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老师您好,我接手了一家新的单位,上季度有这样一个问题:一共有3笔收入,两笔开票了,一笔属于无票收入,上个会计做账时少做了一笔开票的收入,报税是未把无票收入报税,我这个季度是不是把这两笔相应补上就行了#物业#
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老师好 我想请教下, 我们公司有兼职人员,工资是按每周结算的。这个发放的工资,她们需要给我们开票吗?如果我们的款项由公司账户出去,是让他们给我们开票还是说可以直接申报个税的时候按劳务报酬给他们申报个税就行?#商业#
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请问下客户委托我公司研发一个的模具,生产出的配件卖给他们。我公司在研发后发现模具图纸有问题,模具用不了,客户愿意承担3000元费用,让我公司开票?我公司开什么发票呢?我公司主要生产销售汽车零部件的螺丝,配件#工业制造#
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老师您好,材料商的款项我公司逾期了,然后材料商告了我们,他们先垫付了案件受理费和保全费。然后我们败诉了,我们付款付了材料款和违约金和他们支付给法院的案件受理费和保全费。我们发票只有材料款的,所以请问下老师,没发票的那些可以凭法院出具的判决书税前扣除吗?#建筑工程#
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老师,我是乙方,我开票给甲方,然后甲方要还我钱,实际业务真实的 甲方那边资金问题委托代付应该也能合理的吧 有签订一份三方代付协议。甲方委托第三方转账给我,但是我开票是开甲方的公司名的,可以吗?#其他行业#
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公司有两个号码是老板的身份证办理的,然后电信开票的时候开的是老板名字,这个入不了账吧?如果想开公司名称的,直接按照这个方法去税局办理就可以了吗?那我们去税局代开了,电信还用开老板名称的票吗?#服务业#
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公司建设的时候付给建筑商一笔围墙款,建筑商也开了发票,现在如果问邻居收一半的围墙款,邻居企业要求走公账,那我们公司是否要开票给邻居,开什么票比较适合,账务上是做营业外收入还是怎么处理?#其他行业#
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我们是做餐饮机器人的,属于自助机器需要投放园区内,但是有一个园区要求投放的话必须在本地办理一个营业执照,于是我们在他们本地办理了一个分公司的营业执照,他们开票开到了分公司明下,我们每个月给他们分成,那这个分成能从总公司明下转过去吗,因为我们总部打款也是打到我们总公司#服务业#
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2021.6.30日公司收到房租40万元,已开票,增值税税金19047.6元 6月记账 借:银行存款400000 贷:主营业务收入 380952.4 应交税金-增值税-销项税额 19047.6 请问7月申报后,因为属于小规模纳税人可以免税,那7月免去的19047.6增值税应该怎么记账? 如果计入营业外收入,营业外收入的二级科目设“ ? ”,到下季度申报时,营业外收入19047.6是否还需要填报在增值税报表中?#其他行业#
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老师。如果这个月要交的增值税没有交,发票还可以开吗?我公司有一个供应商。这个月应该给我公司开票的,但现在他说他公司这个月还没有交税,(是要交没交,不是 没有税款不用交)说不定不能给我们开票。#工业制造#
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我公司向银行贷款向关联公司购置一台设备,款已付给对方,采购中由于某些原因未成交。本应对方将款退回,但对方资金周转不开,无法退回,因是一个系统的关联公司,故双方认可暂借用一段时间,但对方要支付我方支付银行的利息。但对方提出要我们开发票,收回的利息能开票吗,我们并没有提高利率。如果开票就是销售业务就会交增值税。这笔业务怎么样处理呢?#其他行业#
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我银行存款实际金额比账面上银行存款金额少一万二,我觉得有两个月的两笔分录不对,总共是要付6万购买LED大屏的钱,分两次支付的,四月我公司付对方购买LED大屏48000,对方给开发票,我当时没做固定资产,做的是 借:预付账款 48000 贷:银行存款 48000 借:管理费用/办公费 42477.88 应交税费/应交增值税/进项税额 5522.12 贷:预付账款 48000 5月付对方12000,对方开票了 借:固定资产/LED大屏 52200 应交税费/应交增值税/进项税额 7800 贷:预付账款 60000 冲4月账 借:预付账款 贷方—48000 贷:管理费用/办公费 借方—48000#初级#
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