师
那你按照实际销售的货物(不含退货的)计算收入成本就可以 查看全部回复
5634
进成本 查看全部回复
4743
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
5607
借:管理费用-网费 dai:现金 查看全部回复
5427
谁借给谁钱呢? 查看全部回复
3915
借应交税费一应交增值税,dai营业外收入 查看全部回复
借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
6525
最好看一下,没有发票的费用调增 查看全部回复
4536
可以开在一张发票上 查看全部回复
5976
借:库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
4941
您好,如果金额不大的话可以计入1月份的 查看全部回复
5103
您好,可以的 这个月也可以报销的 查看全部回复
借:应收票据 dai:应收账款 查看全部回复
5040
借:管理费用-水电费 dai:银行存款 查看全部回复
4986
借:销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:现金 查看全部回复
借:销售费用-宣传费 dai:其他应付款 借:其他应付款 dai:现金 查看全部回复
5256
借:现金3000 dai:银行存款3000 查看全部回复
6237
这样做不对 查看全部回复
4500
2万多进无形资产,年服务费考研做办公费用 查看全部回复
您好,借到钱的时候,借:银行存款 dai:短期借款/长期借款 如果是钱转出去了,借:其他应收款-XX dai:银行存款 法人代还的时候 计提利息 借:财务费用 dai:应付利息 借:短期借款/长期借款 应付利息 dai:其他应付款-法人 查看全部回复
9837
金额不大计入制造费用 金额大的话记入长期待摊费用 分期摊销计入制造费用 查看全部回复
4329
可以,没问题是可以抵的 查看全部回复
退回的话,按照之前销售的时候做红字分录就行 查看全部回复
4149
借:资产减值损失 dai:坏账准备 借:坏账准备 dai:其他应收款 查看全部回复
3933
金额不大直接计入管理费用 金额很大计入无形资产里面 查看全部回复
5211
您好,可以相互借款 借:银行存款 dai:其他应付款 借出方 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
4779
借:短期投资 dai:银行存款 查看全部回复
4950
这种情况显示有钱但是却不能用,说明钱被银行冻结不让用了 查看全部回复
8109
借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费应交增值税减免税款 dai:管理费用 查看全部回复
4905
月底需要结转到本年利润里面 借:本年利润 dai:财务费用 查看全部回复
5778
借:库存商品/原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
6264
您好,负数是利息收入的意思 查看全部回复
4059
公司收到钱 借:银行存款 dai:其他应付款 转给个人 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
5238
借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费一应交增值税(销项税额) 查看全部回复
充值发票借预付账款,dai银行存款,消费后,凭消费记录冲减预付账款,借管理费用-快递费,dai预付账款 查看全部回复
12384
借:管理费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:现金 查看全部回复
5697
可以计入管理费用办公费里面 查看全部回复
王苗苗老师
您好,可以一次性计入管理费用-开办费,也可以先计入长期待摊费用-开办费,然后摊销进费用 查看全部回复
5355
4653
借银行存款,dai短期借款 查看全部回复
进制造费用 查看全部回复
9549
借财务费用-手续费,dai银行存款 查看全部回复
5373
可做固定资产,后提折旧。也可做直接进管理费用。视金额大小,视你公司管理决定。 查看全部回复
7029
财务费用 查看全部回复
6732
进固定资产成本 查看全部回复
7704
借管理费用,dai银行存款/现金 查看全部回复
6129
业务真实,可以写情况说明 查看全部回复
6318
水费发票可以当月交了就有的 查看全部回复
6048
4824
计职工教育经费 查看全部回复
4158
借:银行存款 借:财务费用(红字) 查看全部回复
6444
可以作为固定资产核算 也可以作为低值易耗品核算。根据你们自己的需求和实际情况,如果桌椅价值较大的话作为固定资产 价值较低的话也可以作为低值易耗品核算。 查看全部回复
6138
按照权责发生制处理 查看全部回复
7272
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