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制造费用 查看全部回复
4401
而已老师
都可以,建议单独计提 查看全部回复
5706
Christina
5800+12800 查看全部回复
5112
高荣老师
已经清理的固定资产,说明账面已经没有该固定资产的体现了,直接借记银行存款,dai记营业外收入,应交税费-增值税即可, 查看全部回复
5382
哈哈老师
借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费应交增值税(减免税款) dai:管理费用 查看全部回复
3960
借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
5751
出差的费用正常做账,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
4104
意思是钱还没付呢?对方也没开票呢是吗? 查看全部回复
7389
您说哪笔钱挂往来了呢? 查看全部回复
5787
Annina老师
认缴就填1000万 查看全部回复
8172
可以的 查看全部回复
7182
需要作废重新开 查看全部回复
6174
股东打过来计入实收资本就行 查看全部回复
6084
你们借款给个人,给人给你们利息,你们需要交税 查看全部回复
4122
做到交款当期,借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税,借应交税费-应交企业所得税,dai银行存款 查看全部回复
5319
冲回 查看全部回复
6129
如果经营范围里面有是可以开的,,如果没有则不能开 查看全部回复
4905
这个记入到福利费里面 查看全部回复
可以 查看全部回复
4806
郭艳飞
15-3-3-5=4 查看全部回复
5031
员工旅游费的会计分录如下: ( 1 )计提时: 借:管理费用—福利费 dai:应付职工薪酬—职工福利费 ( 2 )支付时: 借:应付职工薪酬—职工福利费 dai:银行存款 查看全部回复
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提示法人风险,借款一年内未归还,又未用于公司经营的,如果被稽查,有视同分红,缴纳20%个税风险 查看全部回复
6336
高老师
您好,现有的资产清点,钱(现金/银行等)与物(服装/办公桌椅等)甲乙双方对半分 查看全部回复
4545
福利费支出 查看全部回复
8280
归老师
诉讼费进管理费用 查看全部回复
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先确认收入,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),商场扣的费用,凭商场的发票,借销售费用-展位费,dai应收账款 查看全部回复
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借:应收账款 (全额) dai:主营业务收入 dai:销项税 付运费 借:销售费用-运输费 进项税 dai/红字借方:应收账款(运费部分) 查看全部回复
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对的,就是这个意思 查看全部回复
5733
你们办的云条是什么情况?属于公司还是个人? 查看全部回复
4779
记入到应收票据里面 查看全部回复
4626
可以开专票,但是不能抵扣进项 查看全部回复
6795
这个不需要交个税的 查看全部回复
6849
悠悠老师
不闲 查看全部回复
7947
可以的,不抵扣直接做费用 查看全部回复
4536
记入到销售费用-服务费里面 查看全部回复
5130
借:管理费用/销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
5553
资料齐全是可以税前扣除的 查看全部回复
5895
借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
6876
小月老师
当然能报销 查看全部回复
4473
可以计入里面 查看全部回复
4680
如果还在继续使用呢,可以先不做处理呢 查看全部回复
5076
进成本 查看全部回复
4572
吕敬宇老师
您好,支付费用和计提摊销费用是两码事。 你可以先支付费用后摊销,也可先计提后支付。具体如何做你要与你们的会计沟通一下,当然最好是直接找财务老大。 查看全部回复
退回,重开 查看全部回复
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不可以,冲红 查看全部回复
4230
不是,这个没有特殊要求,填写一般户也没问题 查看全部回复
7713
房地产公司么? 查看全部回复
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成本是多少 查看全部回复
8073
这个是个人习惯。没有强制性的 查看全部回复
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您好,基本工资按部门入帐 借:管理费用/销售费用/制造费用等 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
5958
计入长期待摊费用,然后再租赁期内摊销 查看全部回复
借:银行存款7000 应收账款4580 预收账款2420 查看全部回复
3888
借:销售费用—广告宣传 dai:库存商品 应交税费—增值税(销项税) 查看全部回复
6984
转账可以,只是没有发票不能在税前扣除 查看全部回复
9531
借:预付账款 dai:银行存款 收到发票 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
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对,是的,提取现金是需要去银行的 查看全部回复
7299
您好,请问执行小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
5040
可以的,可以从公户付款的 查看全部回复
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可以找软件客服看看 查看全部回复
食堂的装修费记入福利费,但是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
4986
需要,先做税了然后再注销 查看全部回复
用工单位 查看全部回复
6363
你这分录 有问题呀 不能从在建工程转为长期待摊呀 查看全部回复
4865
那这个卡是老板个人的自己的钱对吗? 查看全部回复
4563
工资/办公室租金/水电物管费/电脑等,开展业务所需要的人员/设备就是成本和费用。 查看全部回复
7767
您好,报名培训费入主营业务收入 查看全部回复
4995
去银行dai款应该有对应的业务员 查看全部回复
6669
执照,新身份证原件,公章、法人章、财务章,经办人身份证 查看全部回复
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管理费用-中介费 查看全部回复
4491
账上做无票收入,可以提现到公司,也可以从支付宝转出 查看全部回复
5616
多的冲销了,少的补记提就可以了 查看全部回复
4707
承兑合同需要缴纳 质押合同不用 质押合同是承兑合同的附合同 查看全部回复
7038
是可以直接记入主营业务成本里面 借:主营业务成本—房租/水电 dai:银行存款等 如果房租费用大于一年 借:预付账款—房租 dai:银行存款等 每月分摊 借:主营业务成本—房租 dai:预付账款—房租 查看全部回复
9207
银行不用做年检吧?我这里银行压根没年检过,您可以咨询一下您的开户行 查看全部回复
4446
七七
个人从证券公司股东帐户取得的利息所得,应按照个人所得税法法规的利息、股息、红利所得应税项目缴纳个人所得税,税款由其开立股东帐户的证券公司代扣代缴,征收管理工作由地方税务局负责。 查看全部回复
环保 查看全部回复
15867
劳务 13的税率~ 查看全部回复
6066
如果单独签安装合同的话,一般纳税人适用9% 查看全部回复
您好 查看全部回复
5859
不可以 查看全部回复
4770
记入到管理费用-办公费就行 查看全部回复
应该会有所影响 查看全部回复
不影响征信的1、票据法规定:到期日起,十日内付款就不算逾期(节假日顺延) 2、票据业务在银行属于表外业务,一般不会上报人行,银行垫付之后才会把票据转为短期dai款 上报 查看全部回复
如果配件很少就可以开到一起。如果金额较大分开开具 查看全部回复
7821
王苗苗老师
您好,支付给天猫代运营的费用计入:借:销售费用-运营费 dai:银行存款-XX银行/其他应付款-XX 查看全部回复
21771
您好,如果你们是用生产成本归集成本的话,购进的时候借:原材料-农药 dai:应付账款等 使用的时候借:生产成本 dai:原材料-农药 查看全部回复
13662
进办公费 查看全部回复
6282
进费用 查看全部回复
7173
从外面请的人? 查看全部回复
4617
如果是因公出差,记入差旅费。如果其他原因,记入劳保费 查看全部回复
4950
5868
您好,不用再填借款单,按报销时日期支出200元,摘要填写清楚即可 查看全部回复
5580
您好,您给下线返钱返的是什么钱? 查看全部回复
5094
可以转,借:银行存款 dai:银行存款 查看全部回复
10863
什么原因差的一分钱呢 查看全部回复
8433
4455
签一份合同分开签合同都可以 只要可以分清设备和安装施工就可以 查看全部回复
4635
酒店为什么不给开发票? 查看全部回复
6831
如果会计和税法处理一致的,不用调整 查看全部回复
6723
这个不同地区不同费用,难度大就金额多一些 查看全部回复
6075
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