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答疑老师:小妮老师
实际业务就是进销相就没有问题,如果是因为税款问题虚开进项不建议这样操作 查看全部回复
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答疑老师:杨英芝老师
理论上一致更好,但是可以有变化,比方你购进的衬衣,然后你卖出的写工作服 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
不经常发生的话进其他业务收入 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
应该确认为主营业务收入,收取培训费相关的支出结转成本,比如人工支出 查看全部回复
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答疑老师:高老师
这个组合太多,没有确定答案 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
同学12月正常做,1月红冲掉 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
这个不是说必须一致,只要是销项和进项税额能合理解释清楚就行 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
你们是收到的纸质发票还是电子发票 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
可以,客户不要发票公司也应该确认收入申报纳税,做无票收入是正确的,没有风险 查看全部回复
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进货的单位不一致,不影响会计核算的准确性 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
这个没有规定额度文件 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
意思是去年你们收到的是专票,今年红冲开具的普票 查看全部回复
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答疑老师:王佳丽
如果你们是按照转售形式走,不是开中间代理费发票的话是的 查看全部回复
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我企业国际货代公司 基本销项全部免税 公司租房办公的物业费和房租费的进项能抵扣么(你们有其他的交税的项目吗?没有的话,不可以抵扣,有的话计算抵扣) 查看全部回复
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看销售方和购买方 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
正常申报即可 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,发票税率根据实际业务来开哈,一般来讲榴莲的税率是9% 查看全部回复
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销项比进项大,应该全部抵扣的 查看全部回复
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答疑老师:patience
是账务处理么 查看全部回复
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如果你们是直接销售的商贸企业。一般是进项和销售一致的 查看全部回复
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