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而已老师
230万计入收入 查看全部回复
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归老师
磨具可以按低值易耗品核算 如果使用期限长也可以作为固定资产核算 不管是固定资产还是低值易耗品最后都要进制造费用的 查看全部回复
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没有行程单 不能抵扣进项税的。电子发票+行程单才能抵扣 查看全部回复
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您好,请说一下您的具体问题 查看全部回复
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andy老师
一般是办事方便了,现在很多实现网上办税 查看全部回复
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哈哈老师
意思就是在这个季度发票不能够即使及时取得对吧? 查看全部回复
4554
Annina老师
营业外支出 查看全部回复
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发错 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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借:银行存款 dai:短期借款就可以,存货不用管 所有权没有变更 查看全部回复
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去做税务登记,在开票 查看全部回复
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返利,做现金折扣,把折扣开在一张发票上,账上做财务费用 查看全部回复
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管理费用 查看全部回复
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你是进药买药没有差价吗? 查看全部回复
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钱袋宝的钱跟你公司什么关系? 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
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借:管理费用-残保金 dai:银行存款 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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个人是股东吗还是其他人? 查看全部回复
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借:管理费用-办公费 dai:现金 查看全部回复
计入到管理费用-服务费里面 查看全部回复
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应交税金 其他应付款是借方负数么 查看全部回复
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你们是经营什么的? 查看全部回复
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是商品损耗么? 查看全部回复
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账号正在注销中
可以只付银行收付款凭证 查看全部回复
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高老师
您好,借:销售费用-好评返现 dai:现金 查看全部回复
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让对方公司去代开发票。 查看全部回复
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借销售费用,dai银行存款,需要通过发票税前扣除 查看全部回复
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一般是先财务审批再去总经理那审批合适一些 查看全部回复
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预付款,借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
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您好,两个都没错,只是一般都按照第二个做 查看全部回复
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可以,没问题 查看全部回复
借:管理费用 dai:累计折旧 查看全部回复
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你先问清楚退到了哪里 查看全部回复
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员工休产假期间计提工资以及发放工资吗? 查看全部回复
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少支付的计入到营业外支出里面 查看全部回复
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税务师晓雨
直接调账就可以 查看全部回复
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借临时设施,dai银行存款,临时设施需要建设的,借在建工程,之后转让临时设施 查看全部回复
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退回的,借银行,dai其他应收 查看全部回复
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做其他业务收入 查看全部回复
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分期超过一年了没有? 查看全部回复
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已开票的话 就做收入处理吧,根据总工程进度先预估个成本 查看全部回复
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悠悠老师
固定资产账务不处理。只是使用者不同,在固定资产登记使用本上注明。 查看全部回复
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潇洒老师
你们收入是100元,佣金发票走销售佣金 查看全部回复
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记入固定资产里面 查看全部回复
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做长期待摊费用,每年分摊5000 查看全部回复
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原路冲回 重新做个正确的 查看全部回复
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李钢老师
你好,无论商品价格卖多少,账务处理流程是一样的 查看全部回复
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借:坏账准备 dai:应收账款 查看全部回复
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您好,这个有好几种做法的,可以处理也可以不用结转的 查看全部回复
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借:预付账款 dai:其他应付款 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
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李伟老师
您好,会计上不同公司,不同岗位的工作内容可能都不一样,可以在招聘网站上查看相关招聘岗位的具体职责和岗位要求,应该能帮到你 查看全部回复
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预收款的时候 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
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借:管理费用 (管理/生活) 制造费用 (车间) dai:银行存款等 查看全部回复
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借:周转材料—在库 应交税费—增值税(进项税额) dai:银行存款等 领用时 借:周转材料—在用 dai:周转材料—在库 摊销成本时 借:制造费用—周转材料摊销 dai:周转材料—摊销 报废时: 借:制造费用—周转材料摊销 dai:周转材料—摊销 查看全部回复
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借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
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借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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如果是减免的增值税 借:应交税费应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
5760
借:营业外支出 dai:银行存款 查看全部回复
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借,销售费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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借银行存款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税销项税额,申报无票收入 查看全部回复
这个是可以入账的,记入到成本里面就行 查看全部回复
7839
您好,废料客户没有要求退回,在处理取得收入时借:现金/银行存款 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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借 财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
4887
借:管理费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
借:销售费用-广告费 dai:银行存款 查看全部回复
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工厂是自己的还是租的? 查看全部回复
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借:工程施工-租赁费 dai:银行存款 查看全部回复
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您好,入管理费用 借:管理费用 dai:现金或银行存款 查看全部回复
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根据收据回单入账,发票回来后放进去就可以了。前提是你得在汇算清缴前取得发票 查看全部回复
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借:银行存款 dai:营业外收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
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您好,如果是种植期间成本费用都在生产成本里面归集了,那就是借:库存商品 dai:生产成本(二级科目根据公司的情况) 查看全部回复
12339
进成本 查看全部回复
具体因为什么业务付的呢? 查看全部回复
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借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
借应交税费一应交增值税,dai营业外收入 查看全部回复
您好,这么做风险肯定是有的,毕竟这个80万的发票是从别处找的发票 查看全部回复
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7497
借:银行存款 dai:短期借款 查看全部回复
租花的目的是什么呢? 查看全部回复
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退回的话,按照之前销售的时候做红字分录就行 查看全部回复
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借:资产减值损失 dai:坏账准备 借:坏账准备 dai:其他应收款 查看全部回复
3933
如果是办公用当然可以了,借:固定资产 应交税费应交增值税进项税额 dai:固定资产 查看全部回复
6876
没问题,这部分工资可以入账的 查看全部回复
借:银行存款 dai:应收账款/预收账款 查看全部回复
3942
王苗苗老师
可以计入到福利费里面 查看全部回复
7776
可以的,如果是独立核算就是自己做账的 查看全部回复
4707
暂估的情形一般是在发票还没收到的时候用到的 借:库存商品 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
4014
车辆购置税是记入到固定资产原值里面的 查看全部回复
4230
借:库存商品/原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
6255
借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费一应交增值税(销项税额) 查看全部回复
充值发票借预付账款,dai银行存款,消费后,凭消费记录冲减预付账款,借管理费用-快递费,dai预付账款 查看全部回复
12312
借:管理费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:现金 查看全部回复
5688
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